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商社の内部監査・内部統制の転職・求人情報

商社の内部監査・内部統制の転職 求人数は28件です。

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検索結果一覧28件(1~28件表示)
    • 入社実績あり

    【スタンダード】内部監査│住宅資材商社/月平均残業時間10h

    ジオリーブグループ株式会社

    • 上場企業
    • 正社員
    • 社宅・住宅手当・家賃補助制度有

    ■住宅資材販売事業・建築・工事事業等、「住」に関わる事業会社を傘下に持つ純粋持株会社であるジオリーブグループ株式会社にて、内部監査室の業務をお任せいたします。M&Aなどを進めており、現在のグループ会社数は19社で、通常の予備調査・監査計画~本調査・評価・報告まで一連の流れをご対応いただく予定です。そして、各部門責任者との対話を通じ、改善を促していただきます。※全国にグループ会社・営業所がございますため、出張対応もございます。【入社後のイメージ】・入社後は先輩社員の指導の下、同社内の監査を実施いただきます。・会社や当社監査手順について知識が深まったら、各監査のとりまとめもお願いしていきます。※いつどのような監査からお願いするかはご経験などに応じてご相談・検討させていただきます。【ジオリーブグループの内部監査室ならではの魅力】・監査する立場・される立場、ではなく手続きなどの相談窓口として社員と距離の近い組織です。・風通しの良い社風なので、営業現場の方と改善策について議論しながら、会社をよりよくしていける環境があります。・組織内では資格取得に意欲的な方が多く、CIAなどの専門資格だけでなくITパスポートなどの資格取得に取り組んでいます。【組織について】内部監査室(室長1名、メンバー6名)※40~50代が中心です。※内部監査室の責任者は、社長が兼任しております。【働き方】全国にグループ会社・営業所があるため、出張は月平均2回、2-3泊していただくことが多いです。

    勤務地
    東京都
    年収
    494万円~631万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.02.19

    • 入社実績あり

    【東京】内部監査 ※プライム上場商社/リモート可

    稲畑産業株式会社

    • リモートワーク可
    • 上場企業
    • 正社員

    【期待する役割】稲畑産業本社およびグループ全体の内部監査・内部統制評価業務をお任せいたします。【職務内容】■内部監査計画・内部統制評価計画の策定■内部監査・内部統制評価実施■監査報告書の作成■改善提案とフォローアップ【魅力】★ご経験やスキル、適性等に応じて、将来的には課長職へのステップアップも可能なポジションです。【働き方のイメージ】■月平均残業時間は10h~20h程度と、落ち着いた環境です。■リモートワークが月の勤務日数の40%利用できるほか、出社時間の調整も可能ですので、柔軟で働きやすい就業環境です。■総合職採用のため、人事制度上は転勤の可能性がありますが、本ポジションでご活躍いただく限りにおいては、基本的には転勤は発生しません。【組織構成】内部監査室(7名)室長 1名、部長 1名、課長 1名、メンバー 4名(うち嘱託社員1名)※男性6名・女性2名【同社事業について】同社は化学品専門商社として1890年の創業以来、事業分野を拡大し続けてきました。現在は情報電子・化学品・生活産業・合成樹脂の4分野に特化し、海外展開にも力を入れており、現在世界約19ヵ国70拠点に事業所があり、海外売上比率は55%を超えました。長期ビジョンである2030年までの経営計画の達成を目指し、現在は主力ビジネスのさらなる深掘りと成長分野への横展開などを重点ミッションと掲げ事業運営を進めております。

    勤務地
    東京都
    年収
    900万円~1200万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.01.21

    • 入社実績あり

    監査部 ※5大総合商社「丸紅」

    丸紅株式会社

    • 上場企業
    • 英語
    • 正社員

    【想定される職務内容及びキャリアプラン】・短期(入社~数年): 金融商品取引法に基づく内部統制報告制度(J-SOX)対応業務全般を主担当として遂行。年1回、1週間程度の海外往査あり。・中期: 部内にて内部監査業務に担当範囲を拡大。年2~3回、各2~3週間程度の海外往査あり。データ分析を活用した監査高度化・テーマ監査にも従事。【業務内容】入社後当面は、当社の内部統制(J-SOX)に関する以下の業務を担当いただきます。・内部統制の整備・運用に関する方針策定・実行支援・内部統制の有効性評価(文書化、整備・運用評価等)の実施・報告・評価結果に基づく改善提言・是正状況のモニタリング・不正事案等の調査および是正・フォローアップ・監査法人対応(評価範囲・手続内容・判断の妥当性に関する協議・調整等)【募集の背景、応募者へのメッセージ】 近年、投資家保護と企業価値向上の観点から、内部統制の重要性はさらに高まっています。当社でも、中期経営計画GC2027が掲げる「事業会社の成長領域へのシフト」と「自律性の向上」を支える基盤として、より強固な内部統制の整備・運用が不可欠です。監査部は、内部監査とJ-SOX評価を柱に、事業会社の内部統制強化を支援するとともに、経営・管理に不可欠な内部統制・管理マインドを備えた人財の育成にも取り組んでいます。これらを着実に前進させるため、監査部のコア人財を迎え入れ、体制を強化します。今回は、J-SOX業務の中核を担い、将来的には内部監査や監査企画へとキャリアの幅を広げていただける方を募集します。当社は多様な事業ポートフォリオを有し、国内外拠点での実地評価や、評価先との対話・協働を通じて、幅広い業務理解と監査スキルを磨ける環境です。

    勤務地
    東京都
    年収
    700万円~2000万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.01.22

    • 入社実績あり

    【東京】内部監査(課長~部長候補)|プライム上場

    株式会社トーメンデバイス

    • 上場企業
    • 英語
    • 正社員

    世界トップクラスのサムスン電子製品を取り扱う商社にて、監査部門で部長候補として内部監査業務(業務監査)を行って頂きます。※ご経験・スキルによって、マネージャー~副部長までの職位を検討していきます。【具体的な職務内容】■国内外の事業拠点に対する業務監査の計画立案■監査計画に基づく業務監査の実施■監査報告書の作成および経営層への報告■監査結果に基づく改善実施のフォロー※監査対象:国内/18部門、営業所2か所      海外/8拠点(海外子会社ATMD4社、その他事務所4か所)⇒3年間で一巡するようにスケジューリングし、拠点・テーマごとに4-8か月のスパンで監査を実施しております。※監査は外部専門家のリソース支援を受け、1回の監査に3-4名体制で行います。【募集背景】ガバナンス体制を強化するため【組織構成】■配属予定部署:監査部■部署人数・年齢層:2名(平均60前後)■メンバー構成:部長-★-メンバー【働き方】■出張:有(国内外/昨年海外1回、国内2回)■転勤:有(ただし監査部に在籍している限りは発生しない可能性の方が高い)■残業:平均10-20時間程度【トーメンデバイスについて】同社は国内上位4社に位置するエレクトロニクス商社です。豊田通商の連結子会社であり、サムスン電子の日本における販売代理店という役割を持っております。2021年3月期では新規顧客開拓や既存ビジネスのシェア拡大により、パソコン(PC)向けやデータセンターストレージ向けDRAM、NAND FLASH製品の売り上げが伸長。国内で有機ELパネルの売り上げが伸びたほか、海外の高精細カメラ向けCMOSイメージセンサーの売り上げが伸びたことなどから増収となっております。【企業参考URL】https://www.tomendevices.co.jp/ir/aboutus.html

