スマートフォン版はこちら

内部監査・内部統制の産休育休制度有の転職・求人情報(6ページ目)

内部監査・内部統制の産休育休制度有の転職 求人数は341件です。

専門知識やスキルを最大限に発揮しながら、あなたのライフスタイルや価値観に合った理想の働き方を叶えましょう。想定年収が高い順に検索結果を並べ替えることも可能です。

検索結果一覧341件(256~306件表示)
  • 【東京】ガバナンス推進 ※WEB面接可/在宅○

    電気・電子・半導体メーカー

    • 副業制度あり

    【期待する役割】標準化・定型化されていない職務において、組織の中核として担当職務に関する専門知識・スキルを発揮し、中心的役割として成果を創出することを期待いたします。【具体的には】下記の業務のうち一部を担い、順次拡大していくことを想定しています。・拠点・関連会社に関するガバナンス情報の運用・改善・整備・更新(役員情報、組織情報 等)・ガバナンス状況の可視化(情報整合性・未整備領域の把握)・ガバナンスKPIのモニタリング・グループ全体への内部統制の運用支援・意思決定の管理プロセスの標準化サポート・拠点、関係会社(グローバル)の経営管理担当者への内部統制とガバナンスなどの業務支援・担当領域における課題抽出および改善提案・実行、および業務マネジメント【ポジションの魅力とキャリアパス】・経営管理の基盤となるガバナンス業務を、実務レベルから深く経験できる・拠点管理・人財・意思決定といったコーポレート機能を横断的に理解できる・課題抽出から改善まで主体的に関与し、業務設計力を高められる・将来的に全社横断のガバナンス設計に関わるキャリアへのステップとなる【募集背景/部門情報】■募集背景経営管理室では、「経営意思決定とグループガバナンスを機能させる中核部門」として、単なる運用業務にとどまらず、事業や経営に実際に価値をもたらすガバナンスの実現を本気で目指しています。難易度は高いものの、その分、経営基盤の強化に直接貢献できる挑戦的なポジションです。当社を取り巻く事業環境は、DXやAIの進展、グローバル展開の加速により大きな変革期にあり、組織・意思決定プロセス・人財マネジメントを横断した高度なガバナンスが求められています。それに伴い、拠点・関連会社の統制強化、意思決定プロセスの高度化、HC/LCやサクセッションを含む人財ガバナンスなど、経営管理室に求められる役割は拡大・高度化しています。こうした環境の中で、ガバナンス推進課には、個別業務の最適化にとどまらず、全社横断での仕組み設計・改善をリードできる人材が求められています。人財・組織・意思決定の各要素をつなぎ、経営基盤としてのガバナンスを進化させていくことが期待されています。また同社は売上の多くをグローバルで創出しており、国内拠点のみならず、海外拠点や関連会社と連携したガバナンス推進が不可欠です。多様な組織・文化の中で調整・推進を行いながら、グローバルな視点で経営基盤を強化できる環境があります。■部門情報経営管理室は全社の意思決定とガバナンスを支えるコーポレート中枢機能として、会議体運営や役員支援、拠点・関連会社の統制を統合的に推進しています。人財・組織情報および意思決定プロセスの整備を通じて、経営の透明性と迅速性の向上に貢献するとともに、複数部門・拠点をつなぐハブとして全社最適の観点から推進しております。【働き方】■テレワークを組み入れており(週2,3回の本社(武蔵野)出勤)働き易い環境■残業規制もあり、恒常的な残業はなく、落ち着いて長期的に働くことのできる環境■性別問わず、誰もが活躍できる職場環境(多様性重視、女性活躍推進等)【就業環境】キャリア採用にてしばらくご活躍いただくため当面転勤想定しておりません。(将来的な転勤の可能性はございます)より快適な職場環境をめざし、様々な制度、施設を整えて社員をサポートしています。平均残業時間も月20時間程度と長期就業可能な環境です。日本国内にいる期間はテレワーク、時間単位休暇制度、フレックスホリデー、フレックスタイム制度、育児時間制度 等の働きやすさに関する制度や社員の適材適所を実現するためにキャリアプラン申告や社内公募制度も導入をしております。【企業の魅力】■100年の歴史を誇る制御分野のリーディングカンパニー。現在、化学・医療・バイオ領域拡大のまさに変革期! ■WEB面接完結。在宅勤務実施中。働き易さ抜群で企業ランキング上位!■残業規制もあり、恒常的な残業はなく、落ち着いて長期的に働くことのできる環境。■社内で幅広い活躍が期待できる環境配属予定の本部以外にも各製品事業部でも専門スキルをお持ちの方のニーズがあるため、他の部署への道も将来的に希望があればチャレンジできる環境。

    年収
    630万円~770万円
    職種
    経営企画・事業企画

    更新日 2026.07.29

  • (PK200)パーソナル事業の採算管理および子会社運営

    通信関連

    【職務概要】配属予定組織では、パーソナル事業(パーソナル事業管掌の国内・海外グループ会社含む)の通信領域(モバイル、固定)および付加価値領域(金融、エネルギー、コマース、コンテンツなど)採算管理業務を担務いただきます。※採算管理業務には管理会計、事業計画、事業戦略などの業務が含まれます。【職務内容】■採算管理業務・月次採算予実管理・分析(管理会計)・事業収支見込み予測と対策の立案・提言(事業戦略)・事業計画の集約・分析と事業の持続的成長に向けた取り組みを経営層に提言・IR対外開示内容検討いずれの業務においても、経営層向けの説明資料の作成や、各部門・各社の責任者など、多数の関係者との連携・コミュニケーションも担っていただきます。※ご本人の適正やご意思によっては、グループ会社のコーポレートカバナンス業務をご経験いただくことが可能です。【魅力・アピールポイント】・配属予定部署では、経営・運営の根幹に触れることができ、仕事を通じて、会社の成長を直接感じ取ることができます・採算管理業務を通じてさまざまな事業のビジネスモデルや市場環境に精通し、さらにグループ会社の管理やIR関連の業務にも携わることができます・特定の専門分野に集中しながらも、多様な業務を経験できるので、専門性を高めることに注力しながらも、異なるチャレンジに取り組むことで、幅広いスキルを身につけることが可能です・業務を通して、各事業部門のサービス企画担当やグループ会社CFOなど、KDDI社内の様々なポジションで活躍できるスキルを身につけることができます・業務を通じて、異なる部署との調整、交渉、連携を経験することで、コミュニケーションスキルや調整力を大幅に磨くことができます【組織ミッション】同社は、KDDIグループの営業利益の大部分を占めるパーソナル事業の採算管理全体(管理会計、事業計画、事業戦略)を担当しています。KDDサステナビリティ経営の「企業価値の向上」実現のためのコア部門としての役割を担っています。【募集背景】KDDIの提供サービスは国内通信領域だけでなく、金融、エネルギー、コマース、コンテンツなどの付加価値領域、海外領域で、サービスの幅を拡大しています。それぞれの事業環境が日々変化し、競争環境も激化する中でも「企業価値向上」「業績向上」を実現するためには、経営戦略の中核となる採算管理業務の強化が不可欠です。今回、組織の安定した経営を支え、将来の成長をリードするために、管理会計分析・事業戦略立案・事業計画立案のプロフェッショナルとして、熱意を持って私たちと共に働く人材を募集しています。

    年収
    642万円~1045万円
    職種
    法務・知財・特許

    更新日 2026.07.28

  • 情報セキュリティガバナンス推進【ガバナンス推進部/東京】

    エネルギー

    【業務内容】情報セキュリティの方針・ルール・体制をつくり、根付かせるガバナンス構築の企画推進担当を募集します。主な業務は以下のとおりです。1. 情報セキュリティガバナンスの企画・制度設計 ・情報セキュリティガバナンス方針の策定 ・ISMSを含む情報セキュリティ施策の企画、運用、改善 ・法令改正、社内外ルール変更を踏まえた規程・ルールの整備、改定、社内展開2.リスク管理・モニタリング ・情報資産の管理手法確立、リスクアセスメント、リスク低減策の立案・推進 ・情報セキュリティ監査・点検の実施、改善事項に対する対策立案と推進3.教育・啓発・インシデント対応 ・最新脅威を踏まえた教育・啓発、訓練の企画立案と実施 ・情報セキュリティ事故発生時の初動対応、関係部署・グループ窓口との連携、原因分析、再発防止策の策定・推進4.グループ横断推進 ・情報セキュリティ委員会等の会議体運営、年間活動計画・課題・進捗管理 ・業務委託先、SaaS、外部サービス利用時の情報セキュリティ確認、申請・審査対応、継続的な管理・監督 ・個人情報、顧客情報、機密情報等の取扱いに関する社内ルールの整備・運用確認 ・各種システムのアカウント・権限管理やOA環境に関する運用課題の整理・改善【組織構成】部署名:ガバナンス推進部(計6名:兼務者・派遣社員を除く)レポートライン:部長(50代)年齢構成:60代1名、50代1名、40代1名、30代3名男女比率:男性率100%【働き方・就業環境】・出社(飯田橋)とリモートワークを組み合わせたハイブリッド勤務です・残業時間は、月25~30時間程度が平均となります。・フレックスタイム制(コアタイムなし/所定労働7.5時間 ※休憩60分)※試用期間中のフレックスタイム制勤務の適用はありません。【オンボーディング体制】・入社後約2週間、全社共通オリエンテーションを実施(制度・システム説明、社員紹介等)・配属後は、メンター(50代社員)と一緒に業務を伴走し、OJTや定期的な1on1を実施【キャリアパス】auEGの情報セキュリティ推進に関する業務を担っていただく予定ですが、個人の志向に応じて、マネジメント職や専門職(エキスパート)などのキャリアパス選択が可能です。【その他】auエネルギーホールディングス株式会社で採用の上、上記業務を担当いただきますが、auEG各社に跨り職責を担うため、入社後すぐに、傘下のグループ会社(auエネルギー&ライフ株式会社、auリニューアブルエナジー株式会社)計2社へ兼務出向し、同業務に従事していただきます。(下記詳細)・雇用元:auエネルギーホールディングス株式会社・兼務出向先:auエネルギー&ライフ株式会社、auリニューアブルエナジー株式会社・勤務地:本社(東京都千代田区飯田橋3-10-10)※兼務出向先の勤務地も、本社同オフィスビル内にて就業

