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東京都の内部監査・内部統制の転職・求人情報(8ページ目)

東京都の内部監査・内部統制の転職 求人数は374件です。

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検索結果一覧374件(358~374件表示)
  • 【富士通G/急成長企業/週3リモート可/残業30時間】法務

    ITコンサルティング

    【業務内容】・社外弁護士事務所と連携した契約審査(英文契約書あり)、法務相談の対応といったビジネス法務業務・社外弁理士事務所と連携した産業財産権の侵害回避調査・出願・維持管理・株主総会等の会社法対応ならびに社内規程の新規策定および改定といったコーポレート法務業務・個人情報および秘密情報の保護に関する体制構築および改善・内部統制、内部監査および社内外のコンプライアンス遵守の体制構築および改善・情報セキュリティのリスクマネジメント体制構築および改善■魅力設立から4年経ち、富士通Gメンバーだけでなく外からのメンバーを迎え入れて更なる企業成長を進める方針です。その中で、管理部門においても外からのメンバーを迎え入れて組織拡大を行っています。■組織としてのミッション・契約審査、法務相談を通じた法的リスクの軽減およびビジネス上の法的課題の解決支援・会社法、金融商品取引法、個人情報保護法、下請法、電帳法その他の各種法令対応・中期的な視点に立ったうえでの、あるべき内部統制・内部監査の体制検討および構築・社内決裁プロセスの継続的な基準策定、プロセス整備、システム構築■組織構成3名

    年収
    500万円~1000万円
    職種
    法務・知財・特許

    更新日 2025.12.18

  • 【内部監査室】内部監査業務(主任~部長代理)

    不動産金融

    資産運用会社における第3線として、主に以下の内部監査に関する業務をご担当いただきます。≪内部監査業務≫■ 内部監査計画に基づく内部統制監査および業務監査(特別監査含む)において監査スタッフとしての各種業務■ 内部監査計画の作成立案や内部監査関連プロジェクト(以下に記載)等において内部監査室長を補佐する業務≪内部監査体制高度化プロジェクト≫■ 内部監査手法(方針、プロセス及び手続き)の確立を企図するプロジェクトへの参画とその業務推進【募集背景】増員:近年の法令・規制動向や事業拡大を背景に、さらなる内部統制の高度化・業務プロセスの最適化が重要となっております。内部監査の体制高度化のプロジェクトを推進し、組織の健全性・リスク管理力の一層の強化を図るべく増員募集となります。

    年収
    年収非公開
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.01.14

  • 内部監査担当

    その他メーカー

    【株式会社ユニバーサルエンターテイメントとは】パチンコ・パチスロ業界のリーディングカンパニーでもある同社!パチスロ機・パチンコ機の周辺機器開発・製造・販売事業を中心に国内外でシェアを広げております。また、美術館事業やフィリピンマニラにおける統合型リゾート事業へも進出し、海外事業展開を加速しております!今後はさらに海外の売上シェア拡大を目標に東南アジア以外にも北米や欧州などへ進出し事業の拡大を図ります!【募集背景】同社の国内外を問わない事業成長を実現するための管理部門体制強化のための増員募集となります。【職務内容】■年間監査計画に基づく業務監査■J-SOX(金融商品取引法に基づく内部統制)評価業務■調査対応(不正、トラブル発生時等)<副業務>■内部統制やリスク管理に関する助言■内部監査室と監査等委員会との連絡会議の事務局業務【魅力】★東南アジアや北米をメインターゲットとしたエンターテイメント事業で更なる事業成長を実現することが可能です!★同社の総合エンターテイメント業界の国内外の更なる展開の最前線に携わることが可能です!★働き方も優れており、「自分らしく」ご就業できる環境があります。

    年収
    450万円~600万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2025.11.27

  • 【東京】IT統制担当(内部監査室) ◇実務未経験歓迎

    その他(流通・小売・サービス系)

