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製造業(メーカー)の財務・会計コンサルタントの転職・求人情報(2ページ目)

製造業(メーカー)の財務・会計コンサルタントの転職 求人数は53件です。

さらに総合電機、家電・AV機器メーカーなどの業種での絞り込みや、年収・役職・働き方での絞り込みも可能です。

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検索結果一覧53件(52~53件表示)
  • 経理スペシャリスト◆業務改善推進【グローバルゲームメーカー】

    電気・電子・半導体メーカー

    【期待する役割】日々の請求書処理や経費精算にかかる会計・税務を担当するとともに、経理処理プロセスの改善及び効率化をリード頂きます。特に経費精算におけるシステムメンテナンスや、グローバルポリシーに則った基準整備を行って頂く為、DX改善・グローバル協業に入りこみながらキャリアを積んで頂けるポジションです。【業務内容】①Concurに関する従業員からの問い合わせ対応経費精算システム(Concur)に関する社内ユーザーからの質問・不備対応を行い、業務効率化を推進します。②業務改善活動の推進DAP(デジタルアダプションプラットフォーム)、BIツール等を活用し、不備削減に向けたプロセス改善や、運用ルールの見直しを行います。③経費データの分析および報告資料作成T&E(出張・経費)を分析・報告資料を作成し、運用状況や課題を可視化します。④グローバルチームとの連携による改善活動・VAT還付対応、マネジメントレポートの構築、グローバルポリシーとの比較分析、課題抽出と対応策の検討などを行います。・業務マニュアル・ナレッジの作成・整備社内向けの業務手順書やFAQなどを作成・更新し、情報の標準化と共有を促進します。⑤決算対応  年次で搭乗済未請求分の費用の引き当て、科目不備の振替、税調整等を行います。⑥請求書処理に関する月次決算サポート経験等に応じ、月次決算における請求書処理業務のサポートを行い、正確な経理処理を支援します。【所属組織について】PTP業務として全社の請求書・経費のコントロール、BPO先のマスタマネジメント、債務管理を担当しており、日々の請求書処理や経費精算にかかる会計・税務を担当するとともに、関連業務の改善及び効率化をリードしています。※プロキュアメント(調達)は別組織が担当しています。【組織の雰囲気】・多様なバックグラウンドのメンバーが活躍しており、高度な専門知識と経理スキルを持っています。・また、海外拠点にもメンバーがおり、リージョンを超えて連携し、One Teamとしてビジネスの成功に貢献しており、グローバルな環境で経理分野でのスキルアップやキャリアアップを目指す方にとって魅力的な職場です。【ポジションの魅力】・グローバル化が進んでおり、欧米のメンバーとコミュニケーション、雑談も取りながら、就業できる距離感です。・改善活動が活発で、新しい提案が歓迎され実現できる環境の為、経理の中でも特に活発で、ゼロから考えられる、発言できる風土があります。【働き方】・週に2~3回程度実施可

    年収
    年収非公開
    職種
    経理・財務・会計

    更新日 2026.02.02

  • 内部監査(グローバル監査対応あり) @袖ヶ浦

    機械・精密機器メーカー

    【募集背景】次期担当者の育成を目的とし、入社後は内部監査をメインにゆくゆくは内部統制業務と両面で活躍いただける 人材を募集します。特に海外子会社との連携や、金融商品取引法に基づく内部統制評価業務の経験を活かせる方を歓迎します。【ミッション】社長直属の内部監査部門にて、国内外の監査業務および内部統制業務を通じて、企業の健全な運営と法令遵守体制の強化に貢献いただきます。荏原エリオット単体のみならず、荏原グループ全体の内部統制活動にも参画いただく可能性があり、グループ全体のリスクマネジメントを支える重要なポジションです。将来的には基幹職・マネージャーとして、部門横断的な業務にも携わっていただくことを期待しています。【職務内容】▼内部監査業務(入社後メイン業務)・内部監査に関する企画、立案、計画、運営、実施・海外監査:APAC地域の子会社(シンガポール、インド、中国、台湾、韓国、インドネシア)を対象(・国内監査:主にEETC(荏原エリオット)を対象)・監査対象部門に対する再発防止策の指導・海外内部監査部門(US本社)との連携・レポートライン対応▼内部統制業務(将来兼務の可能性あり)・他部署の必要書類の評価・内部統制システムの整備・評価・維持的改善の推進・内部統制に関する企画、立案、計画、運営、実施・必要に応じて荏原製作所の内部統制部門と連携し、荏原グループとしての活動にも参画【組織構成】株式会社荏原エリオット 内部監査担当:2名 ※1名は他部署と兼務内部監査室がなく、社長直下の組織となります。レポートラインは荏原エリオット社の社長とアメリカの本国となります。【キャリアステップイメージ】入社後は内部監査業務、特に海外子会社のグローバル監査に従事していただきます。またゆくゆくは内部監査業務と並行して金融商品取引法に基づく内部統制評価業務に従事いただくことも可能です。 将来的には内部統制の有効化・効率化を担当し、基幹職・マネージャーとしての活躍を期待しています。当面は当課での業務に従事いただき、異動・転勤の予定はありませんが、スキルアップ・キャリアアップのためにコーポレート部門へのローテーション(例:財務・経理)も選択肢としてあります。【当部門の役割・業務概要・魅力】■社長直属の監査部門でのポジションのため、経営層と近い距離で意思決定に関与できます。 また、経営判断に直結する視点や期待値をダイレクトに学べる環境です。■海外子会社への現地監査経験が積める点は本ポジションの大きな特徴です。 シンガポール・インド・中国・台湾・韓国・インドネシアなど、APAC地域を中心に、実際に現地へ赴き、事業理解・リスク理解を深めながら監査を行います。■US本社機能との連携が密接なため、グローバルスタンダードに基づく監査方法論・内部統制思想を実務で習得できます。海外の監査チームからのサポートもあり、国内のみでは得られない監査品質・視座が身につきます。■入社後は内部監査業務が中心ですが、将来的には内部統制業務との兼務や、コーポレート部門(財務・経理等)とのローテーションの可能性もあり、ガバナンス領域を横断的に経験できます。・次世代の内部監査体制を担う人材としての育成を前提とした採用であり、キャリアの頭打ちではなく、将来のマネージャー・基幹職候補として長期的に成長できるポジションです。【働き方】■部門の在宅勤務実施状況:入社後は出社メインですが、慣れていただいた後は日数にこだわらず柔軟に在宅勤務可能です。■平均残業時間:10~15時間/月■出張:海外出張あり→シンガポール、インド、中国、台湾、韓国、インドネシア等、APAC地域の子会社へ現地監査のため出張が発生します。各国へ最低年1回(中国は年複数回の可能性あり)、1回あたり1~2週間程度の滞在を想定しています。

    年収
    年収非公開
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.01.15

  • 検索結果一覧53件(52~53件表示)

    年収800万円以上、年収アップ率61.7%

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