    年収
    650万円~1350万円
    職種
    セキュリティコンサルタント

    更新日 2026.09.02

  • コンプライアンス【東京転勤無】

    その他(金融系)

    • 副業制度あり

    当社のコンプライアンス統括部にて、当社・当フィナンシャルグループ全体のコンプライアンス管理体制高度化に関する企画立案・実行、従業員へのコンプライアンス教育・啓蒙、コンプライアンス委員会の事務局運営等にご従事いただきます。当社は金融持株会社という組織形態であることから、当社における業務に加えてグループ会社(銀行・カード・コード決済・保険等)への企画立案・実行支援にもご従事いただくため、幅広い金融業界知見を獲得することが可能です。<業務の具体例>■当社・当フィナンシャルグループ各社におけるコンプライアンス/内部管理態勢の高度化のための企画立案・実行■従業員へのコンプライアンス教育・社内への啓蒙■コンプライアンス委員会等の事務局運営■当局対応■コンプライアンス領域におけるフィナンシャルグループ各社への企画立案/推進・業務支援■内部通報事務局対応■社内規程類・運用見直し■個人情報管理体制の整備・管理※上記は一例です。ご本人の適性、ご経験、ご希望を考慮して業務をアサインいたします。※入社から一定期間経過後にグループ会社へ兼務出向していただく場合がございます。【ポジションの魅力】◎成長期にある組織の中で、自ら主体となりスピード感を持って企画・実行することが出来ます。◎中途入社後6か月でマネージャーに昇進、2年で部長に昇進された方もおり、きちんと実力を評価いただけます。◎ご自身のパフォーマンスを最大限発揮していただくことを第一に考え、在宅勤務やフレックスタイム制(コアタイム無し)を活用して、裁量のある働き方が出来る環境です。【働く環境】■auフィナンシャルホールディングス単体では、コンパクトな組織体制であり、30代~40代の社員が多い会社です。auフィナンシャルグループ全体では1,000名を超える規模になります。■ご自身のパフォーマンスを最大限発揮していただくことを第一に考え、在宅勤務やフレックスタイム制(コアタイム無し)を活用して、裁量のある働き方が出来る環境です。【社風について】■協力的な社員が多く、課題解決に向けて他部署とも協力して取り組むことができる組織です。■各領域において経験豊富で自律した社員が多く、目標に向けてお互いを尊重し合いながら業務を遂行できる環境です。【入社者の声】「モバイルと金融を一体で提供する世界観への共感。デジタルメガバンクグループとして新たな金融の担い手になるというチャレンジングな環境に魅力を感じ入社を決意。」、「次世代の金融サービスに可能性を感じた」、「幅広い金融領域に携われる」といった理由で中途入社に至っています。【キャリアパス】同社社員が会社の中心となり将来的に役員まで目指してもらうよう、役職制度をライン管理職と専門職と2本のコースで用意しキャリアアップを図ってもらいます。スペシャリスト志向の方にもマネジメント志向の方にも、キャリアパスの広がりがあります。

    年収
    700万円~1300万円
    職種
    法務・知財・特許

    更新日 2026.09.17

  • 【経営企画/海外事業】(課長クラス)★プライム上場

    化学・繊維・素材メーカー

    • 管理職・マネージャー経験

    【業務内容】※下記いづれかの業務を主にお任せする予定です・事業部と協業でM&A戦略や構造改革案件を実行・全社事業(JV事業含)のガバナンス管理、関係会社の経営管理体制の安定化の推進、AD課税低減、調査対応【仕事の魅力】・経営の重要事項に関係する案件が多く、会社全体を俯瞰する視点を養うことができる・将来の会社の成長に貢献できる・海外業務に関与できる機会が非常に多い【募集背景】当社は2025年3月に「2035年長期経営戦略(R.I.S.E. 2035)」を策定し、長期的な成長を可能とするためプロジェクトを企画・実行していると同時に、一連の構造改革案件を実行中である。当部は、部門の担当業務に加え、主に海外関連のプロジェクトに数多く参画しており、同時並行かつスピーディに案件を推進することが求められている。いずれのプロジェクトも多大な工数と専門性を要する案件でありながら、対応できる人材の絶対数が不足していることから、入社後、プロジェクトにアサイン可能な人材を募集している。また、海外子会社のガバナンス強化を図るための仕組み構築や現地確認、各拠点が抱える経営課題解決支援も実施していることから、海外での業務経験のある人材、あるいは海外との対応可能な人材を募集している。【配属組織について】海外事業ガバナンス部に下記2つのグループが紐づきます※配属先は下記いづれか2つから適性・経験を考慮のうえ決定(募集人数:3名)■事業推進G・M&A、アライアンス、オフテイクビジネスの推進・事業構造改革案件の企画・実行・推進■海外ガバナンスG・全社事業(JV事業含)の課題会解決、関係会社の経営管理体制の安定化の推進・ AD課税低減、調査対応【海外事業ガバナンス推進部全体】部員数16名(管理職8名)60代1名50代5名40代3名30代6名20代1名男女数男性9名女性7名【部署の雰囲気】・ほぼ転職者で構成されているのでお互いに尊重し合う雰囲気・役職間の壁がなく、役員・管理職・一般でも気軽にコミュニケーションすることができる・皆で協力、助け合う雰囲気・他部署からの信頼が厚い【平均残業時間】13.3時間/月(2025年1-12月実績)11.3時間/月(2026年1-4月実績))※関わるプロジェクトの数や性質に応じて繁閑および差がある【職種間人事異動の有無】・育成目的、本人の希望等により、他部署・他部門への異動機会あり。・面談やキャリアバンク制度によりマッチングあり。・ご希望に応じて海外子会社での駐在可能【その他働き方】出張:案件によっては国内外の出張可能性有勤務地:初期配属は神戸本社であるが、希望により数年後海外子会社に管理部門の責任者として駐在する可能性有り

    年収
    750万円~1000万円
    職種
    経営企画・事業企画

    更新日 2026.07.17

  • 監査・内部統制

    リース

    社長直轄の監査部門を独立した組織として設置し、当社およびグループ会社に対し内部監査を実施しています。内部監査では、会社の制度・組織・諸規程が適切に整備されているか、すべての業務が法令、同グループの企業行動規範、社内諸規程等に適合して行われているか、業務プロセスおよびリスクマネジメントが適切かつ合理的に機能しているか等を検証し、改善提案、助言を行っています。【魅力】■グループの事業が拡大する中で、リスクプロファイルも多様化・複雑化しており、毎年全ての部署におけるリスクコントロール状況を監査した上で、リスクベースのアプローチで有効な内部監査の実施を実現しております。■当社およびグループ会社の企業価値の向上を図る一翼になることができます。【配属想定部署】監査部 内部統制室

    年収
    680万円~1200万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.08.05

  • システム監査【監査人としてのキャリア形成可/働き方〇】

    銀行

    【期待する役割】当行各部店、関連会社、海外拠点・現法に対するIT監査(業務監査)をお任せいたします。【業務内容】○システム監査○各部門へのヒアリング・情報収集○監査対象となる課題、着眼点を洗い出すためのリスク評価○監査計画企画【配属】内部監査部(約140名が在籍)当求人はシステム監査チームでの採用であり、メンバーは10~20名ほど在籍しています。【ポジションの魅力】★システム監査業務には専門的な知識や技術が必要であるため、プロフェッショナルなスキルを磨くことが可能です。★業務を行うことにより、組織の業務効率性や内部統制環境を改善が見込めるため、組織全体への貢献度が大変高いポジションとなります。★配属先の内部監査部では、システム監査以外にも業務監査やグローバル監査などの機能を担っておりますため、入行後に監査人として幅広い経験を積むことも可となります。★配属部署は売上高の割にコンパクトであり、ビジネスも多岐に渡るため監査人としての知見を高めやすい環境となります。★部員6割が有資格者(CIA・CISA)となることを目指しており、プロフェッショナルとしての知見を持つ方が多くいらっしゃる環境で就業いただけます。【社風】・従業員数が売上高の割に少ないため、他の部署・事業部とのつながりが多く裁量権を持ちやすい環境となります。・経営層とも距離が近いため、より上流の業務に関わりやすく、社員の皆様も穏やかな方が多くいらっしゃります。【働き方】・平均残業時間:10~20時間程度・リモートワーク:可(週2回程度ですが、ご事情に応じて調整可能です)・フレックス:有実際にリモートやフレックスを利用している社員が多数で、働きやすい環境です。