    勤務地
    東京都
    年収
    年収非公開
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2025.12.19

    • 入社実績あり

    【新宿】内部監査(~課長)|在宅週2~3日可|プライム市場

    伯東株式会社

    • 管理職・マネージャー経験
    • リモートワーク可
    • 上場企業

    化学メーカーと電子電気部品専門商社としての顔を持つ大手総合技術商社にて、内部監査担当として業務を行って頂きます。【具体的な職務内容】■監査総括として内部監査を主導※1人あたり1年に3件の監査対応(国内外問わず)を行っています(2名体制で監査を実施します)■関連部署、取締役監査等委員会、JSOXグループとの連携■国内外の子会社を含め、幅広い監査業務に携わっていただきます【募集背景】嘱託社員の方が契約終了に伴う追加募集【組織構成】■勤務地:本社(東京都新宿区新宿1-1-13/最寄駅:新宿御苑駅)■配属予定部署:内部統制室■人数構成:11名(内内部監査6名)※年齢層:平均50代【働き方】■出張:あり※海外:年1-2回程度_1週間程度滞在予定/国内:年1-2回程度_1泊2日■在宅:あり(週2-3日程度可能)※試用期間に関しては業務に慣れて頂くため在宅は使用できません。■残業:平均10-15時間程度■転勤:当面無(将来的に可能性があります。)

    勤務地
    東京都
    年収
    年収非公開
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.01.22

  • 内部監査 ※管理職【東京】

    機械・精密機器商社

    • 管理職・マネージャー経験

    【募集背景/ミッション】現在内部監査室は代表取締役会長直下の組織として責任者含む4名で業務を進めています。国内外の経営監査を中心に対応しており、対象は約50組織ある中で現在は年間5組織のペースで監査を行っておりますが、来年度は年間7~8組織のペースで監査を行っていくことを想定していることから体制強化のための増員募集です。また、現在第一チームのみの構成ですが、今回は第二チームを立ち上げる予定でありご入社いただく方には第二チームの組織マネジメントをいただくことを期待しています。※チームによって担当役割があるわけではなく、組織最適化の観点で2チーム体制をとる方向です。※監査の担当案件は個人の強みによってアサインするような方式をとっています。(ITバックグラウンドの方はIT監査、語学力が強みの方は海外案件多め など)【職務内容】■国内外グループ会社に対する内部監査の企画・実施・報告<約60%>■J-SOX(内部統制)評価業務の統括(全社統制/業務プロセス/決算財務/IT)<約30%>■チームマネジメント、メンバー育成、監査品質管理<約10%>【組織構成】内部監査室4名 ジェネラルマネージャー1名、チーフディレクター1名、メンバー2名【組織ミッション】■内部監査室ミッション ミスミグループの持続的成長と企業価値向上を支えるため、国内外グループ会社に対する内部監査およびJ-SOX評価を通じて、リスクの早期発見と内部統制の高度化を実現する。単なるコンプライアンスチェックに留まらず、事業の実態を踏まえた実効性のある監査を行い、経営および現場に対して建設的なフィードバックを行う役割を担う。■チームミッション・国内外拠点に対する内部監査およびJ-SOX評価の計画・実行・監査品質の担保と継続的な改善・チーム体制の構築およびメンバー育成【仕事のやりがい/魅力】・経営層との距離が近く、経営判断に影響を与える監査としてのご活躍が可能です。・監査手法・体制づくりなど、柔軟性のある組織ですので裁量を持って組織づくりに関わることができます。・事業・会計・ITなど、幅広い領域に触れながら専門性を深められます。【3~5年後の想定されるキャリアパス】・内部監査部門の責任者・部門長・グローバル拠点を含むガバナンス領域の中核人材・コーポレート領域(リスク管理・内部統制企画等)へのキャリア展開【業務上の課題】・監査体制の拡充・高度化は道半ば・海外拠点を含めた監査品質の向上・監査結果を「改善につなげる」仕組みづくり【内部監査室 責任者からのコメント】 内部監査としてはまだ発展途上のフェーズであり、決まった型をなぞるだけの監査ではありません。事業理解を重視し、「なぜその統制が必要か」を現場と一緒に考える文化があります。事業部出身者や異業界経験者も在籍しており、多様なバックグラウンドが活きる環境です。【就業環境補足】■リモートワーク:可 ※出社頻度:週3日以上■出張:有 ・場所:日本、アジア、欧米 ・頻度:2~3カ月に1度【使用ツール】・使用アプリケーション <Excel、PowerPoint、Word>・開発環境 <特になし>・その他 <社内基幹システム、各種会計・業務システム>

    年収
    1000万円~1400万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.02.17

    • 入社実績あり

    【神奈川】コンプライアンス◆リモート可

    株式会社マクニカ

    • リモートワーク可
    • 正社員
    • 土日休み

    コンプライアンス・リスク管理を中心に業務を行っていただきます。【具体的な職務内容】■本社および国内・海外グループ会社を含むリスクマネジメント事務局業務※実際に現地を視察する場合もあれば、オンラインの場合もあります。■コンプライアンス教育・研修(各種重要法令含む)■コンプライアンス情報発信■各種コンプライアンス相談対応■会社規程の制定・改廃および管理■内部通報対応【部署・ポジションの魅力】■役職や年次関係なく積極的な意見や提案が歓迎されます。■前例や既存の概念にとらわれず幅広い分野を扱うため、成長につながる経験ができます。■ダイバーシティを推進する職場のため、性別、国籍、年齢などが異なるメンバーが幅白く活躍しています。【入社後のキャリアパス】■コンプライアンス部門での経験を積むだけでなく、法務・貿易法務部門・コーポレート法務(商事法務)部門とのローテーションにより専門性を伸ばすことができます。■ご活躍次第では部長職以上を目指すこともできます。【募集背景】業務拡大に伴う増員のため【配属先】DE&I・コンプライアンス推進本部コンプライアンス室■人数構成 9名(出向/嘱託/契約社員含む)【働き方】■在宅勤務あり※出社併用、フル在宅勤務ではございません。■出張 有(年1回程度)■残業 平均20-30時間程度■定年 60歳