    【募集背景】現在、内部監査室は2名体制(室長・次長)で運営していますが、将来的な世代交代を見据え、次世代の内部監査室を担っていただける方の育成を目的とした募集となります。IPO準備も進めていますが、現時点で業務が逼迫しているわけではなく、現メンバーから業務を引き継ぎながら、時間をかけて成長いただける環境です。未経験の方でも安心してスタートできるようフォローいたします。【ミッション】まずはIPOに向けてIT統制・J-SOXの重要性が高まっていることから、下記記載の業務を中心に経験を積んでいただくことがミッションとなります。その上で、将来的には内部監査室を牽引する存在として、IT統制だけでなく業務監査や会計監査含めて監査・内部統制全般に幅広く携わっていただくことを期待しています。【具体的には】環境関連事業を展開し,IPOを目指している当社グループの内部監査室で,グループ全体のIT統制を担っていただく方を募集します!特にJ-SOX対応の事務局業務(IT全般統制の整備・運用)を中心に担っていただきます。■5つの事業会社グループのIT部門との打合せ,基本方針策定のサポート■各事業会社の状況に合わせたIT統制(IT全社的統制/IT全般統制/IT業務処理統制)の導入・サポート■監査法人/内部監査部門との打合せ,年間計画の立案・実行■グループ全体のITガバナンス強化(M&Aで加入する会社を含む)■各事業会社のIT統制状況のヒアリング・改善提案■本社および事業会社間のコミュニケーション促進■その他監査対応資料の作成 等【組織構成】内部監査室 2名(室長/次長)【キャリア】ご本人の適性やご希望に応じて、将来的には内部監査室の中核メンバー、または室をリードするポジションを目指していただけます。比較的新しい会社のため、事業成長や組織体制の変化に応じて、新たな部署立ち上げや、管理部門内での幅広いキャリアパスの可能性もございます。【定年/役職定年】・定年/役職定年:60歳・再雇用制度:65歳まで【働き方】・部署の月平均残業時間:約20時間※全社平均約15時間・出張あり(頻度:宿泊を伴う出張:年6回程度(2泊3日~3泊4日)/その他都内近郊の日帰り往査もあり)【魅力】・実力次第で早期に重要な業務を任され、昇格のチャンスがあります。・上司との距離が近く、分からないことをすぐに相談できる環境です。・メリハリをつけて働きながら、経験豊富な上司のもとで実務を通して学ぶことができます。・次世代の責任者候補として裁量ある仕事に携われるほか、他社の経営者との接点も多く、経営陣の近くで成長できるポジションです。【同社紹介】■2023年より,環境関連事業を行う各社(新日本開発グループ/サンワグループ/(株)シンシア/(株)HARITA/ジャパンウェイストグループ)が力を合わせ、日本を代表する環境ソリューション企業グループを目指しています。■持株会社である当社は資金調達機能をはじめ、グループ施策の実行支援を行う役目を担っています。■将来的に上場することでより公共性を高めていくことを目指しています。上場によって資金調達や人材獲得の機会を増やし、技術開発/設備投資等に一層取り組んでいきます。