    年収
    年収非公開
    職種
    財務・会計コンサルタント

    更新日 2026.09.29

  • 監査・内部統制

    リース

    オリックスグループの監査・内部統制評価担当として、以下のような仕事に従事していただきます。【具体的業務】■多角的に事業を展開するオリックスグループの更なるガバナンス強化に向けた国内外の監査業務■事業部門やミドル・バック部門への監査業務■監査業務を通じた、内部統制評価やコンサル機能の提供■財務報告に係る内部統制評価(SOX評価)■グループ監査部の組織力および監査品質向上のための各種部内プロジェクトへの参加■監査委員会の事務局業務、監査情報の連携【オリックス社について】 ■業界最大手企業であり、日本国内の純利益ランキングはトップ50以内と安定性のある企業です。■リースを祖業としておりますが、多角的な事業展開を実施しており大手でありながらもチャレンジ精神にあふれた社風です。■豊富な人事制度を取り揃えており、キャリア面談制度、異動希望申告制度、社内公募制度、キャリアチャレンジ制度などによって希望に合わせたキャリアアップが可能です。■女性が活躍できる環境が整っており、配偶者転勤エリア変更制度、配偶者転勤休職制度などによって長期的な就業が可能です。【働き方】実働7時間 フレックス/テレワークを活用しながら柔軟に業務が可能です。

    年収
    年収非公開
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.09.30

  • 海外拠点に対する監査業務担当

    銀行

    【期待する役割】海外拠点における監査業務をご担当いただきます。【具体的な職務内容】○海外拠点における内部監査部門のナショナルスタッフ管理○監査運営○現地拠点内や本店との窓口調整機能○オフサイトモニタリング業務 等○ガバナンスコントロール・内部統制に関する業務【配属】内部監査部(約140名が在籍)当求人はグローバルグループでの採用であり、メンバーは10~20名ほど在籍しています。【募集背景】行内にて海外現地人を支援する部隊の強化を目指しグローバル監査の知見をお持ちの方の採用を積極的に進めております。【キャリアパス】・監査部内には、業務監査・システム監査のポジションもございますためグローバル監査以外のキャリア形成も可能です。・ご希望や適性おいては海外グループ会社での監査業務を担っていただく可能性もございます。【採用ポジションの魅力】★監査を通じた経営提言にも将来的に携わることも可能です。★入行後は基本的には内部監査部員としてご勤務いただくため、腰を据えてのキャリア形成ができます。★配属部署は売上高の割にコンパクトであり、ビジネスも多岐に渡るため監査人としての知見を高めやすい環境となります。★部員6割が有資格者(CIA・CISA)となることを目指しており、プロフェッショナルとしての知見を持つ方が多くいらっしゃる環境で就業いただけます。【社風】○従業員数が売上高の割に少ないため、他の部署・事業部とのつながりが多く裁量権を持ちやすい環境となります。○経営層とも距離が近いため、より上流の業務に関わりやすく、社員の皆様も穏やかな方が多くいらっしゃります。【働き方】・平均残業時間:10~20時間程度・リモートワーク:可(週2回程度ですが、ご事情に応じて調整可能です)・フレックス:有実際にリモートやフレックスを利用している社員が多数で、働きやすい環境です。

    年収
    年収非公開
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.09.29

  • 内部監査担当者(マネジャー、シニアマネジャークラス)

    不動産金融

    業務内容 2025年に業歴30年を迎えるケネディクスグループは、不動産証券化市場のパイオニアとして、上場REITや私募REIT、私募ファンド等、多様な不動産ファンドを運用しています。受託資産残高(AUM)は2024年12月末時点で4.6兆円を超え、新たな成長の柱の一つとして、不動産ST(セキュリティ・トークン)を主に個人投資家向けに提供する等、更なる成長を目指しています。グループ各社の事業展開とともにリスクのポートフォリオも異なってきますが、内部監査部門はこれに対して適時・適切にリスクアセスメントを実施し、その結果リスクベースで実施する内部監査を通じて、事業拡大の阻害要因を排除し、経営目標の達成に貢献していきたいと考え、この考えに共感いただける方を募集しています。ケネディクスグループは、上場REITや私募REIT等提供するサービスごとに異なるライセンスを有し、それを会社ごとに運営しています。今回の募集では、ケネディクス不動産投資顧問株式会社の内部監査部門長候補として、登録業の維持・運営に必要な内部監査の企画から計画の策定及び内部監査実施をお願いしたいと考えています。なお、入社後当面はグループ全体の内部監査・内部統制業務に従事いただき、知識・経験を考慮の上で主導いただく業務領域を選定してまいります。<主な業務>・ケネディクス不動産投資顧問株式会社及びグループ各社の内部監査部門運営(枠組みの高度化、規程等の整備)・グループ・個社ベースでのリスクアセスメントの実施及び内部監査計画の策定・変更・各部門への内部監査(業務改善を含む)の実施・内部統制監査(J-SOX)対応業務(整備・運用テスト、調書作成)・グループ各社・各部門との連携、三様監査、重要会議等への参加 等【配属想定部門】ケネディクス株式会社 内部監査部(ケネディクス不動産投資顧問株式会社 内部監査部門長候補(兼務出向))

    年収
    1050万円~1850万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.07.02

  • 金融業務監査担当〔KDDIグループ/東京転勤無〕

    その他(金融系)

    • 副業制度あり

    当社の監査部にて、内部監査(3線)業務にご従事いただきます。当社は金融持株会社という組織形態であることから、当社における監査に加え、グループ会社への監査にもご従事いただきますので、ご活躍の機会が多い環境です。<業務詳細>■ホールディングス監査業務(当社のガバナンス・マネジメント態勢を対象とした監査業務) ーチーム(2~4名)に属し、年間3~6本程度の監査をリード・ご担当 ー監査対象領域:統合的リスク管理、信用リスク管理・自己資本管理、グループコンプライアンス、ITガバナンス、AML/CFTグループ管理、等■グループ会社監査業務(auフィナンシャルグループ各社の各管理態勢を対象とした監査業務) ーチーム(2~4名)に属し、年間3~6本程度の監査をリード・ご担当 ー監査対象領域は、業務リスク管理、コンプライアンス、ITリスク管理、情報セキュリティ管理、AML/CFT管理、自主規制・ガイドラインの適合、お客さま本位の業務運営、等■監査企画業務 ーリスクアセスメントの実施、監査計画の立案等を行っていただきます。また、業務効率化の検討・実装、データやAIを活用した監査手法の開発等の取り組みも行っていただきます。※上記は一例です。ご本人の適性、ご経験、ご希望を考慮して業務をアサイン致します。  また、将来的にグループ会社の監査部門へ出向の可能性もあります。■組織構成・監査部として約12名の体制(中途採用者のみ)。監査実施時は2~4名程度のチームを編成して実施しています。auフィナンシャルグループ各社にも監査部門は設置されており、連携を取りながら業務を行っています。【ポジションの魅力】★グループ各社の監査部門に出向することで、銀行、保険、貸金等の様々な事業における監査実務経験を積むことができます。★成長期にある組織の中で、自ら主体となりスピード感を持って企画・実行することが出来ます。★経営との距離が近く、全社的・グループ俯瞰な視点で幅広い領域を担当する事が可能なため、金融業務監査のプロとしての専門性を高めながら、グループ横断的な監査機能の効率化、管理高度化など非定型の仕事にチャレンジし、キャリアの幅を広げることができます。【同社の魅力】◎少数精鋭でチャレンジングな社風・auフィナンシャルホールディングス単体では、コンパクトな組織体制であり、30代~40代の社員が多い会社です。auフィナンシャルグループ全体では1,000名を超える規模になります。・少数精鋭のため、経営層に直接提案がしやすく、自身の企画を実現したり、チャレンジがしやすい環境です。◎柔軟な働き方・ご自身のパフォーマンスを最大限発揮していただくことを第一に考え、在宅勤務やフレックスタイム制(コアタイム無し)を活用して、裁量のある働き方が出来る環境です。・グループ会社勤務が主務となる場合には、グループ会社各社の就業規則等に準じた勤務となります。ただしグループ会社においても全社フレックスタイム制、テレワークが導入されており、ワークライフバランスに合わせた柔軟な勤務が可能です。【社風】■協力的な社員が多く、課題解決に向けて他部署とも協力して取り組むことができる組織です。■各領域において経験豊富で自律した社員が多く、目標に向けてお互いを尊重し合いながら業務を遂行できる環境です。【キャリアパス】■ご経験やご志向性を踏まえて、持株会社での監査業務、グループ会社に出向して事業会社での監査業務など、持株会社のメンバーならではの柔軟なキャリアパスを描くことが出来ます。【入社された方の声】「モバイルと金融を一体で提供する世界観への共感。持株会社立ち上げというチャレンジングな環境に魅力を感じ入社を決意。」、「次世代の金融サービスに可能性を感じた」、「幅広い金融領域に携われる」といった理由で中途入社に至っています。