    勤務地
    神奈川県
    年収
    800万円~1100万円
    職種
    法務・知財・特許

    更新日 2026.02.11

    • 入社実績あり

    内部監査・内部統制*未経験可【仙台】東証STD上場企業

    株式会社サトー商会

    • 上場企業
    • 正社員
    • 土日休み

    同社の内部監査・内部統制を担う部門にてご活躍頂きます。同社は長期目標年商1,000億円企業を目指して事業拡大を続けており、組織拡充を図っています。今回は組織拡充のため、経理・法務・システムいずれかのご経験をお持ちで、内部監査・内部統制業務へ挑戦してみたい方歓迎です。【業務概要】株式会社サトー商会およびグループ関連会社を含む■内部監査の実施・コンサルティング■ガバナンス(組織体の統治システム)に関する整合性の検証・評価■各部門のリスクマネジメント■コンプライアンス関連業務、等【部署構成】■部門:3名(内部統制、内部監査のそれぞれ担当課長1名づつー係長1名)【働き方について】■基本的に転勤は想定しておらず、仙台で長期活躍可能です。■働き方の改善や従業員満足度向上施策も随時推進しており、年間休日も2025年に113日→115日へ増やし、次年度以降も計画的に増やしていく予定です。【株式会社サトー商会について】 業務用食品の卸売会社として創業した同社は、1948年創業の長い歴史を持ち、東北トップクラスの実績を誇る老舗企業として知名度がある同社は、長期目標1,000億円を目指し、商品開発とサービス体制強化を図り、シェア獲得に努めています。

    勤務地
    宮城県
    年収
    400万円~500万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.01.15

    • 入社実績あり

    【東京】ISO事務局|プライム市場|在宅可

    伯東株式会社

    • リモートワーク可
    • 上場企業
    • 正社員

    化学メーカーと電子電気部品専門商社としての顔を持つ大手総合技術商社にて、ISO事務局として業務を行っていただきます。【メイン業務】・ISOの事務局運営:環境(ISO14001) ・サステナビリティ推進関連業務全般【組織構成】・サステナビリティ推進室:8名【働き方】・在宅勤務:週2日可・平均残業時間:10~20時間程度・繁忙期:内部監査、外部監査期間 ・出張:年間数件(当社各拠点)【社風】一人ひとりに仕事を任せ、自由度の高い裁量の中で主体的に働ける環境が特徴です。年齢や役職、新卒・中途といったバックグラウンドに関わらず、誰もが活躍のチャンスを得られます。実際に中途入社の社員が多く、新卒社員との間にハンディキャップを感じることなく勤務できる職場です。

    勤務地
    東京都
    年収
    年収非公開
    職種
    広報・IR

    更新日 2026.02.12

    • 入社実績あり

    内部監査【仙台】東証スタンダード上場企業/~550万円

    株式会社サトー商会

    • 上場企業
    • 正社員
    • 土日休み

    【業務概要】 株式会社サトー商会およびグループ関連会社を含む内部監査の実施・コンサルティング、ガバナンス(組織体の統治システム)に関する整合性の検証・評価、各部門のリスクマネジメント、コンプライアンス関連業務をご担当頂きます。【同社について】 業務用食品の卸売会社として創業した同社は、1948年創業の長い歴史を持ち、東北トップクラスの実績を誇る老舗企業として知名度がある同社は、長期目標1,000億円を目指し、商品開発とサービス体制強化を図り、シェア獲得に努めています。■業務監査、内部統制の部門として3名の部門となっております。

    勤務地
    宮城県
    年収
    400万円~550万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.01.15

  • 内部監査 【東京】※グローバルに活躍可能

    機械・精密機器商社

    内部監査として以下ご対応いただきます。【職務内容】■国内外グループ会社に対する内部監査の実務<約60%>■J-SOX(内部統制)評価業務の実施<約30%>■監査資料作成、会議運営、改善フォロー<約10%> ※出張あり(数日~1週間程度)【組織ミッション】■内部監査室ミッション ミスミグループの持続的成長と企業価値向上を支えるため、国内外グループ会社に対する内部監査およびJ-SOX評価を通じて、リスクの早期発見と内部統制の高度化を実現する。単なるコンプライアンスチェックに留まらず、事業の実態を踏まえた実効性のある監査を行い、経営および現場に対して建設的なフィードバックを行う役割を担う。■チームミッション・国内外拠点に対する内部監査およびJ-SOX評価の計画・実行・監査品質の担保と継続的な改善・チーム体制の構築およびメンバー育成【仕事のやりがい/魅力】・事業全体を俯瞰しながら、会社の健全性を支える役割を担える・経験に応じて、早期に難易度の高い監査にも挑戦できる・資格取得や専門性向上を目指せる環境【3~5年後の想定されるキャリアパス】・内部監査のリーダー(個々の内部監査の責任者)・グローバル拠点を含むガバナンス領域の中核人材・コーポレート領域(リスク管理・内部統制企画等)へのキャリア展開【業務上の課題】・監査体制の拡充・高度化は道半ば・海外拠点を含めた監査品質の向上・監査結果を「改善につなげる」仕組みづくり【内部監査室 責任者からのコメント】内部監査としてはまだ発展途上のフェーズであり、決まった型をなぞるだけの監査ではありません.事業理解を重視し、「なぜその統制が必要か」を現場と一緒に考える文化があります。事業部出身者や異業界経験者も在籍しており、多様なバックグラウンドが活きる環境です。【就業環境補足】■リモートワーク:可 ※出社頻度:週3日以上■出張:有 ・場所:日本、アジア、欧米 ・頻度:2~3カ月に1度【使用ツール】・使用アプリケーション <Excel、PowerPoint、Word>・開発環境 <特になし>・その他 <社内基幹システム、各種会計・業務システム>

    年収
    600万円~1000万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.02.17

  • 【東京】内部監査 ◇日鉄物産G全体が監査対象/フレックス

    化学・繊維・素材商社

    ※雇用形態の詳細については、その他備考を必ずご確認ください。 【業務概要】全社業務モニタリングを行う社長直轄の内部監査専門組織です。日鉄物産グループのすべての組織および事業会社を監査対象としています。① 内部監査業務・監査計画に基づく内部監査の実施・監査報告書の作成および経営層への報告・監査結果に基づく改善実施のフォロー・国内外の事業拠点に対する内部監査の計画立案② 内部統制業務・日鉄物産グループ会社の内部統制計画立案サポート・グループ会社に対する内部統制啓蒙活動【組織構成】内部統制課 6名(40代3名、50代2名、60代1名)監査第一課 4名(50代1名、60代3名)監査第二課 5名(50代3名、60代2名)企画調整課 3名(40代1名、50代2名)【募集背景】日鉄物産グループの事業規模拡大に伴う人材補強と、定年退職等による人員補充によるもの【勤務地】・東京都中央区日本橋二丁目7番1号 東京日本橋タワーhttps://www.nst.nipponsteel.com/corporate/map_tokyo.html ※将来的には大阪・名古屋・その他国内拠点への異動、海外駐在の可能性もあります。 ・内部監査業務に関心を持ち、積極的に業務に取り組める方・監査先と円滑なコミュニケーションを構築できる方・豊富な内部監査経験をお持ちの方・新しいことに対して前向きに取り組める方・国内、海外問わず活躍できる方

    年収
    900万円~1200万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.02.17

    • パソナ限定求人

    【東京】J-SOX評価(内部統制)※弊社経由で入社実績多数!