    年収
    550万円~800万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.01.09

  • 内部統制・リスクマネジメント担当 ★東京/スタンダード上場★

    機械・精密機器メーカー

    【ミッション】経営監査室のメンバーとして、J-SOX対応および全社的なリスクマネジメント体制の構築・運用を実行していただきます。経験を積みながら単なる「評価者」に留まらず、事業拡張に伴うガバナンスの再設計や、社内啓発を通じて組織文化を醸成する「変革の推進役」としての役割も担っていただけます。【職務内容】■内部統制報告制度(J-SOX)への対応・前年度評価のとりまとめ、会計監査人との調整業務・当年度の内部統制基本計画書の策定および評価の実施・各種改善活動への支援■全社内部統制の整備、構築・J-SOX以外の全社内部統制の評価、課題解決■全社リスクマネジメント(ERM)体制の整備・構築・「リスクマネジメント委員会」の事務局運営・「グループリスク管理一覧表」の評価及び課題解決に向けた社内調整、推進■ガバナンスの社内啓発・教育・内部統制及びリスク管理担当者やJ-SOX評価者に対するレベルアップのための啓発活動、活動支援【キャリアステップ】まずは3~5年ほど内部統制/リスクマネジメント専任として専門性を深めていただきますが、将来的には内部監査業務へのローテーションや、10年後を目途に管理職への登用を想定しています。【本ポジションの魅力】■「守りの要」として体制をアップデートする醍醐味既存の仕組みを運用するだけでなく、事業拡張に合わせて内部統制やリスクマネジメントを「再構築」するなど、経営層に近い視点で、組織の盤石な基盤作りを主導できるやりがいがあります。■ワークライフバランス「基本残業なし」の環境です。限られた時間の中で高いパフォーマンスを発揮することを推奨する文化があり、自己研鑽や家族との時間を大切にしながら、専門性を追求できます。【組織構成】経営監査室【働き方】■原則出社■残業:ほぼ無し(基本0時間)【パンチ工業について】■事業概要パンチ工業は、ものづくりに不可欠な精密金型部品の製造・販売を行う会社です。自動車やスマートフォンなど、私たちの身近にある多くの製品は、当社の部品が組み込まれた金型によって生産されています。■グローバル展開パンチグループは、海外に生産拠点8カ所、販売拠点40カ所を構え、海外での売上比率は約7割。特注金型部品市場での当社の売上高は国内、世界ともに第1位。今後の成長が期待される地域への展開を図り、さらなるグローバルネットワークの構築を推進しています。■働きやすさ月平均残業時間:20時間未満、有給休暇取得率:約80%、平均勤続年数:約15年 等々、全社的に働きやすい環境・風土です。

    年収
    450万円~650万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.01.08

  • 内部統制部 プライバシー・個人情報保護担当※出向の可能性あり

    医薬品メーカー

    • 英語

    【職務内容】■欧米プライバシー担当者と連携し、プライバシー・個人情報のアクセスと利用に関するグローバル共通の規程・手順書類の策定、日本・アジア地域での導入運用、維持、監視(保護対象保健情報(PHI)、企業機密専有情報を含む)■日本・アジア地域において、プライバシー・個人情報保護に係る法規制遵守を促進する。■プライバシー・個人情報保護に係るグローバル規程類、ならびに各国で定められたプライバシー・個人情報保護要件の運用を確実にする。■プライバシーバイデザイン戦略を促進する。■個人情報監査の実施、プライバシー・個人情報保護管理における各種助言■第三者(サードパーティ)との個人データ使用に関する合意書案の作成、交渉、実行において法務チームと連携する。■必要に応じてビジネス部門に対して、プライバシーの影響についてのガイダンスを提供する。■プライバシー・個人情報に係る法規制、およびベストプラクティスの動向を把握する。【募集背景】業務拡大による増員【組織構成】12名(半数以上が中途入社の方となっております。)コンサルや監査法人から入社された方もご活躍しております。

    年収
    年収非公開
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2025.12.26

  • 業務監査(IT/財務関連担当)

    流通・小売・サービス

    • 未経験可

    【職務内容】■本社のバックオフィスにおいて、グループのガバナンスの一環として、事業会社 「大丸松坂屋百貨店」のリスクマネジメントを担う内部監査人の業務監査を実施。■各店舗の業務運営上の遵法性、業務ルールの整備、運用状況について、年間を通じ 事前資料(証憑)の収集、チェック。実査による現場モニタリング、ラインマネ ジメントのインタビューを実施(全国の店舗出張あり)■各コーポレート部門の勤務実態、費用管理、ハラスメント、職場環境・風土、ラインマネジメント、その他内部統制システムの有効性を監査する。■調査内容を取りまとめ、月1回の経営報告を実施。