    年収
    700万円~1300万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.09.01

  • 内部監査メンバー【不動産×ITで成長中企業/IPO準備中】

    ハードウェア・ソフトウェアベンダー

    内部監査室の実務リーダーとして、事業継続とIPO推進を両立させるため、内部監査機能の確立と全社的な内部統制(J-SOX)の整備・運用を主導していただきます。監査と統制の機能を仕組み化し、会社全体の信頼基盤を構築する重要な役割です【募集背景】組織強化のための増員です。IPO準備を進めていくにあたり、管理体制をより強固にしていくため、内部監査での業務を推進していける方を募集しております。【ミッション】①監査機能の確立と組織安定化現在、内部監査室は室長1名体制で運営されており、監査と内部統制・規程整備を兼務する業務負荷の集中と機能分離の難しさが課題です。この状態を是正し、監査標準や証跡管理のフォーマット化を進め、2名体制で持続的に回る構造を作るための実務リーダーを担っていただきます 。②運用定着と仕組み化規程整備は進んでいるものの、「形はあるが機能していないルール」が多く、実際の業務フローが規程に沿っていない運用定着が未成熟な状態です 。本ポジションには、現場と並走しながら、既存の規程やルールが正しく運用されているかを検証し、是正・再監査のサイクルを定義して“守られるルール”への転換を図る役割が求められます 。③業法監査の内製化現担当者が上場準備・管理領域の経験に強みがある一方で、不動産業法に関する法令実務の知見が不足しています 。このポジションの採用により、業法対応や統制の知見を仕組みの資産へと転換し、不動産業固有のリスクを先読みできる監査体制を確立することを目指します 。この役割は、内部監査が単なるチェック役ではなく、「再発防止のための共創」という文化を醸成し、会社全体の信頼基盤を支える機能へと成熟させていくための重要な一歩です。【業務内容】1. 運用実態の把握と改善の優先化(最優先事項)・規程と実務の乖離解消:現場で実際に行われている業務運用と、規程・ルールとの乖離を正確に把握し、是正に向けた改善提案を行います 。・業務ルール・規程の整合性確保:運用と規程が一致していない状態を解消するため、改訂が分散している規程類の整合性確認と、現場で実行可能なルールへの整備を進めます 。・監査の実施:社内規程やルールが各部署で正しく運用されているかを監査チェックし、問題点を整理して改善提案をまとめます 。2. 法令遵守(業法対応)のリスク低減・不動産業法監査の実行支援:宅建業法や賃貸関連法規など、事業運営に直結する法令に基づく監査を支援します 。・業法リスクの早期検知:法務・総務部門と連携し、監査観点から業法リスクを早期に検知し、重大なコンプライアンス事故を防ぐ仕組みづくりを支援します 。・法令遵守の実効性強化:業法運用状況の棚卸しとリスク把握を行い、業法違反による事業停止リスクを事前に抑止する監査体制を確立します 。3. 是正対応と再発防止の定着・是正フォローと管理:監査で指摘した事項の対応状況をフォローし、是正の完了まで進捗を管理します 。・再発防止サイクルの確立:必要に応じて再監査を実施し、指摘を出して終わりにせず、「是正対応の完了と定着」までフォローする仕組みを形にします 。・改善文化の醸成:監査を「指摘」ではなく「再発防止のための共創」という文化へ転換するため、現場と協働しながら改善を進めます.【配属部署】内部監査室 (40代の社員1名在籍)【役職】課長~一般を想定【ポジションの魅力】■IPO準備企業の内部監査業務に携わり、上場基準の監査スキルを習得できる■ 経営陣と直接連携し、内部統制の強化やリスクマネジメントに関与できる■ 業務プロセスの可視化・改善を通じて、効率的かつ透明性の高い組織運営を実現できる■ IPO必須の内部統制(J-SOX)構築を主導し専門性を確立■ 組織構造や規程整備まで関わる高度な影響力

    年収
    600万円~900万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.09.10

  • 内部監査部J-SOX担当者(マネジャー、シニアマネジャー)

    不動産金融

    業務内容 2025年に業歴30年を迎えるケ同社グループは、不動産証券化市場のパイオニアとして、上場REITや私募REIT、私募ファンド等、多様な不動産ファンドを運用しています。受託資産残高(AUM)は2024年12月末時点で4.6兆円を超え、新たな成長の柱の一つとして、不動産ST(セキュリティ・トークン)を主に個人投資家向けに提供する等、更なる成長を目指しています。このような事業環境下、同社グループでは、グループ各社の多様な事業展開とともにリスクのポートフォリオも異なることから、グループ各社に対して業態に応じた内部統制(J-SOX)の整備を求めています。本募集においては、主にグループ各社に対する内部統制(J-SOX)の企画から整備および運用評価を通じ、報告までのリードをお任せし、ゆくゆくはチームをリードしていただける方を募集します。経営目標の達成のため、内部統制の整備・評価に積極的に貢献していただける方の応募をお待ちしています。なお、繁忙等を踏まえた業務調整のうえで、一定程度内部監査業務についても従事いただくことを予定しています。<主な業務>・グループ各社の内部統制(J-SOX)対応業務整備・運用評価計画の策定(評価対象領域の特定等)整備・運用テストの実施、調書・報告書作成 等・グループ各社の各部門への内部監査(業務改善を含む)の実施・グループ各社の各部門との連携、三様監査、重要会議等への参加・内部統制業務に係る規程等文書の整備・内部監査部門運営(リスクアセスメントの実施、枠組みの高度化) 等【配属想定部署】同社 内部監査部

    年収
    1050万円~1850万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.07.02

  • 内部監査部J-SOX担当者(シニアアソシエイト)

    不動産金融

    業務内容 2025年に業歴30年を迎える同社グループは、不動産証券化市場のパイオニアとして、上場REITや私募REIT、私募ファンド等、多様な不動産ファンドを運用しています。受託資産残高(AUM)は2024年12月末時点で4.6兆円を超え、新たな成長の柱の一つとして、不動産ST(セキュリティ・トークン)を主に個人投資家向けに提供する等、更なる成長を目指しています。このような事業環境下、同社グループでは、グループ各社の多様な事業展開とともにリスクのポートフォリオも異なることから、グループ各社に対して業態に応じた内部統制(J-SOX)の整備を求めています。本募集においては、主にグループ各社に対する内部統制(J-SOX)の整備評価および運用評価を中心にご担当いただける方を募集します。経営目標の達成のため、内部統制の整備・評価業務に積極的に貢献し、リーダーを支援していただける方の応募をお待ちしています。なお、一定程度、業務時間や業務領域を限定したうえで就業いただくことも可能です。その場合は入社前に業務等の内容について調整いたします。<主な業務>・グループ各社の内部統制(J-SOX)対応業務・整備・運用テストの実施、調書・報告書作成・グループ各社・各部門への内部監査(業務改善を含む)の実施・グループ各社・各部門との連携、三様監査、重要会議等への参加・内部統制業務に係る規程等の整備 等【配属想定部署】内部監査部

    年収
    650万円~850万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.07.02

  • システム監査担当者(マネジャー、シニアマネジャークラス)

    不動産金融

    2025年に業歴30年を迎える同社グループは、不動産証券化市場のパイオニアとして、上場REITや私募REIT、私募ファンド等、多様な不動産ファンドを運用しています。受託資産残高(AUM)は2024年12月末時点で4.6兆円を超え、新たな成長の柱の一つとして、不動産ST(セキュリティ・トークン)を主に個人投資家向けに提供する等、更なる成長を目指しています。グループ各社の事業展開とともにリスクのポートフォリオも異なってきますが、内部監査部門はこれに対して適時・適切にリスクアセスメントを実施し、その結果リスクベースで実施する内部監査を通じて、事業拡大の阻害要因を排除し、経営目標の達成に貢献していきたいと考え、この理念に共感いただける方を募集しています。内部監査・内部統制業務に係るシステム・セキュリティに関する領域を対象に、知識・経験に基づき主導いただく業務領域を選定してまいります。<主な業務>・グループ各社・各部門へのシステム・セキュリティ監査(業務改善を含む)の実施・内部監査部門運営(枠組みの高度化、規程等の整備)・リスクアセスメントの実施及び内部監査計画の策定・変更・内部統制監査(J-SOX)対応業務(主にIT領域に係る整備・運用テスト、調書作成)・グループ各社・各部門との連携、三様監査、重要会議等への参加 等【配属想定部署】同社 内部監査部

    年収
    950万円~1850万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.07.02

  • 【部門長候補】内部監査担当者(マネジャー、シニアマネジャー)

    不動産金融

    業務内容 2025年に業歴30年を迎える同社グループは、不動産証券化市場のパイオニアとして、上場REITや私募REIT、私募ファンド等、多様な不動産ファンドを運用しています。受託資産残高(AUM)は2024年12月末時点で4.6兆円を超え、新たな成長の柱の一つとして、不動産ST(セキュリティ・トークン)を主に個人投資家向けに提供する等、更なる成長を目指しています。グループ各社の事業展開とともにリスクのポートフォリオも異なってきますが、内部監査部門はこれに対して適時・適切にリスクアセスメントを実施し、その結果リスクベースで実施する内部監査を通じて、事業拡大の阻害要因を排除し、経営目標の達成に貢献していきたいと考え、この考えに共感いただける方を募集しています。同社グループは、上場REITや私募REIT等提供するサービスごとに異なるライセンスを有し、それを会社ごとに運営しています。今回の募集では、同社グループ企業の内部監査部門長候補として、登録業の維持・運営に必要な内部監査の企画から計画の策定及び内部監査実施をお願いしたいと考えています。なお、入社後当面はグループ全体の内部監査・内部統制業務に従事いただき、知識・経験を考慮の上で主導いただく業務領域を選定してまいります。<主な業務>・ネディクス不動産投資顧問株式会社及びグループ各社の内部監査部門運営(枠組みの高度化、規程等の整備)・グループ・個社ベースでのリスクアセスメントの実施及び内部監査計画の策定・変更・各部門への内部監査(業務改善を含む)の実施・内部統制監査(J-SOX)対応業務(整備・運用テスト、調書作成)・グループ各社・各部門との連携、三様監査、重要会議等への参加 等【配属想定部署】同社 内部監査部(同社グループ企業 内部監査部門長候補(兼務出向))