    化学・繊維・素材商社

    【期待する役割】同社にてJ-SOXを中心に内部統制業務について従事いただきます。詳細は下記の通りです。【具体的には】・会計監査人や当社コーポレート部門(非営業部門)との連携によるJ-SOX評価範囲の策定・当社内および国内外子会社とのJ-SOX(全社的統制、業務プロセス統制、IT全般統制)評価スケジュールの調整・当社内および国内外子会社に対するJ-SOXの整備/運用/ロールフォワードの有効性評価及び改善等支援・会計監査人による内部統制監査対応・業務プロセス統制の文書化支援・内部統制報告書の作成・その他、監査部としての業務【ポジションの魅力】・東証プライム上場会社で内部統制の中核を担う人材として、先ずは、内部統制評価チームのメンバーとしてJ-SOX評価に従事していただきます。その後、ご本人のキャリア・専門性を踏まえて、J-SOX評価業務のリーダーや内部監査(業務監査)への従事等でご活躍を期待しています。・フラットな組織で、経営層が監査部員の意見をダイレクトに求めてくるため、大きな責任感とやりがいをもって業務にあたることができる環境です。・入社翌年度より年20日の有給休暇が付与されます。入社初年度は入社月に基づく会社の規定に則ります。【働く環境】■基本的に出社勤務にて従事いただきます。ご家庭の事情等で一部リモートワークも相談可能です。■中途でご入社された方がご活躍できる環境です!■プライム市場上場の非鉄金属専門商社で海外11法人16拠点まで展開もあり事業性も安定しているため長期就業できる環境!【募集背景】・当社は、商社と製造業の機能を融合した、非鉄金属の原材料供給・部材加工・製品生産から卸売まで全てをONE-STOPで提供する総合ソリューションプロバイダーとして事業を拡大し、持続可能な社会の実現に貢献しております。・当社のM&A等を通じた事業拡大によるグループ会社数増加に伴って、ガバナンスの向上と内部統制システムの充実による企業価値向上に寄与する内部監査体制の強化を目指した監査部員の増員募集です。【組織構成】監査部:現在8名★部員全員が主体性を持ち、リーダーシップを発揮する組織です。【同社の魅力】■レアメタルや電子材料等を扱う、非鉄金属の総合企業です!半導体やIT機器、自動車等に不可欠な非鉄金属を取り扱っており、商社とメーカーの機能を兼ね備えています。そのため、素材・部品の製造、卸売からリサイクルまでを、ONE-STOPで実現、各社単独では提供できない付加価値をご提供いたします。社員数は3,227名、グループ22社、海外12法人・15拠点と国内外に積極展開しており、海外の売上比率は60%です。今後もM&Aの推進を行っていきます。■人的資本経営に注力社内では全社として人的資本経営に注力しています。ダイバーシティ・インクルージョンを推進しております。社員の働き方が一番と考えており、当社独自の取組の一例として、育児・介護中のフルフレックス制度・在宅勤務や、小学校卒業までの時短勤務、特別パパ育休(出産から2か月の特別有給休暇)等、積極的に導入しています。

    年収
    880万円~1100万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.02.12

  • 【内部監査】室長候補/スタンダード/国内トップシェア

    機械・精密機器商社

    社長直轄の監査室において、国内外グループ会社を対象とした内部監査業務全般をお任せします。※社長直轄の組織のため、全社視点での監査・提言ができる組織です。【具体的な業務内容】■国内及び海外拠点の内部監査・年1~2回程度の海外出張による現地監査・現地担当者との面談・ヒアリング、業務フローや統制状況の確認■会計・業務監査全般・帳票・取引エビデンスの確認・現金実査などの実地チェック・各拠点を巡回しながらの監査業務■面談・ヒアリング業務・拠点や部門の責任者・担当者との面談・業務内容や業務プロセスの改善点の検討・人間関係・待遇面などに関する困りごと・要望の相談窓口としての役割■監査結果の評価・報告・監査結果の整理・リスク評価・改善提案の作成と関係部門へのフィードバック・社長・監査等委員・関連部門への報告■その他、監査体制の改善・高度化・監査手法やチェックリストの見直し・標準化・内部統制・リスク管理部門と連携したルール整備・運用支援※ご経験に応じて、将来的には監査計画立案や監査室の運営にも携わっていただく想定です。【募集背景】同社では、公正で透明性の高い会社経営を実現するため、社長直轄の独立組織として「監査室」を設置しています。長年監査を担ってきた方が定年退職を迎えるにあたり、今後のさらなる改善・高度化の必要性から、外部の視点と客観性を持った次期担当・将来の中核人材となる方をお迎えしたいと考えております。【組織図】室長1名※今後も嘱託社員として雇用継続する予定です。【働き方】月平均残業時間20時間国内及び海外拠点への出張(海外への出張は年1~2回程度)【主要取引先】ソニー/キヤノン/パナソニック/トヨタ/日産/ホンダ/スズキ/マツダ/日立製作所/富士通/パイオニア/富士フイルム/リコー/東芝/日本IBM/TDK/東京大学/早稲田大学/その他、各官公庁・研究機関・有力民間企業 等(順不同)これらの取引先との関係を通じて、最先端の技術開発や製品製造を支援しています。【今後の取り組み】2025年3月期から始まる中期経営計画「INNOVATION 2030 Ver.2.0」において、以下の目標を掲げています。■売上高:1,250億円/営業利益:52億円/当期純利益:35億円事業活動を通じた企業価値の向上と社会課題の解決に向けて、関連するテクノロジーの発展に貢献することを基本方針としています。■専門性の高い7つの事業領域への拡大「次世代自動車開発支援事業、受託試験事業、EMC事業、二次電池試験事業、NI販売促進事業、理化学・各種試験・検査機器事業、ソリューションエンジニアリング事業」の7つの専門性の高い事業領域へ拡大していきます。■グローバル展開の強化海外ビジネスの売上高を2027年3月期までに350億円に拡大する目標を掲げています。これらの取り組みにより、同社は計測技術を通じて社会に貢献し、持続可能な成長を目指しています。