    年収
    500万円~650万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2025.12.19

  • 【内部統制JSOX/業務監査】リーダー候補(フルフレックス)

    システムインテグレーター

    • 管理職・マネージャー経験

    【募集背景とお任せしたいミッション】現在の組織構成上、メンバー層と管理職層で二極可が進んでいる状況にて、その間に立ち、メンバー層のマネジメントおよび管理職層との企画フェーズへ参画いただき、全社監査部門の強化を図っていただく方を募集いたします。尚、業務監査チーム、内部統制チームそれぞれでリーダー候補を募集しており、双方のご経験があられる方には両チームの管理をお願いいたしますが、いずれか片方のご経験でもご経験チームでのリーダー候補として従事いただくことが可能です【業務内容】■業務内容(1) 内部統制・内部統制評価の計画立案、評価の実施・内部統制委員会の運営・内部統制文書の作成及び体制整備支援 等(2) 業務監査・監査実施計画の策定・業務監査の企画、実施、報告書作成、フォローアップ・子会社監査 等■入社後のイメージまずは、内部統制や業務監査の主要メンバーとして実務にあたりながら、チームリーダー候補としてチームマネジメントにも携わっていただきたいと考えています。【働く環境】■配属部署:総合管理統括部 法務・監査部内部監査室内部統制チーム 3名 ★業務監査チーム 5名 ★上記いずれかへ配属予定内部監査室は、室長以下12名で活動し、30代~50代のメンバーが活躍しています。ご経験に応じて、J-SOX対応や業務監査、グループ子会社監査等の複数分野にまたがる経験を積みながら長期的に成長できる環境です。※内部監査室:室長以下12名(30代~50代)【同社のポイント】■独立系SIではトップクラス規模/売上独立系SIであり親会社の影響を受けない魅力があり、ほぼ全領域をカバーする事業領域の広さがあり安定性抜群です。ハードからソフトまで、インフラからアプリまで、顧客の業界も幅広く、網羅的にカバーしています。■リモートワーク推進/複数拠点のオフィス全社で働き方改革を推進しており、リモートワーク可、フレックス制度有、残業少と充実したワークライフバランスを実現できます。また都内だけでも10か所、神奈川でも5か所と拠点も多々あり、国内外で活躍が出来る企業です。■複数のキャリアパスグループ企業も多く、部署も多岐に渡るため自身の希望する部署へ社内異動希望も出せる環境がございます。会社として抱える案件も非常に多岐に渡るため、社内で幅広いスキルを身に付けることが可能です。

    年収
    455万円~909万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.01.20

  • 内部統制評価(J-SOX)【大阪/東京】

    運輸・倉庫・物流・交通

    • 管理職・マネージャー経験
    • 英語

    主に海外のグループ企業における決算・財務・業務プロセスにおける内部統制評価業務(J-SOX)に従事いただきます。■具体的な業務内容・海外子会社を含むJ-SOX評価範囲の整理・決算/財務プロセスおよび売上、購買、原価、在庫、固定資産等の内部統制評価・業務フロー、業務記述書、RCMの作成・更新・整備評価・運用評価の実施・不備対応、改善支援、再発防止策の検討・監査法人への有効性評価に対する対応■出張海外出張:年3-4回/1週間■組織構成・監査本部 内部統制室 統制推進G・内部統制室 12名(大阪8名、小牧2名、東京2名)