    年収
    1050万円~1850万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.07.02

  • 【大阪/中央区】リスクマネジメント推進・管理

    アパレル・消費財・化粧品メーカー

    • 副業制度あり

    【業務内容】・全社的リスクマネジメント体制構築・リスクマネジメント推進・統括管理・リスクマネジメント委員会等の運営【求める役割】・リスクマネジメント体制の構築とリスクマネジメントプロセスの高度化・モニタリング体制の構築と運用【募集背景】同社ではグループ経営推進にあたりガバナンス体制の構築は重要課題と捉えており、企業価値最大化およびガバナンス体制強化に向けて、リスクマネジメント領域を新たに設置しました。これに伴い、リスクマネジメント室を新設し、リスクマネジメント・内部統制推進の強化を取り組むこととなったため、これらを経験した人財を募集します。【キャリアパス】入社後、リスクマネジメント業務をしていただき、将来的には、ご希望と適性を見ながら管理職として部を牽引頂くことや経営企画、財務など他部門でのキャリアパスもございます【組織構成】部門長(50代男性)、メンバー8名(30~50代男女)【同社の特徴】・男性化粧品のカテゴリーキャプテンとして、2027年創業100周年・カジュアルウェアを認める「オールウェイズカジュアルウェア」・数年に渡り何度でも介護休暇が取得できる「介護休業」、積極的な「育休・育児勤務制度」の取得促進、フルフレックスタイム制、在宅勤務制度など、様々な制度を取り入れています。【募集部門】リスクマネジメント室【同社の製品(一部抜粋)】1978年発売以来、いつの時代も常に「旬のかっこよさ」を提案し、男性のトータルグルーミング研究に根ざした確かな品質で、高い認知と信頼感を確立してきたメンズコスメブランド。素肌から輝きたい女性に、キレイを楽しむクレンジングシーンを提案するブランドとして2011年に誕生。現在では、日本だけではなく、アジア各国で支持されています。

    年収
    660万円~720万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.06.06

  • 内部統制専課長 リモート週2~3日/WLB◎年休126日

    不動産

    【募集背景】全社的な内部統制強化のため運営事業が複数あり、それぞれの事業で業務プロセスが異なることから、事業別に専任担当を置く想定【職務内容・ミッション】内部統制環境の構築とモニタリング、経営リスクや不測損失の未然回避・低減。(特定の事業部門内での業務を想定しています。)将来的には全社的な内部統制マネジメントをお任せいたします。・方針・目標に沿った実効性ある業務プロセスの構築・内部統制の浸透及びPDCA定着の推進・業務の有効性及び効率性などの課題発見と改善【職務詳細】・内部統制委員会委員としてカンパニー全体の内部統制・リスクマネジメント活動を実践する・内部統制(JSOX含む)に関わる基準規程を周知して各活動を適正に管理推進する・各部門と連携してルールマニュアルの整備、管理、研修を温度差なく網羅的に実践する・カンパニー内の稟議審査、リーガルチェック、文書校閲、リスク情報管理を主管し、ルールに基づき対処する・訴訟・紛争事案について弁護士、内部監査室との協議・調整を図り最善の対処を図る・受け付けたクレーム(口コミ含む)について、対応状況を随時確認し、速やかな解決を図り、再発防止に努める・事業に関連する法令等の改定及び施?等の情報を定期的に確認し、カンパニー内に周知して必要な対処を図る【部署構成】部長 1名 課長 3名  係長 2名【内部統制の現状と課題】現在の内部統制体制の強みと改善点強み :内部統制の重要性が現場管理職者まで浸透しており、各部門とも内部統制への取り組みへの姿勢が前向きであること改善点:判断基準の明確化、業務の標準化と効率化【採用ポジションの役割】※『業務プロセスの構築』 業務フロー上におけるチェック、承認、記録、保管のプロセス・手順の適正化・明確化※『PDCA定着の推進』 課題解決に向けた取り組みが計画に従い進められるなかで、品質・効率面の不具合が適時に改善されるべく施策に反映されることでGAP解消と高度化を推進する主要業務はリスクマネジメント、J-SOX、ルールマニュアル整備の実践、及びこれらを含む部門内部統制状況のセルフチェック【経営層との連携の頻度と期待値】連携 :内部統制担当役員及び内部監査室(社長直轄)と月例会議、個別事案単位での協議など逐次密に連携期待値:部門の自律性を高めることを主眼に、企業理念・事業目的を踏まえ、一定の客観性をもって現場の内部統制を適正に司ること【入社後の流れ】いきなりカンパニーに入るのではなく、一定期間はOJT期間を設ける。そのあと現場に入っていただく。→現場と内部監査で連携をとって指導していく。

    年収
    650万円~800万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.09.01

  • 【大阪】コンプライアンス担当 <年休125日/転勤なし>

    化学・繊維・素材メーカー

    • 管理職・マネージャー経験

    【ミッション】2024年の9月に新たにコンプライアンス部門を設立いたしました。これまでは各部門にてコンプライアンスについては対応して参りましたが、今後は同部門にてリスク管理/回避の強化をしていきたいと考えております。その中で0→1にて仕組み作りから携わってくださる方/お任せできる方を募集しております。【職務内容】・コンプライアンス推進体制の整備・規定策定・コンプライアンスに関する教育・研修・コンプライアンス推進に関する広報※国内の出張が発生する予定です【入社後のイメージ】まだまだ立ち上がったばかりの部署となるため、コンプライアンスの仕組み作りからになっていただく予定です。同社の中核である「大阪シーリング印刷株式会社」から始め、ゆくゆくはグループ会社を包括的にご対応いただくイメージです。【組織構成】部長→副部長→(本ポジション)→メンバー複数名【同社の強み】OSPが手掛けているのは、シール・ラベル、フィルム製品、紙器パッケージ、ラベリングシステムの4つの分野です。さまざまな場面で暮らしを彩り、多彩なコミュニケーションを支えています。(1)シール・ラベル製品:スーパーやコンビニに並んでいる食品のラベル、電車の窓や自動販売機に貼られているステッカー、宅配便の送り状やバーコードなど、国内で目にするシール・ラベル製品の国内シェア約3分の1を誇ります。(2)フィルム製品:小ロット・多品種・短納期・低コストでの製造を実現し多くの顧客に提供しています。「小さな業務に愛情を込めて大きな信頼を得る」という姿勢を貫いてます。(3)紙器パッケージ製品:シール・ラベルからフィルム製品、化粧箱、販促ツールまで、すべての注文をひとつの窓口でお受けする「ワンストップサービス」を提供しており、これまで培った技術を活かし紙器パッケージの制作・製造にも取り組んでいます。(4)ラベリングシステム:あらゆる条件を考慮してラベリングシステムをカスタマイズします。一つひとつオーダーメイドで製造し、あらゆる形のラベルを、顧客の思い通りの位置に貼りつけることが可能です。

    年収
    600万円~750万円※経験に応ず
    職種
    法務・知財・特許

    更新日 2024.12.26

  • 【管理職】内部監査〔KDDIグループ/東京転勤無〕

    銀行

    【募集背景】成長を続ける当行の事業拡大に伴い業務監査の領域が拡大する中、リスクベースアプローチや各種規制対応に基づいた多種多様な監査を実施するため、共に働くメンバーを増員募集します。【業務内容】■通常業務監査通常の業務監査について広く担当していただくと共に、業務経験・知見を活かし専門性を要する監査を担当いただきます。また、バーゼルⅢ(FIRB)対応に関連して、当局承認に係る各種監査、承認取得後の定期・不定期の監査を担当いただきます。現在監査部門に所属されていない方、監査未経験で監査業務に関心がある方も歓迎いたします。■管理職業務部下のマネジメント、社内外の関係者(当社の経営層や当局等)との調整/コミュニケーションもゆくゆくはお任せしていきたいと考えています。【配属部署について】■部長以下8名在籍(2024年10月時点)【ポジションの魅力】★企業を取り巻くリスクの複雑化するなかで、企業の健全な発展のため、内部監査はより高度な役割が求められつつあり、将来性、成長性のある業務です。★ベテラン社員中心(銀行勤務経験者、監査法人勤務経験者)で構成され、CIA、CISA 等監査関連の資格保有者が複数名在籍しているため、監査業務未経験者に対する支援が可能です。★リスクベースアプローチを元に各年度で監査計画を立て、各監査毎にチームを作り監査業務を行います。監査によっては監査法人の支援を活用しながら、監査実施主体として監査業務を行うこともあります。監査業務を通じて会社全体(内部統制、ガバナンス)を俯瞰し、より良い企業経営や事業の発展に貢献することが可能です。また、国際的な基準(IIA基準)に則った監査業務のため、監査関連の専門知識を習得することが可能です。★各種資格取得補助制度があります(CIA、CISA、AML/CFTオーディター他)。【働き方について】フレックス勤務を導入しています。(コアタイム:午前10時~午後3時)1日平均7.5時間となるよう1ヶ月間の中で勤務時間は各自調整しています。※在宅勤務:担当業務に応じて利用可※残業時間:平均10時間/月【入社後の受け入れ体制】入社後は、OJT形式にて徐々に業務に慣れていただくことを想定しています。(3ヶ月程度)その後は、業務の習得状況を見て担当業務を決めていきます。ベテラン社員中心に構成されている他、CIA、CISA 等監査関連の資格保有者が複数名在籍し、また、資格取得補助制度もありますので、未経験者の方に対するバックアップも可能です。【働く環境】モチベーション高く働ける環境づくりのため、ワークライフバランスにも取り組んでいます。・ノー残業デーの実施(週1回程度/実施率全社平均70%)※2022年度実績・有給休暇取得率77.6% ※2022年度実績・スイッチワーク(中抜け)可能 役所や病院、お子様の送り迎え等、都合に合わせて調整・育児・介護との両立支援(各種休業・休暇制度あり)