    年収
    853万円~1018万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.02.16

  • 【内部監査】スタンダード上場/国内トップシェア

    機械・精密機器商社

    社長直轄の監査室において、国内外グループ会社を対象とした内部監査業務全般をお任せします。※社長直轄の組織のため、全社視点での監査・提言ができる組織です。【具体的な業務内容】■国内及び海外拠点の内部監査・年1~2回程度の海外出張による現地監査・現地担当者との面談・ヒアリング、業務フローや統制状況の確認■会計・業務監査全般・帳票・取引エビデンスの確認・現金実査などの実地チェック・各拠点を巡回しながらの監査業務■面談・ヒアリング業務・拠点や部門の責任者・担当者との面談・業務内容や業務プロセスの改善点の検討・人間関係・待遇面などに関する困りごと・要望の相談窓口としての役割■監査結果の評価・報告・監査結果の整理・リスク評価・改善提案の作成と関係部門へのフィードバック・社長・監査等委員・関連部門への報告■その他、監査体制の改善・高度化・監査手法やチェックリストの見直し・標準化・内部統制・リスク管理部門と連携したルール整備・運用支援※ご経験に応じて、将来的には監査計画立案や監査室の運営にも携わっていただく想定です。【募集背景】同社では、公正で透明性の高い会社経営を実現するため、社長直轄の独立組織として「監査室」を設置しています。長年監査を担ってきた方が定年退職を迎えるにあたり、今後のさらなる改善・高度化の必要性から、外部の視点と客観性を持った次期担当・将来の中核人材となる方をお迎えしたいと考えております。【組織構成】室長1名※今後も嘱託社員として雇用継続する予定です。【働き方】月平均残業時間20時間国内及び海外拠点への出張(海外への出張は年1~2回程度)【主要取引先】ソニー/キヤノン/パナソニック/トヨタ/日産/ホンダ/スズキ/マツダ/日立製作所/富士通/パイオニア/富士フイルム/リコー/東芝/日本IBM/TDK/東京大学/早稲田大学/その他、各官公庁・研究機関・有力民間企業 等(順不同)これらの取引先との関係を通じて、最先端の技術開発や製品製造を支援しています。【今後の取り組み】2025年3月期から始まる中期経営計画「INNOVATION 2030 Ver.2.0」において、以下の目標を掲げています。■売上高:1,250億円/営業利益:52億円/当期純利益:35億円事業活動を通じた企業価値の向上と社会課題の解決に向けて、関連するテクノロジーの発展に貢献することを基本方針としています。■専門性の高い7つの事業領域への拡大「次世代自動車開発支援事業、受託試験事業、EMC事業、二次電池試験事業、NI販売促進事業、理化学・各種試験・検査機器事業、ソリューションエンジニアリング事業」の7つの専門性の高い事業領域へ拡大していきます。■グローバル展開の強化海外ビジネスの売上高を2027年3月期までに350億円に拡大する目標を掲げています。これらの取り組みにより、同社は計測技術を通じて社会に貢献し、持続可能な成長を目指しています。

    年収
    620万円~749万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.02.16

  • 貿易コンプライアンス

    食品商社

    【具体的業務】■社内輸出入審査・承認及び監査■社内教育、指導■貿易関連法令の周知・確認■貿易関連法令やその社内ルールに関する事など、営業からの問い合わせ対応■税関による輸入事後調査の対応■社内輸出入統計、輸入諸税管理■グループ関連部署(物流部)からの貿易関連各種要請事項の社内周知■貿易(物流)関連各種情報の入手と伝達■輸出入管理以外のコンプライアンス・ガバナンスに関する業務及びその社内情宣

    年収
    610万円~762万円
    職種
    物流・倉庫管理・在庫管理

    更新日 2026.02.13

  • 【室長】内部監査(新設部門立上げ/IPO準備中)

    機械・精密機器商社

    • 副業制度あり
    • 未経験可

    【ミッション】カレント自動車は、再生自動車ビジネスのパイオニアとして成長を続け、「TOKYO PRO Market」上場を経て、今後3年以内のグロース市場(東証)へのIPOを目指しています。急速な事業成長と組織拡大が進む中、上場企業としての企業価値向上と持続的成長を実現するため、ガバナンス基盤の強化、特に内部統制・監査機能の高度化を重要な経営テーマとしています。こうした背景のもと、社長直下に新設される「内部監査室」の室長として、内部監査・J-SOX対応の内製化および高度化をリードしていただきます。立ち上げフェーズのポジションであるため、■ 内部統制を「形式」ではなく「実効性のある仕組み」へ引き上げる■ 経営・現場と対話しながら、不正・誤謬リスクを未然に防ぐ■ IPO/市場変更を見据えたコーポレートガバナンス体制を構築するといった取り組みを、室長として裁量をもって企画・構築していただきます。将来的には2~3名体制への組織拡大にも携わっていただくことを想定しています。~カレント自動車とは~■ 再生自動車ビジネスのパイオニア高級輸入車に特化した中古車の買取・再生・販売を一気通貫で手がける独自モデルを展開。生産性改善にも注力し、2025年10月期は営業利益・純利益ともに大幅な増益を達成。現在は売上100億円規模・従業員100名超へと成長し、IPO準備を進めています。■自動車買取サービス「外車王」は年間2万件以上の反響がある国内最大級のサービスgoogleビジネスプロフィール(googleマイビジネス)で高評価をいただいております。・「外車王」 口コミ件数:318件、評価:4.5/5.0 (2025年02月01日現在)・「旧車王」 口コミ件数:660件、評価:4.7/5.0 (2025年02月01日現在)~補足~■ J-SOX対応における役割分担・内部監査室:全社統制・業務プロセス統制・IT統制の評価・テスト統括、J-SOX年間計画立案・実施・報告・各業務部門:統制オーナーとしての業務設計・統制運用責任・経理・財務部門:決算・財務報告プロセス統制の設計・運用、会計方針・開示対応・IT/情報システム:IT全般統制(権限管理・変更管理等)および主要業務システム統制の設計・運用・外部専門家:手法面の助言・レビュー(評価主体は内部監査室)■ 年間内部監査計画における裁量範囲・計画策定:室長が主体となって年間内部監査計画(対象部門・テーマ・時期)を策定・意思決定:社長・監査役との協議により最終決定※新規事業・インシデント等に応じて、計画の見直し、優先順位の変更ができます■ 経営層・監査役・各部門との関わり方・社長:定期的(月次または隔月)な進捗・重要指摘事項の報告、重大リスク発生時の随時報告・監査役:四半期ごとの報告・意見交換、重要テーマ選定時の協議・取締役会/経営会議:重要監査結果・全社的統制課題の報告(年1~2回想定)・各部門:事前ヒアリング、監査中の対話、結果共有および改善フォロー■ 評価項目⇒定量面:・年間内部監査計画の完了率および計画どおりの遂行状況・監査指摘事項の改善完了率および改善までのリードタイム・J-SOXテストの実施率および期限内完了状況⇒定性面:・指摘内容がリスクの本質を捉え、再発防止につながっているか・経営層・監査役からの信頼度および報告の分かりやすさ・タイムリーさ・各部門と対立せず、建設的に統制レベルを引き上げているか・IPO/ガバナンス強化への貢献度(監査法人・証券会社からの評価を含む)【募集背景】これまで内部監査・J-SOX対応は外部専門家中心で実施してきましたが、IPO準備や事業拡大に伴い、内部監査機能の高度化と内製化が経営上の重要課題となりました。外部依存から脱却し、独立性と専門性を備えた内部監査機能を確立するため、社長直下で新たに内部監査室を設置し、その中核を担う人材を募集しています。【組織構成】社長ー内部監査室:★室長 【働き方】■残業時間:20時間前後/月※決算期・監査対応時に一時的な増減あり■フレックス制度:あり【定年/役職定年】定年:60歳(役職定年:無)再雇用:65歳まで