    年収
    500万円~840万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.01.20

  • 経営企画/次期マネージャー候補【業界No.1を目指す新組織】

    システムインテグレーター

    • 副業制度あり

    経営企画部では「全社を俯瞰し、データを基に企業のあるべき方向性を経営に示す」をミッションに掲げています。売上1兆円を超えるパーソルグループの中でも成長の柱とされるSBU(戦略ビジネスユニット)の経営戦略を推進し、非連続的な成長を目指しています。ご入社後は、経営企画経験者としての知見を活かし発想を広げながら、以下いずれかの業務をご担当いただきたいと考えています。-経営計画の策定・モニタリング-戦略立案にあたっての市場分析や内部データ分析-組織再編・PMI実務-取締役会や経営会議など全社会議の事務局業務-経営企画内プロジェクトへの参画・推進将来的には経営企画部門のマネジャーとして、組織運営などの役割を担っていただくことを期待しています。入社後は、事業や業界、業務内容を理解していただくため、実際のプロジェクトに携わりながら知識を深めていただく形となりますが、フォロー体制を整えていますので、安心して業務に取り組んでいただけます。また、ご自身の経験や興味に応じて、M&A推進など幅広い業務に挑戦することも可能です。■配属組織:経営企画部は部長1名、マネジャー2名、メンバー8名の計11名が在籍しています。ほぼ全員が中途入社者で、コンサルティングファーム出身者や金融機関経験者、上場企業での経営企画経験者など、多彩なバックグラウンドを持つメンバーで構成されています。職位や年齢、経験年数にとらわれず意見を交わし合えるフラットな組織で、質問や相談がしやすい雰囲気に加え、カジュアルで自立性のあるメンバーが多いことが特徴です。■ポジションの魅力:・急成長するBPO事業を支え、経営戦略の立案から実行までを担う重要なポジションです。経営陣と近い距離で業務を推進できるため、視座の高い意思決定に携わることが可能です。・BPO業界No.1を目指す成長企業ならではの、変化と挑戦に満ちたダイナミックな環境で働くことができます。事業拡大が本格化するタイミングにおいて、経営目標と密接に連動した戦略を推進する醍醐味ややりがいを実感していただけます。・リモートワークやフレックス制度を導入しているため、柔軟なはたらき方が可能です。ワークライフバランスを大切にしながらはたらける環境を整えています。