    年収
    900万円~1300万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.08.17

  • リスクマネジメント【大阪本社】

    電気・電子・半導体メーカー

    ◆ダイキングループ全社を対象としたグローバルレベルでのリスクマネジメントにつき、全社のコントロールタワーとして業務を推進して頂きます。また、リスクヘッジとしての損害保険契約の全社統括も担当していただきます。【具体的には】■海外子会社を含むダイキングループにおけるリスクマネジメント体制の構築■海外子会社を含むダイキングループでのリスクアセスメントの実施・分析・対策フォロー■全社組織である企業倫理・リスクマネジメント委員会の運営■ダイキングループ会社を対象とした欧州・米州・中国・アジアオセアニア域での地域会議の運営■個別リスク(人権リスク、情報管理リスク、自然災害リスクなど)への対応■リスクに関する従業員の意識向上■各種損害保険の全社統括(賠償責任保険、火災保険、物流保険、D&O保険など)【使用ツール】マイクロソフト社の各種オフィスソフト(Word、Excel、Powerpoint)、Eラーニングシステム【ポジション・立場】海外子会社を含むダイキングループでの企業倫理・リスクマネジメントを推進するチームにおいて、リスクマネジメントを全社統括するキーパーソンとしての活躍を期待しています。【魅力・やりがい】◎本社コーポレート部門の一員として、世界中に存在する約370社のグループ会社を相手にリスクマネジメント業務を担当して頂くことになります。欧州、米州、中国、アジア・オセアニア域の各グループ会社ローカルスタッフとコミュニケーションをとりつつ連携して業務遂行する必要があり、容易ではない一方で、異なった文化・考え方・環境に触れながら、非常に幅広い経験を得ながら活躍いただけます。◎グローバルな事業環境をベースとして、ダイキングループのグローバルな仲間たちと実践的なリスクマネジメントの在り方を模索・探求しつつ、会社に貢献するとともに自らのスキルを更に磨き続けることができます。【この職種における強み】◎欧州、米州、中国、アジア・オセアニア域とほぼグローバル全域にグループ会社があり、これらグループ会社と連携し、世界を股にかけて自分の力を発揮できる環境がある。◎形にとらわれることなく実質を重視した取組みについて関係メンバーと議論を重ね、関係メンバーの納得性を大切にして業務を推進する風土がある。【キャリアパス】■世界中に在するダイキングループ約370社を対象としてリスクマネジメントの実務経験を積むことができる。■これにより、リスクマネジメントのスキルと専門性を更に磨き高めることができる。【福利厚生・働き方について】■社宅・寮制度あり(規定あり)■引っ越し補助あり■住宅奨励金あり■フレックスタイム制あり■裁量労働制あり

    年収
    500万円~900万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.06.16

  • 内部統制、コンプライアンス【大阪本社】

    電気・電子・半導体メーカー

    • 英語

    ◆アジア(東南・南)・オセアニア・アフリカを中心とした地域の空調事業を統括するグローバル戦略本部にて、管轄地域の事業を拡大、強化していくための予算運営・管理、関係会社管理を担っていただきます。【具体的には】ダイキン工業空調事業の海外グループ会社に対し、現地法人ごとのコンプライアンスを含めた内部統制推進計画に基づくプロアクティブな内部統制構築と継続的推進、及び内部監査部門による指摘事項の改善計画、実行支援などを直接担当頂きます。【ポジション・立場】担当するグループ会社に対して、日々のやりとりに加え、監査指摘事項の改善をサポートすることを通じてより現地に入り込むことで、適切な内部管理を確保することを期待します。【本ポジションの魅力・やりがい】◎ダイキン工業は中期計画の達成に向けグローバルでの事業成長、M&Aなどダイナミックな戦略、事業運営を行っております。 グローバルの中でも特にグローバル戦略本部の管轄するアジア・オセアニアは市場拡大が続く地域です。◎コーポレートガバナンスの面からグローバルで大規模な事業成長を支える実感を強く持てる仕事内容です。◎ダイキン工業の海外グループ会社は販売、生産、開発など様々な機能会社があり、地域の状況に応じたメーカーの事業を幅広く深く知ることのできる環境です。【ダイキンの強み】グループ会社におけるコンプライアンスや内部統制の状況に触れていく中で、グループとしてのレベル感を掴むことができ、内部管理レベルの向上に向けて、より広い視点から業務を遂行できます。【キャリアパス】グループ各社の状況を踏まえた上で、将来的には海外拠点の管理部門責任者(経理財務・法務コンプライアンスなどの分野で)として現地での活躍も期待できます。【福利厚生・働き方について】■社宅・寮制度あり(規定あり)■引っ越し補助あり■住宅奨励金あり■フレックスタイム制あり■裁量労働制あり

    年収
    500万円~900万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.06.16

  • 【内部監査】J-SOX監査 国内+海外監査※管理職ポジション

    流通・小売・サービス

    • 副業制度あり

    【募集背景】業容拡大に伴い、体制の強化募集です。【内部監査室構成】内部監査室 室長JSOX経験者_1名スペシャリスト_1名派遣_1名※合計4名【業務内容】今回の募集部門は同社全体の監査を取りまとめる内部監査室であり、国内外の子会社を含めたグループ全体の内部監査を主導しております。 本ポジションで採用させていただく方には、海外監査を中心に業務遂行していただくことを想定しております。※ご経験によって調整致します。また、業務監査では国内・海外店舗監査のみならず、子会社の監査やコーポレート機能の監査など、幅広い監査業務をご経歴に応じ推進いただきます。【内部監査室の具体的な業務内容】■海外拠点監査(上海・香港・シンガポール・ロンドン・NY・パリ 等の事業所拠点) ■部署・子会社監査(親会社、国内外連結子会社の会計および業務監査) ■国内外店舗監査 ■PMS監査 ■内部統制支援、特命監査、社長特命事項 等 【同社の考え方】同社がこれから目指すのは、骨董品やブランド品にとどまらず、お客様の大切なあらゆる実質資産やこれに関連するサービスを提供し、お客様と一生涯のお付き合いをしていくこと。そしてこの考えを、世界各国へと展開していくことです。お客様一人ひとりに寄り添った提案をとおして、人生の選択肢が広がる価値や経験を提供していきたいと考えています。そして選択肢が広がった先には、私たちが目指す、それぞれが大切なことにフォーカスして生きていける未来があるはずだと考えます。同社グループは、人々が私たちとの出会いをきっかけに、より自分らしく、より良く生きることができるよう、さらなる成長を目指すとともに、「Circular Design Company」として循環型社会の形成に向けて進んでいきます。

    年収
    700万円~900万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.08.14

  • 【リスク統括部】AIリスク管理

    銀行

    • 未経験可

    【業務内容、案件例】・同グループにおけるAI活用に係るリスク管理方法・ガバナンス方法(AI審査等)を企画立案・運営・同グループにおけるAI活用案件を対象に、活用方法・運営状況の適切性を2線の立場でレビュー&チャレンジ・同グループにおけるAI活用に係るリスク管理状況を、会議体等を通じて経営宛に定期報告・関連部と一緒に同グループ向けの各種規程・ガイドラインの策定・改定など【配属予定の部/グループ】リスク統括部【想定されるキャリアパス】・AIリスク管理の担当者として経験値を積んで金融機関のAI活用に係るリスク管理のプロになって頂く他、非財務リスク分野を中心にリスク管理の知見・専門の幅を広げ経験・実績を積み、リスク管理部門のマネジメントを目指すことも可能です。・身に着けたAIに関する知見・スキルを武器に、本店他部や他部門、海外、グループ会社等への異動機会も豊富にあります。

    年収
    750万円~2000万円
    職種
    社内SE

    更新日 2026.09.10

  • 【課長クラス】海外グループ会社監査担当

    生命保険・損害保険

    • 英語

    ■職務概要・当社の海外グループ会社(主に保険元受会社、アセットマネジメント会社)に対するモニタリング・リスクアセスメント運営、監査の企画・実行、ならびに日本生命グループ全体の監査態勢高度化に向けた企画・指導等■職務詳細・海外グループ会社全体のリスク状況を俯瞰し、先回りで課題を抽出・可視化するモニタリング・リスクアセスメント運営の中核を担当。グループガバナンス強化に直接貢献できるポジションです。生成AIやデータ分析の手法を活用したアセスメントの高度化に向けた検討を進めています。・モニタリングの一環として、海外グループ会社および社内のグループ会社管理部門と連携し、監査状況の確認・共有、監査ニーズの把握、論点整理、改善に向けた合意形成までを担います。専門性と語学力を活かし、グローバルなハブとして価値を発揮する役割です。・必要に応じて親会社の立場から監査戦略を企画し、実行まで一貫して担っていただきます。現地事情や事業特性を踏まえたリスクベース監査を通じて、経営に資する示唆・改善提案を行う役割です。・IIAのグローバル内部監査基準等を踏まえたグループ会社の監査品質評価、プロセス・手法高度化等を通じ、グループ監査態勢全体のレベル向上をリードいただきます。監査を「実施する」だけでなく「仕組みを構築する」立場での経験を積むことができ、グループレベルの変革に関われる点が特長です。■組織概要・監査部全体で約100名。担当業務としては東京勤務で、配属される監査チームは4~5名体制。当初はチーム員として配属予定。■キャリアパス・海外グループ会社領域に数年従事した後は、国内グループ会社や他領域の監査実務等への従事も含めて、ローテーションを想定。■特徴・魅力・当社は、国内生命保険本業を中心としつつ、海外展開を進めており、様々な国・地域の事情も踏まえながら、最適な監査の企画・実行が求められています。海外グループ会社管理・監査に関する知識・経験・ノウハウを活かし、内部監査の高度化に即戦力として前向きに取り組める方のご応募をお待ちしております。・当社監査部が担っている職務領域は広く、当面は、経験のある領域の監査を中心とした職務となりますが、その後は、監査専門人材として他領域での活躍やグループ会社での活躍等幅広いキャリアを描くことも可能です。