    年収
    800万円~1000万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.02.04

  • 【東京】内部監査・J-SOX(財務報告に関する内部統制評価)

    電気・電子・半導体商社

    • 管理職・マネージャー経験

    【ミッション】同社および国内外のグループ会社に対する内部監査およびJ-SOX評価の実務をお任せします。(ISOマネジメント監査、会計監査は除く)【職務内容】■内部監査*年間監査計画に基づく個別監査の計画策定から各部門へのヒアリング実施*証憑収集・データ分析*業務の改善提案・フォローアップ*報告書の作成までの一連の業務■J-SOX評価*内部統制に係る文書化の推進から整備・運用評価の実施*評価結果の報告・共有*改善提案・フォローアップ*外部監査人との連携*内部統制報告書の作成までの一連の作業【組織構成】監査室:6名∟部長:1名(60代前半)- 課長:1名(50代半ば)- メンバー:4名(平均年齢:50代前半)【募集背景】組織の若返りを図るため、新たな人材を募集いたします。現在、組織における平均年齢が50代であり、中堅層がいない状況のため、当該年齢層の方を募集しております。【働き方】■平均残業時間:20時間強/月■在宅勤務 :月8回まで利用可能。(1週間における利用回数制限は無し)  子育て・介護の事情があれば回数は調整(増やす)可能。  ※試用期間に関しては出社■時差出勤 :7:30~10:00の間であれば、30分単位で始業時間を調整することが可能。

    年収
    660万円~900万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2025.11.20

  • 【大阪】経理課長候補(グループ会社管理・会計監査業務)

    化学・繊維・素材商社

    • 管理職・マネージャー経験
    • 英語

    グループ企業の本部組織として会計監査の業務を担っていただきます。単体の経理全般並びにグループ企業の業績管理、資金管理をお任せします。【職務内容】・経理関連業務(グループ連結決算も含む決算業務、原価計算、海外子会社 等)・財務関連業務(資金調達、銀行折衝 等)・税務関連業務(税務申告書類作成補助 等)<具体的には>仕訳入力の確認及び修正/グループ会社の事業計画、決算、各種資料の取り纏め/グループ会社に赴いて監査・帳簿点検と指導、経営戦略立案サポート 【入社後の流れ】入社後は当社本部にて会計監査のサポートを中心として、中間監査、本監査時には部門メンバーとともに各グループ会社へ赴いていただきます。年数回、当社海外グループ会社に出張いただく可能性があります。<海外出張について>・出張先:タイ、ベトナム、イギリス、台湾、中国 等・頻度:年2~3回・期間:1週間程度【募集背景】組織体制強化のための増員募集となります。グループ会社が増えている中で、現在の経理課長とともに体制を強化してくださる方を募集しています。【組織構成】・配属部署:経営管理本部 経理部門 ・構成:3名(責任者60代男性、課長40代女性、メンバー1名)【同社について】■プラスチックのオールラウンダー!FRP(繊維強化プラスチック)の成形・加工を中心に、熱可塑性樹脂・熱硬化性樹脂・ガラス繊維・炭素繊維など幅広い素材を扱い、住生活、産業資材を主軸にモビリティ、電子通信、環境インフラまで多様な分野に展開しています。■多角的な事業展開による安定基盤約30社のグループ企業を有し、国内外で幅広い事業を展開。景気に左右されにくく、安定した経営基盤があります。近年はメディカル分野などの新規事業にも積極的に取り組み、新たな成長の柱を構築しています。■グローバルに広がるフィールド持続的な成長を実現するため、国内のみならずタイ、ベトナム、イギリス、台湾、中国にも進出。グローバルでの経験が豊富な社長自らがM&Aを積極的に推進し、直近10年でグループ会社は倍増、売上も1.5倍に成長しています。

    年収
    600万円~850万円
    職種
    経理・財務・会計

    更新日 2025.10.09

  • 【大阪】内部監査/内部統制グループ配属★スタンダード上場商社

    化学・繊維・素材商社

    【業務内容】・内部監査実施・内部統制(J-SOX)対応・内部統制に関する3点セット(業務フロー図、リスク・コントロールマトリックス、業務記述書)作成・コンプライアンスに関わる相談窓口・監査法人対応・Excelをつかった内部監査資料作成など【募集背景】当グループのさらなる増強を図るため。内部監査と内部統制の両方に対応できる実務経験のある人材の採用を考えております。

    年収
    500万円~650万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.02.13

  • 【内部監査】スタンダート上場/業績好調

    食品商社

    • 管理職・マネージャー経験
    • 英語

    ☆サーモンを中心に養殖・加工・販売まで一気通貫で行うビジネスモデルで事業を拡大させ、2023年9月27日東京証券取引所スタンダード市場へ新規上場しました☆ <募集背景>事業拡大に伴う増員募集をおこなっております。従来は1名で対応をしてきましたが、事業拡大に伴い監査体制をより強化していくことが課題となっており、そのための増員となります。<具体的な業務>同社内およびグループ会社(国内・海外)の内部監査業務を担当いただきます。特に海外における事業の拡大が進んでおり、内部監査でも海外子会社対応が重要課題となっております。現地子会社往査も年数回発生いたします。そのため英語によるコミュニケーションが必要となっております。<組織体制>内部監査室:現状は1名体制CFOは会計士のため、J-SOX対応で相談は可能な環境です。

    年収
    927万円~1099万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.01.09

  • 【内部監査担当】

    化学・繊維・素材商社

    【業務内容】客観的な視点で組織における内部統制の整備及び運用状況を確認・評価し、結果報告と改善提言を行う。■内部監査に関する業務(1)内部監査計画の策定(2)確認手続きと問題発見(3)改善提案(4)フォローアップ監査■内部統制評価:整備と報告の支援内部統制システムに関する日本国の法令上の義務を果たすために、・監査法人に対応する・社内で整備面の提案を行い、改善に導く・報告資料の作成に支援する■その他コンサルティング(1)1線・2線向け(2)内部監査室向け組織専門性、業務管理・効率化【採用理由】同グループの事業規模拡大と複雑化に伴い、内部監査のニーズが拡大・多様化し、人員体制の強化を図る。【期待される目標・ミッション】増員によって日本国内の内部監査資源を拡充し、組織全体の専門能力を引上げ、適時に品質の高い内部監査を実施する。【所属組織の体制・運営、組織との関わり方】新メンバーのレポートライン:内部監査室長(内部監査業務の管掌役員兼)協力・共同作業者:東京本社メンバー1名