    年収
    560万円~790万円
    職種
    法務・知財・特許

    更新日 2026.01.13

  • 内部監査(グローバル監査対応あり) @袖ヶ浦

    機械・精密機器メーカー

    【募集背景】次期担当者の育成を目的とし、入社後は内部監査をメインにゆくゆくは内部統制業務と両面で活躍いただける 人材を募集します。特に海外子会社との連携や、金融商品取引法に基づく内部統制評価業務の経験を活かせる方を歓迎します。【ミッション】社長直属の内部監査部門にて、国内外の監査業務および内部統制業務を通じて、企業の健全な運営と法令遵守体制の強化に貢献いただきます。荏原エリオット単体のみならず、荏原グループ全体の内部統制活動にも参画いただく可能性があり、グループ全体のリスクマネジメントを支える重要なポジションです。将来的には基幹職・マネージャーとして、部門横断的な業務にも携わっていただくことを期待しています。【職務内容】▼内部監査業務(入社後メイン業務)・内部監査に関する企画、立案、計画、運営、実施・海外監査:APAC地域の子会社(シンガポール、インド、中国、台湾、韓国、インドネシア)を対象(・国内監査:主にEETC(荏原エリオット)を対象)・監査対象部門に対する再発防止策の指導・海外内部監査部門(US本社)との連携・レポートライン対応▼内部統制業務(将来兼務の可能性あり)・他部署の必要書類の評価・内部統制システムの整備・評価・維持的改善の推進・内部統制に関する企画、立案、計画、運営、実施・必要に応じて荏原製作所の内部統制部門と連携し、荏原グループとしての活動にも参画【組織構成】株式会社荏原エリオット 内部監査担当:2名 ※1名は他部署と兼務内部監査室がなく、社長直下の組織となります。レポートラインは荏原エリオット社の社長とアメリカの本国となります。【キャリアステップイメージ】入社後は内部監査業務、特に海外子会社のグローバル監査に従事していただきます。またゆくゆくは内部監査業務と並行して金融商品取引法に基づく内部統制評価業務に従事いただくことも可能です。 将来的には内部統制の有効化・効率化を担当し、基幹職・マネージャーとしての活躍を期待しています。当面は当課での業務に従事いただき、異動・転勤の予定はありませんが、スキルアップ・キャリアアップのためにコーポレート部門へのローテーション(例:財務・経理)も選択肢としてあります。【当部門の役割・業務概要・魅力】■社長直属の監査部門でのポジションのため、経営層と近い距離で意思決定に関与できます。 また、経営判断に直結する視点や期待値をダイレクトに学べる環境です。■海外子会社への現地監査経験が積める点は本ポジションの大きな特徴です。 シンガポール・インド・中国・台湾・韓国・インドネシアなど、APAC地域を中心に、実際に現地へ赴き、事業理解・リスク理解を深めながら監査を行います。■US本社機能との連携が密接なため、グローバルスタンダードに基づく監査方法論・内部統制思想を実務で習得できます。海外の監査チームからのサポートもあり、国内のみでは得られない監査品質・視座が身につきます。■入社後は内部監査業務が中心ですが、将来的には内部統制業務との兼務や、コーポレート部門(財務・経理等)とのローテーションの可能性もあり、ガバナンス領域を横断的に経験できます。・次世代の内部監査体制を担う人材としての育成を前提とした採用であり、キャリアの頭打ちではなく、将来のマネージャー・基幹職候補として長期的に成長できるポジションです。【働き方】■部門の在宅勤務実施状況:入社後は出社メインですが、慣れていただいた後は日数にこだわらず柔軟に在宅勤務可能です。■平均残業時間:10~15時間/月■出張:海外出張あり→シンガポール、インド、中国、台湾、韓国、インドネシア等、APAC地域の子会社へ現地監査のため出張が発生します。各国へ最低年1回(中国は年複数回の可能性あり)、1回あたり1~2週間程度の滞在を想定しています。

    年収
    年収非公開
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.01.15

  • グローバルITガバナンス推進担当

    アパレル・消費財・化粧品メーカー

    【募集背景】グループの海外ビジネス拡大に伴い、グローバルITガバナンスの構築を開始。グループの海外戦略実現に向けたITガバナンスの浸透を目指し、海外ITガバナンス課題の可視化、およびその課題解決を実行しグループの海外のIT基盤強化、運用支援をすることで事業展開をサポートします。当チームは 2024 年に立ち上がった新しいチームです。各国拠点とのパートナーシップを強化し、グローバルガバナンスの実効性を高めていくために、共に挑戦していただける仲間を求めています。私たちとともに成長し、より良い未来を創り上げていける方のご応募をお待ちしています。【チームのミッション】?◆グループの海外事業展開をサポートするため、グローバルITガバナンス構築と推進◆各種IT領域のプロセスを構築し、各拠点のサポート(企画構築プロセス、運用保守プロセス、リスク管理プロセ スなど各領域の運用水準を高めるためのプロセスを整備)継続的な改善活動で組織に根付かせ、運用水準を高め、実効性を確保。【業務内容】同社グループの海外戦略実現に向けたITガバナンスの確立を目指し、グローバルITガバナンス課題の可視化、およびその課題解決を実行しグループの海外への事業展開をサポートします。◆海外事業関連部門および現地法人のITガバナンス支援、ITビジネス支援・グループのグローバルITガバナンス構築と推進IT戦略・投資、企画構築、運用保守、リスク管理など。各領域の運用プロセス整備と各国拠点のサポート。・現地法人ITガバナンス・IT環境評価(アセスメント)各国拠点へのアセスメントやヒアリングを通じて、課題の可視化を行い、改善活動のプロセスを構築。可視化された課題解決の実行支援。 ◆海外拠点との連携(人とのつながり強化・情報の共有)・異なる文化や言語を理解し、現地や他部門との協力やガバナンス方針の説明と現地支援。【人物面】・熱意を持って主体的に行動できる方・コミュニケーション能力を有し、国内外の利害関係者と良好な関係を築ける方・ITへの興味関心が高く、常にアンテナを張り情報収集および発信することができる方・目的意識、責任感が強く最後まであきらめない方・難解な課題への対応や利害関係が一致しない組織との調整等、ストレス耐性が高く、新たな取り組みに積極的にチャレンジできる方