    年収
    1200万円~1600万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.08.26

  • 個人向け事業・サービス企画(プロジェクトマネジメント担当)

    銀行

    • 管理職・マネージャー経験
    • 副業制度あり

    リスクの“早期発見”と“改善支援”を通じ、金融機関としての堅牢性とテクノロジー企業としてのスピードや革新性の両立を実現し、当社の持続的な成長と信頼を支えることをミッションとする組織です。【具体的な業務内容】監査チームの一員として、システム領域の個別監査計画の策定、実査、報告書のとりまとめ業務を行っていただきます。・リスクの変化を踏まえた個別監査計画および点検項目の設計・データ分析や現場ヒアリングを通じた実態把握・重大リスクの分析/評価および事業成長につながる改善提案の立案・監査結果の取りまとめ、経営層とのディスカッションを通じた意思決定支援【本ポジションの魅力】当社は、スマートフォンを起点とした革新的な金融サービスを武器に、国内最大級のインターネット銀行として成長を続けています。PayPayとの強固なエコシステムを背景に、決済・融資・API連携など、デジタル金融の最先端を切り開くサービスを次々に展開しています。こうした急速なビジネス拡大を支えるのが、高度なシステムリスク管理と信頼性の確保です。その最前線に立つのがシステム監査人であり、当ポジションはまさに“攻めの金融IT戦略を支える守りの要”として極めて重要な役割を担います。【求める人物像】■自分から動き、より良い形を一緒に考えてくれる方■チームとの対話を大切にしながら、新しい挑戦を前向きに楽しみ、サービスや仕組みを良くしていくことに喜びを感じられる方

    年収
    1000万円~1500万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.09.01

  • 内部統制マネージャ

    システムインテグレーター

    IT Governance Function 内部統制マネージャ Governance ManagerIT Governance Functionは、主に情報セキュリティ(Information Security Tower)、リスク&プライバシー管理(Risk Management Tower)、ガバナンス(Governance)の3つの課で構成されており、会社のガバナンス態勢を促進する役割を持った総勢で12名程度の組織で、いわゆる牽制や統制適切化の役割を持った部門です。職務内容本ポジションにおける主な業務内容は下記となります。1.PJ Techの内部統制に関する各種プロセスの実施状況の確認や課題認識に基づくプロセス改訂・新規導入時の親会社との調整や制度の実装、従業員向けコミュニケーション・トレーニングの実施など会社全体に対する内部統制業務全般に責任を持つ。2.IT ガバナンスファンクションから、PJ Tech 取締役会への報告事項・決裁事項の資料などのとりまとめ。また、PHJ への報告事項・決裁事項の資料のとりまとめ。3.通報窓口ならびに通報内容の調査、PJ Techの業務において懸念事項がある場合の問題の解決 (例:内部通報による申し出、コンプライアンス違反の問題解決など)を親会社や適切な関連者を交えながら進める。必要に応じて弁護士とも相談を行う。4.コンプライアスオフィサと協力し、コンプライアンスに関する内部統制プロセス(インサイダー取引、利益相反取引などのモニタリングなど)の推進並びに運用を行う。5.上述に関するレポーティング(レポート先は、当該Functionの長、親会社の監督部門、主要クライアントであるPrudentialグループ各社)6.その他、マネジメントやクライアントからの内部統制に関する要請への対応【このポジションの魅力/得られる経験など】様々な課題に対して、リスクとコスト(効率)をバランスよく考慮し、プロセス改善や導入を行っていくポジションです。社内の主としてIT以外の内部統制整備の主担当としての役割を中心として、会社の統制全般に渡り業務を行います。外国人を含むグループ内関係者とコミュニケーションを行っていく仕事ですので、業務を英語でも行いたい・いろいろな人と一緒に仕事したいという方にも適しています。【募集背景】・業務拡大に伴う新規ポジション  グループのリーダとなるポジションです。他部署に積極的に働きかけ業務を推進していただきます。

    年収
    890万円~1250万円※経験に応ず
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2025.04.21

  • 内部監査室長候補 【M&A実績多数/キャリアパス豊富】

    その他インターネット関連

    • 副業制度あり

    当社の内部監査室の室長候補として、以下の業務をお任せいたします【職務内容】以下のグループ会社も含めた各種内部監査・内部統制評価業務をリード【具体的な業務内容】■内部監査及び内部統制計画立案業務■決算・財務報告プロセスに関わる内部統制の整備・運用評価■業務プロセスに関わる内部統制の整備・運用評価■IT全般統制に関わる内部統制の整備評価業務■内部監査及び内部統制プロセスから経営戦略、事業戦略、管理体制、ガバナンス体制へのフィードバック■開示及びその他の監査法人対応業務※ご経験・スキルにより、以下もお任せしたいと考えております。■グループ全体のリスクアセスメント■情報セキュリティ対策プロジェクト、デューデリジェンスの支援■PMIでの内部統制構築コンサルティング【仕事の魅力】■東証プライム上場企業ならではの高度なコーポレートアクションとインターネットベンチャー企業ならではの裁量やスピードを実感していただける環境です。■社長・取締役・監査役等の役員と日常的にコミュニケーションすることができます。■上場企業の内部監査業務の最上流工程からレポーティング・フォローアップまで一元的に関わることができます。■成長事業へのM&Aを活発にしており、新規子会社のPMIや内部監査構築に関わるチャンスが多数あります。■アシュアランス系の評価業務だけでなく、ルール策定や業務フロー設計等、コンサルティング系の構築構築支援業務に関わることも可能です。■コーポレート全体としては会計士や弁護士など専門性の高いメンバーが在籍している一方で、20代30代を中心としたメンバーも多い若い組織で個々の裁量は大きく、企画提案をしやすく組織や業務を動かす経験を積みやすい環境です。【仕事の魅力】・東証プライム上場企業ならではの高度なコーポレートアクションとインターネットベンチャー企業ならではの裁量やスピードを実感していただける環境です。・社長・取締役・監査役等の役員と日常的にコミュニケーションすることができます。・上場企業の内部監査業務の最上流工程からレポーティング・フォローアップまで一元的に関わることができます。・成長事業へのM&Aを活発にしており、新規子会社のPMIや内部監査構築に関わるチャンスが多数あります。・アシュアランス系の評価業務だけでなく、ルール策定や業務フロー設計等、コンサルティング系の構築構築支援業務に関わることも可能です。・コーポレート全体としては会計士や弁護士など専門性の高いメンバーが在籍している一方で、20代30代を中心としたメンバーも多い若い組織で個々の裁量は大きく、企画提案をしやすく組織や業務を動かす経験を積みやすい環境です。

    年収
    800万円~1200万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.09.01

  • IT統制・情報セキュリティ担当

    システムインテグレーター

    【業務内容】ご経験や知識に応じて、IT統制・情報セキュリティに関する以下の業務から担当いただきます。すべてを入社直後からお任せするのではなく、上位者や関係部門の支援を受けながら、段階的に担当範囲を広げていただきます。※将来的には業務改革、システム企画、IT戦略等のIT企画領域にも担当範囲を広げていただく可能性があります。特定の業務領域に範囲を限定せず、IT企画・IT統制の双方に関心を持ってキャリアを広げたい方を想定しています。IT統制に関する業務社内のIT統制活動に関するスケジュール・進捗管理システムの開発、変更、運用、アクセス管理等に関する実施状況の確認必要に応じた各部門・システム担当者へのヒアリング必要な証跡・記録・資料の収集および整理統制上の課題や未対応事項の一覧化改善事項の進捗確認および関係者へのフォロー統制活動に使用するチェックリスト、様式、手順等の整備・更新統制活動の結果や課題に関する報告資料の作成支援情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)および個人情報保護マネジメントシステム(PMS)に関する業務支援社内規程、手順、ガイドライン等の整備・更新情報資産、システム、利用サービス等に関する管理台帳の整備各部門における情報管理状況の確認情報セキュリティリスクの洗い出し・評価に関する支援リスク対応策や改善計画の進捗確認情報セキュリティ教育・啓発施策の企画・運営支援社内から寄せられる情報セキュリティに関する相談への一次対応ISMS、PMS等のマネジメントシステム運営に関する業務支援上記各種に関わるドキュメントや記録類の作成セキュリティインシデント対応に関する業務支援セキュリティ上の事象・インシデントに関する情報の受付・記録関係部門への連絡および対応状況の確認インシデント対応記録、経緯、影響、対応内容等の整理対応完了後の振り返りおよび再発防止策の進捗確認インシデント対応手順、連絡先、記録様式等の整備セキュリティインシデント対応訓練の準備・運営支援インシデントや訓練で得られた課題の整理の支援セキュリティ監視・リスク管理に関する業務支援セキュリティ監視に関する定例レポートやアラート情報の確認関係者への対応依頼および進捗確認発生傾向、対応状況、未解決課題等の整理外部サービス提供者やベンダーとの定例会議・課題管理の支援重要システムや外部サービスに関するリスク情報の収集・整理監視・対応プロセスの見直しに関する支援社内ルール・業務プロセスの改善現行のIT関連規程、ルール、手順、管理台帳等の整理規程と実際の業務との差異や、運用上の課題の確認関係部門へのヒアリングを通じた課題の整理重複、属人化、対応漏れ、過度な事務負担等の洗い出しルールや業務プロセスの改善案作成改定したルール・手順の社内周知改善施策の導入後における運用状況の確認経験を積んだ後に担当いただく業務IT統制・情報セキュリティ施策の企画特定の統制領域や改善施策の主担当関係部門を巻き込んだ改善プロジェクトの推進リスク評価および対応方針の策定規程・ルール・運用プロセスの設計経営層・部門責任者向けの報告資料作成および説明ISMS、インシデント対応、セキュリティ監視等に関する組織横断活動への参画新しいシステム・サービスの導入時における統制・セキュリティ面の検討業務改革・システム企画等のIT企画プロジェクトへの参画