    年収
    700万円~1000万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.02.09

  • リスクマネジメント※経理経験者歓迎※|住友商事100%子会社

    自動車・自動車部品・輸送機械商社

    • 管理職・マネージャー経験
    • 未経験可

    【期待する役割】防衛・宇宙事業の専門商社として中核を担う同社にて、リスクマネジメント業務をご担当頂きます。ビジネス拡大の過渡期を迎え、新規取引先や新規ビジネスも増加しているフェーズでリスクマネジメント業務を入口として、内部監査キャリアを築いていただけるポジションです。【業務内容】■リスクマネジメント業務(商取引申請審査、信用供与審査、契約管理、債権債務・在庫管理 等)(営業部門からの申請をリスクマネジメント観点で審査・適性な承認部門への連携調整)■ビジネスに係わるコンプライアンス・法令等の管理統括業務※ゆくゆくは内部統制、内部監査業務(J-SOX監査)業務も担当頂く想定です。※ご経験次第で管理職としての採用可能性もございます。【配属部署】■内部統制推進部  →RM・QMS・文書チーム(リスクマネジメント・Quality Management Support)/安全保障貿易管理チームの2チーム制を敷いています。※今回はRM・QMS・文書チームの配属予定です。■安全保障貿易管理チームでは輸出・トレードに関する法的管理を行っておりますが、同部門では取締役会対応、ガバナンス対応、JSOX等「本社機能に関わる内部監査業務全般」を担っています。【キャリアパス/魅力】■少数精鋭の組織の為、ダイレクトに役員陣と連携の場面もあり、経営陣に近い距離感でキャリアを積むことができる体制です。■管理部門全体を見渡し、連携頂けるポジションの為長期的には管理職などゼネラリストなキャリア構築も可能です。■経営の健全性を維持し、コンプライアンスやリスク管理体制の強化を促すことで、企業の持続的成長とブランド価値の維持・向上に直接貢献できるポジションです。【募集背景】防衛省の予算拡大に伴い同社でも様々な領域での事業拡大が急速に進んでおります。新規取引先の増加や、ビジネスモデルの変革、新サービス発足にあたり同部門では審査項目の増加や業務品質の担保が大きな課題となっていることから、人員を増員で募集することとなりました。【業界・会社の魅力】■日本の安全保障の一翼を担う、社会貢献度の高い業務内容が魅力です。■当社は住友商事の防衛・航空宇宙事業で、契約・貿易関連書類の作成や契約業務のサポートなどを行う会社としてスタートしました。今では住友商事グループの世界的ネットワークを駆使することで、防衛・航空宇宙ビジネスのスペシャリスト集団として業界での地位を築いております。■住友商事グループの防衛・航空宇宙事業は、住友商事本体から全面的に業務移管された事を機に当社社員による自律的事業運営・管理に切り替えていく事を求められています。■近年の安全保障に関する意識の高まりから、日本の防衛費は平成25年度以降増加しています。周辺諸国とのミリタリー・バランスから、装備の近代化・高性能化の需要も高まっております。■売上の90%以上が防衛省向けです。■従来の陸海空領域から宇宙、サイバーといった新しい領域の事業も開始しており、スタートアップ企業と連携しながら防衛省へ提案を行っています。

    年収
    年収非公開
    職種
    リスク管理・与信管理

    更新日 2026.01.17

  • 内部監査 【東京/豊田通商Gr】

    電気・電子・半導体商社

    • 英語

    【募集背景】今後の内部統制業務の基準改定に伴い、より広範囲かつ深い監査が求められることや、サスティナブル経営の視点から自浄力を高める会社運営に貢献するためにも、内部監査業務の品質向上を実現していただきたいと考えており、組織強化を図るべく新たなメンバーを募集いたします。【ミッション/職務内容】ご入社直後は、内部統制監査業務(J-SOX)にまつわる業務へ従事いただくことを想定しております。将来的には、下記業務を総合的にご担当いただくことを期待いたします。~職務内容について補足~将来的には、下記業務にも取り組んでいただくことを期待いたします。■各種監査業務(準備、通知から監査実施、報告書作成までの一連の業務) ※部門内で担当、分業、協業をしながら進めていただきます。 *業務監査(内部監査)  ・当国内営業部門監査  ・海外拠点監査  ・テーマ監査  ・統制部門監査  ・その他監査(物流、貿易、ISO)■部門内業務改善活動【組織構成】内部監査室:4名(室長1名、ジェネラリスト3名)【働き方】平均残業時間:約20時間/月【エレマテックとは】★創業70余年以上の東証プライム上場グループのエレクトロニクス専門商社★創業以来黒字経営を継続!商社の基本機能に加え、「集める」・「運ぶ」・「考える」・「作る」・「支える」という5つの機能を強みとし、“世界のモノづくりのパートナー”として、付加価値の高いサービスを提供しております。国内外の豊富なネットワークと、企画・開発、設計等を手掛ける技術力を駆使し、部材単品の提案だけではなく、モジュール品、時には完成品まで提供しております。

    年収
    年収非公開
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.02.09

  • IT統括部 ITセキュリティ管理担当者/建設DXで社会を変える創業425年以上の安定企業

    住宅・建材・エクステリア商社

    【部署概要】同社グループで取り組んでいるBIMを起点とするBuildAppサービスを通じて、仕入先である建材メーカーの課題発掘~活用を目的とした営業を行います。【担当業務】同社IT統括部内に新設されたITセキュリティ部のITセキュリティ管理担当者として、全グループ会社に関わるITセキュリティの管理強化に携わっていただきます。【業務詳細】■内部統制強化に伴うITセキュリティ管理規程の強化、リスク管理の実施■脆弱性スキャンの実施及びその改善提案■CSIRT/SOC立ち上げ及びその運用等を中心とした、セキュリティ業務全般■入社後すぐにお任せする業務:・セキュリティポリシー適用のためのフォローアップ、リスク管理・脆弱性スキャン、CISIRT、SOC等のセキュリティ施策の検討 等■ステップアップでお任せする業務:・各種セキュリティ業務の管理、運用、強化 等【入社後のフォロー・教育体制】2025年4月に入社/着任したITセキュリティ部ディレクターのもと、各種セキュリティ業務の立ち上げ/運用/強化を含め、幅広くセキュリティ管理業務を担っていただく予定。【募集部門】同社グループ株式会社 IT統括部 ITセキュリティ部【メンバー構成】ディレクター1名(メンバー2名募集) ※今後さらなる拡張の予定あり。【キャリアアップ】■同社は、メンバー自身が思考・行動して、強いオーナーシップ持ち、新たな価値創造・事業運営(スタートアップ)を実現することを強く推奨しています。そのための環境(キャリアアップ研修など)整備に取り組んでいます。【NOHARAグループについて】■1598年創業、1947年設立。内装資材、外装建材、セメント、鉄鋼、土木関連資材の販売・施工、及び道路標識の製造・販売を手掛ける老舗企業です。■これまで建設・商社事業をメインに展開してきましたが、、IT/AIの力を活用したビジネスモデルの変革を行っております。※建設業界の「脱炭素化」や「効率化」は国も推進しており国とも連携しながら進めることもございます。社会インフラを支えたい方や建設業界の「不」を解決し日本の未来を支えたい方歓迎します。【魅力】■建設業界は今なおアナログ的な手法が多く残っておりますが、同社は業界で先駆けてデジタル化を進め、競争優位を確立することを目指しております。■建設業界の変革にいち早く携わり、業界をリードすることに挑戦するポジションです。■働き方改革の一環で、フレックスやテレワークなど積極的に推進しており、また、社内にマッサージ室を設置する等、福利厚生も充実しています。【同業界・同職種経験者から見た際の同社で働く魅力】■新設部署がゆえに任される範囲・自由度の高さが面白さ■脆弱性スキャン、CISIRT、SOC等は、施策の検討段階から導入、管理・運用までの一貫した経験ができる■形成途上のチームで、セキュリティ業務全般に積極的に関与しながらキャリアが高められる【同ポジションで、過去採用した方の経歴】ITセキュリティ部ディレクターは、ITセキュリティ業務20年の経験があり、主にGRC/ITセキュリティ管理の経験が豊富