    年収
    550万円~850万円
    職種
    社内SE

    更新日 2026.01.30

  • 【東京/企業リスク管理(内部監査担当)】三井倉庫グループ/プライム上場

    運輸・倉庫・物流・交通

    【職務内容】内部監査担当として、以下の業務をお任せします。■グループの国内外拠点 内部統制・業務監査の実施、監査指摘事項管理 ※持株会社及びその子会社約60社(含む海外子会社40社超) ■グループの国内外拠点 リスクトレンド分析と監査計画立案補佐 ■役員、監査役への監査報告説明 など

    年収
    500万円~800万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.01.30

  • 内部監査【上場SaaS企業】

    ハードウェア・ソフトウェアベンダー

    • 副業制度あり

    2019年末の上場以降、当社は社会のインフラを支える企業としてより大きな責任を担っており、そのガバナンスの要として内部監査スタッフを募集します。【ポジション概要】ガバナンスの責任を果たすべく、経営上想定される重要なリスクを多角的に把握するとともに、J-SOX対応や金融事業のアシュアランス等を含めた内部監査を整備・運用していただきます。また、潜在的リスクの指摘だけでなく、多くのテック企業の目標となるようなリスク管理体制を構築できるよう、組織横断的に対応策を検討・実行していくことも期待しています。【具体的な業務内容】■内部監査業務(主たる業務)・内部監査全般計画立案、実施(調書・報告書作成)、事後フォロー社内の各部門,監査等委員会・監査法人との連携 ・内部統制評価ウォークスルー、整備状況評価・運用状況評価の実施・業務監査企画・設計、被監査部門との調整、実施、事後フォロー■リスク管理業務(付随業務)・リスク対応および支援リスクテーマへの取り組み、部門からの相談への対応・顕在化したリスク(インシデント)に対する対応システム障害やセキュリティ事故発生時のリスク管理観点の対応

    年収
    515万円~755万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.01.15

  • 【内部監査/業務監査】国内シェア3位※在宅勤務可で働き方◎

    エネルギー

    ~経営企画や経理財務、法務などからのキャリアチェンジ歓迎/業界3位の風力発電リーディングカンパニー/土日祝休み/年間休日124日/有休とは別に特別休暇5日間制度有~【期待する役割】■会社の「仕組み(ルールと運用)」を第三者の視点で点検・評価し、より健全かつ持続的な会社の成長に貢献することをミッションとしています。3~5年の実務経験を通して、全社視点と問題解決力を磨いた後、経営企画等の中枢部門へ異動し活躍いただく、キャリアチェンジも視野に入れたポジションです。【募集背景】■事業拡大に伴い、組織強化を見据えたうえでの増員募集でございます。【具体的な業務内容】プライム上場のインフロニアHDグループの日本風力開発で、内部監査担当を募集します。入社後は業務の補佐から開始し、着実に業務を習得いただきます。※ご経験やご希望に応じて業務内容が決定します。1 高度な保証業務(アシュアランス)■業務監査監査計画の策定、高度なヒアリングと往査、監査調書の作成、報告書としての発見事項の論理的な文書化と最終報告。■財務報告統制評価(J-SOX)評価範囲の選定、整備・運用状況の評価、部門へのフィードバック、および会計監査人との連携。■個別テーマ監査特定のテーマに関する検証を主導。?2 戦略的な提言業務(アドバイザリー)■リスクマネジメント強化リスクマネジメント、およびサイバーセキュリティなど専門領域の統制強化に関する助言。■業務改善への積極的支援監査で特定した課題に対し、具体的かつ現実的な改善策を提案し、実行プロセスをリードします。<業務内容(変更の範囲)>原則、変更なし。(ただし、適性及び業績に応じて、会社の定める業務への異動を命じることがある)【仕事の進め方とリアル】■現場主義関連データの事前確認後、全国の事業所へ出向き、責任者へのヒアリングや実地確認を行います。■出張について年間45日程度、多い月は月の半分近く(13日程度)の出張が発生します。現地の移動には車の運転を伴い、現場の空気感を肌で感じるアクティブな動きが求められます。■育成体制入社後は補佐からスタート。「理論」と「実務」を学び、段階的に業務監査時の進行や報告書の作成を進めていきます。【働き方】■完全週休二日制■リモート勤務可能■残業:平均20h/月■転勤:原則無し【同社の魅力】風力発電における歴史とトップレベルの実績を誇る企業ながら、社内は小規模で一人一人の裁量が大きく、意思決定の速さと機動力が同社の強みです。また、過去実績に加え、現在環境アセスメント申請中の案件は業界トップクラスの案件数を誇り、今後もプロジェクトが増えていくことを見込んでいます。

    年収
    550万円~800万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.01.23

  • 業務監査【業界TOPクラスの総合鉄鋼商社/在宅〇】

    化学・繊維・素材商社

    【業務内容】 本社・支社及び国内外事業会社に対する業務監査を担当頂きます。 また、後々監査マニュアル類の改定や監査計画の立案等の企画・品質管理業務をお願いする場合もあります。【具体的な業務内容】 監査先の業務運営(株主総会・取締役会運営等の経営統括業務、コンプライアンス関連業務、取引関連業務、財務経理、人事・総務、ITセキュリティ等)を網羅的に点検し、リスク管理の状況に応じて改善提言します。また、リスクの濃淡に応じた取組みとしてテーマ監査も実施します。尚、国内外事業会社には工場設備を保有している先が多く、工場監査の視点も必要となります。当方監査マニュアル類に基づき監査先資料の読込みや現場視察・関係者へのインタビュー等を行い、結果を報告書に纏める作業を行いますが、監査実施時は2~4名程度の監査班を組成しますので、その一員として、海外を含め1~2週間程度の往査出張をお願いします。【募集背景】出向者の帰任等に伴う募集。また、同社独自の監査体制へ変更しており、増員募集をしております。【組織構成】監査部部長・部長代行以下、17名。監査担当者以外に企画・品質管理業務担当者も配置。【入社後のサポート制度】◆バディ制度:円滑な組織風土への適応と業務遂行のサポートを目的として、キャリア採用者の所属部署の社員が半年間「バディ」を務める。◆キャリア採用研修:キャリア採用者を対象とした研修を実施し、メタルワンの価値観への理解を深めると共に、自身とメタルワンの価値観の重なりを考察する。また、キャリア採用者同士の相互理解を通じて、ネットワーク構築の機会にもなっている。◆キャリア面談:キャリア採用者と、所属部の上長や人事部、バディによるレビューを定期的に実施して、より働きやすい環境や今後のキャリアパスを模索出来る場を設けている。【社内の雰囲気】社内では、三菱商事、双日出身の社員に加え、新しくメタルワンに新卒で入社した社員や他業界から転職してきたキャリア採用者と、多様な文化が混在しています。オフィスはフリーアドレス導入によりユニット内のコミュニケーションが取り易いレイアウトが確保され、昇降机を採用するなど社員の健康面にも配慮しております。【同社の魅力】世界各国に拠点を持ち、「鉄鋼総合商社」としてグローバルにビジネスを展開している同社。膨大な鉄鋼マーケットにおいて世界最大です。三菱商事社や双日社との連携を行っており、また国内外約140社のグループ会社を保有しております。世界の鉄鋼流通業界で圧倒的な存在感を示しています。

    年収
    年収非公開
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.01.27

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