    年収
    500万円~800万円※経験に応ず
    職種
    サーバーエンジニア(運用・保守・監視系)

    更新日 2025.05.29

  • 内部統制・リスクマネジメント/管理職|住友商事100%子会社

    自動車・自動車部品・輸送機械商社

    • 管理職・マネージャー経験

    【採用背景】当社は住友商事グループの防衛航空宇宙事業の中核企業です。業務を通じてコーポレート・ガバナンス(企業統治)の高度化を図り、全社視点で経営層への助言が出来る人材を求めています。【業務内容】1.内部統制、内部監査業務(J-SOX監査)2.リスクマネジメント業務(商取引申請審査、信用供与審査、契約管理、債権債務・在庫管理 等)3.ビジネスに係わるコンプライアンス・法令等の管理統括業務※業務を通じて、営業部門での各案件の進捗状況を把握でき、管理部門内でも営業活動に密接に係わる事のできる部署です。【配属部署】内部統制推進部:6名RM・QMSチーム(リスクマネジメント・Quality Management Support)、安全保障貿易管理チームの2チーム制を敷いています。本求人は RM・QMSチームへの所属を想定しております。【社内風土】■職場の雰囲気も良く、研修制度も整備されている為、キャリアアップに適した環境。■日常の小さな気づきから形骸化した制度やルールを変える発言が出来るような風通しの良い雰囲気です。【会社の魅力】■日本の安全保障の一翼を担う、社会貢献度の高い業務内容が魅力です。■当社は住友商事の防衛・航空宇宙事業で、契約・貿易関連書類の作成や契約業務のサポートなどを行う会社としてスタートしました。今では住友商事グループの世界的ネットワークを駆使することで、防衛・航空宇宙ビジネスのスペシャリスト集団として業界での地位を築いております。■住友商事グループの防衛・航空宇宙事業は、住友商事本体から全面的に業務移管された事を機に当社社員による自律的事業運営・管理に切り替えていく事を求められています。■近年の安全保障に関する意識の高まりから、日本の防衛費は平成25年度以降増加しています。周辺諸国とのミリタリー・バランスから、装備の近代化・高性能化の需要も高まっております。(売上の90%以上が防衛省向けです)■従来の陸海空領域から宇宙、サイバーといった新しい領域の事業も開始しており、スタートアップ企業と連携しながら防衛省へ提案を行っています。

    年収
    年収非公開
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.01.15

  • <大阪>内部監査

    化学・繊維・素材商社

    当社にて、内部監査業務をお任せ致します。 【具体的には】・国内外問わず当社グループの内部統制業務・海外子会社の内部監査業務・監査法人対応【募集背景】・M&A等を通じてグループ会社が増える中で監査業務増加に伴い、組織力強化が必要な為【組織構成】配属部署5名の組織。室長1名・課長1名・主任1名・メンバー2名

    年収
    450万円~650万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2025.08.26

  • 業務監査【業界TOPクラスの総合鉄鋼商社/在宅〇】

    化学・繊維・素材商社

    【業務内容】 本社・支社及び国内外事業会社に対する業務監査を担当頂きます。 また、後々監査マニュアル類の改定や監査計画の立案等の企画・品質管理業務をお願いする場合もあります。【具体的な業務内容】 監査先の業務運営(株主総会・取締役会運営等の経営統括業務、コンプライアンス関連業務、取引関連業務、財務経理、人事・総務、ITセキュリティ等)を網羅的に点検し、リスク管理の状況に応じて改善提言します。また、リスクの濃淡に応じた取組みとしてテーマ監査も実施します。尚、国内外事業会社には工場設備を保有している先が多く、工場監査の視点も必要となります。当方監査マニュアル類に基づき監査先資料の読込みや現場視察・関係者へのインタビュー等を行い、結果を報告書に纏める作業を行いますが、監査実施時は2~4名程度の監査班を組成しますので、その一員として、海外を含め1~2週間程度の往査出張をお願いします。【募集背景】出向者の帰任等に伴う募集。また、同社独自の監査体制へ変更しており、増員募集をしております。【組織構成】監査部部長・部長代行以下、17名。監査担当者以外に企画・品質管理業務担当者も配置。【入社後のサポート制度】◆バディ制度:円滑な組織風土への適応と業務遂行のサポートを目的として、キャリア採用者の所属部署の社員が半年間「バディ」を務める。◆キャリア採用研修:キャリア採用者を対象とした研修を実施し、メタルワンの価値観への理解を深めると共に、自身とメタルワンの価値観の重なりを考察する。また、キャリア採用者同士の相互理解を通じて、ネットワーク構築の機会にもなっている。◆キャリア面談:キャリア採用者と、所属部の上長や人事部、バディによるレビューを定期的に実施して、より働きやすい環境や今後のキャリアパスを模索出来る場を設けている。【社内の雰囲気】社内では、三菱商事、双日出身の社員に加え、新しくメタルワンに新卒で入社した社員や他業界から転職してきたキャリア採用者と、多様な文化が混在しています。オフィスはフリーアドレス導入によりユニット内のコミュニケーションが取り易いレイアウトが確保され、昇降机を採用するなど社員の健康面にも配慮しております。【同社の魅力】世界各国に拠点を持ち、「鉄鋼総合商社」としてグローバルにビジネスを展開している同社。膨大な鉄鋼マーケットにおいて世界最大です。三菱商事社や双日社との連携を行っており、また国内外約140社のグループ会社を保有しております。世界の鉄鋼流通業界で圧倒的な存在感を示しています。

    年収
    年収非公開
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.01.27

  • 検索結果一覧28件(1~28件表示)

    年収800万円以上、年収アップ率61.7%

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