    年収
    500万円~900万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.08.10

  • 【内部監査】スタンダード上場/業績好調

    食品商社

    • 管理職・マネージャー経験

    ★同社は東証スタンダード市場に上場するサーモンを中心に養殖・加工・販売まで一気通貫で行う水産食品メーカーです。いくらや数の子などの水産加工品も手掛けており、海外への卸売も担当しています。世界6か国に拠点を持ちグローバル事業展開を進めています。<募集背景>欠員補充にて募集をおこなっております。事業拡大に伴い監査体制をより強化していくことが課題になっており、今後のJSOX対応を見据え、人員強化をしたいと考えています。<具体的な業務>同社内およびグループ会社(国内・海外)の内部監査業務を担当いただきます。特に海外における事業の拡大が進んでおり、内部監査でも海外子会社対応が重要課題となっております。現地子会社往査も年数回発生いたします。そのため英語によるコミュニケーションが必要となっております。<組織体制>内部監査室:現状は1名体制CFOは会計士のため、J-SOX対応で相談は可能な環境です。

    年収
    927万円~1099万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.09.03

  • 本社監査【内部監査2課】※中途割合90%※

    生命保険・損害保険

    ◎下記業務をお任せ致します。■本社および子会社等の内部監査の実施■内部統制報告制度テスター業務■部や課横断の業務改善プロジェクト等への参画【募集背景】□「経営に資する監査」を目指し、更なる内部監査態勢の高度化や監査基盤の強化を図ると共に内部監査の理解・浸透を推進していくため。【働き方】□転勤は原則なし。(勤務地は大手町本社)□重大な事故対応などは、休日出勤の可能性あり。マンスリーフレックス制度が導入されており、ハイブリット勤務可能です。例/午前中在宅、午後出社など

    年収
    600万円~1400万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.08.26

  • 内部監査(経営層へのレポーティング・品質管理等)リモート可

    生命保険・損害保険

    【業務内容】内部監査態勢の整備・確立に関連する以下の業務■内部監査基本・関連規程及び内部監査計画の策定 ならびに内部監査結果の分析、評価、経営陣への報告等■内部監査態勢にかかる企画・品質管理(品質評価、人材配置および育成、定期的内部評価等)【詳細について】■監査態勢の企画・高度化推進・内部監査計画の策定支援・監査プロセス/基準の整備・改善・品質管理フレームワークの構築・運用■経営層向けレポーティング(コア業務)・四半期ごとの監査結果・課題整理・年度末の次年度監査方針・総括報告資料作成・経営陣向けプレゼン資料の作成・報告支援■品質管理・モニタリング・監査指摘事項の進捗管理・再発防止策の検証・分析・内部監査の品質レビュー対応【募集背景】「経営に資する監査」を目指し、更なる内部監査態勢の高度化や監査基盤の強化を図ると共に内部監査の理解・浸透を推進していくため。※部内に内部監査を実施する課、データ分析業務を行う課もあり、部内異動でこれらの業務を担当することもできます。また、グループ各社の内部監査部門との交流もあり、銀行や損保等の知見も活かすことが可能です。

    年収
    600万円~1400万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.08.31

  • 内部監査(経営層へのレポーティング・品質管理等)リモート可

    生命保険・損害保険

    【業務内容】内部監査態勢の整備・確立に関連する以下の業務■内部監査基本・関連規程及び内部監査計画の策定 ならびに内部監査結果の分析、評価、経営陣への報告等■内部監査態勢にかかる企画・品質管理(品質評価、人材配置および育成、定期的内部評価等)【詳細について】■監査態勢の企画・高度化推進・内部監査計画の策定支援・監査プロセス/基準の整備・改善・品質管理フレームワークの構築・運用■経営層向けレポーティング(コア業務)・四半期ごとの監査結果・課題整理・年度末の次年度監査方針・総括報告資料作成・経営陣向けプレゼン資料の作成・報告支援■品質管理・モニタリング・監査指摘事項の進捗管理・再発防止策の検証・分析・内部監査の品質レビュー対応【募集背景】「経営に資する監査」を目指し、更なる内部監査態勢の高度化や監査基盤の強化を図ると共に内部監査の理解・浸透を推進していくため。※部内に内部監査を実施する課、データ分析業務を行う課もあり、部内異動でこれらの業務を担当することもできます。また、グループ各社の内部監査部門との交流もあり、銀行や損保等の知見も活かすことが可能です。

    年収
    600万円~1400万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.09.01

  • 【東京】ビジネス法務業務/コーポレート部門

    機械・精密機器メーカー

    • 英語

    同社コーポレート部門ガバナンス推進室に所属し、取締役会や諮問委員会の企画・運営を中心に、グローバル子会社を含むガバナンス体制強化、開示対応、内部統制システムの管理など、多岐にわたるガバナンス業務を担当いただきます。経営層と連携しながら全社的な運用設計や規程策定にも携わり、将来的なリーダー候補として活躍いただけるポジションです。■業務詳細・取締役会および諮問委員会の企画・運営業務・ガバナンス全般に関する企画、現状分析、改善提案の立案・推進・ガバナンス関連の情報開示の検討、IR・経営企画部門との連携・関連規程の策定・改訂・浸透、内部統制システムの見直し・グローバル子会社を含むガバナンス強化、戦略的な企画・調整業務・経営特命事項への対応(コンプライアンス、リスク管理等)・法務、サステナビリティ、役員報酬等ガバナンス関連分野の業務■その他グローバル子会社のガバナンス強化/取締役会運営・開示対応を主導/事業会社の制度企画・全社運用設計にも挑戦できる環境です。■組織構成ガバナンス推進室 室長以下7名(ガバナンス企画G 3名、リスク管理G 4名)■残業:月平均残業時間 20時間■勤務時間:9:00~17:30/フレックスタイム制度有り(コアタイム 10:00~15:00)

    年収
    800万円~1000万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.09.17

  • ファイナンス監査チーム※アシスタントマネジャー

    生命保険・損害保険

    • 管理職・マネージャー経験
    • 英語
    • 未経験可

    【Hiring Managerのメッセージ】メットライフ生命保険のファイナンス監査チームでは、ファイナンス監査に携わるスタッフを募集しています。監査部門では、Globalベースでのトレーニング、CIA資格取得、英語スキル向上のサポートがあります。監査部門内では、様々なバックグラウンドを持つ方、また、性別、国籍なども様々な方が活躍されており、DEI(Diversity, Equality, Inclusion)を積極的に推進しています。また役員レベルのマネジメントとの協議や海外拠点の監査チームとの協業の機会もあります。プロの監査人としてのキャリアを真剣に考える方に最適な職場です。 【募集背景】財務経理、数理、人事、購買調達、ベンダー管理、マーケティング、広報などの領域の監査を担当するチームで、現在リプレイスのためオープンとなったポジションの募集です。【職務内容】メットライフ生命保険のファイナンス監査チームでは、アシスタントマネージャーを募集しています。アシスタントマネージャーは、監査案件によってLead Auditorを担当することもあり、個別監査のプランニング、リスクベースのテスティングの実施、監査品質の確保のため監査調書のレビューの実施、進捗管理、Time Budget内での監査完了、監査指摘事項のリスク評価とレーティング決定、指摘事項のDiscussion Paperの作成、改善策の立案のサポート、Audit Report(英語)のドラフト作成を担当します。【企業情報】メットライフ生命は、日本初の外資系生命保険会社として、1973年2月に国内での営業を開始しました。当社のPurpose「ともに歩んでゆく。よりたしかな未来に向けて。」は、メットライフが誇るグローバルネットワークと世界中のベストプラクティスを活かし、お客さまのニーズに応え、地域社会との信頼関係を築くという信念を表しています。

    年収
    年収非公開
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.09.11

  • 内部監査責任者候補(金商法)@東京・大阪

    ハードウェア・ソフトウェアベンダー

    【業務内容】この度募集する内部監査責任者には、「適法かつ健全な事業運営を担保する最後の砦」として、以下のミッションを主導していただきます。第?種?融商品取引業登録の完遂当局が求める?的要件を充?する責任者として、登録申請から登録完了、その後の維持?管理に?るまでのコンプライアンス?内部監査体制の整備を完遂していただきます 。独?した内部監査機能の創設経営陣直属のポジションとして、年間監査計画の策定から実査、改善勧告、フォローアップまでを体系化し、属?化しない「仕組みとしての監査」を確?していただきます 。上場?準のガバナンス構築への貢献内部統制(J-SOX)の視点を取り?れた監査を実施し、上場企業に相応しい?度なガバナンス体制の構築を通じて、同社の社会的信??の向上に直接貢献していただきます 。このポジションは、同社のファンド事業の成否を左右するだけでなく、上場に向けたガバナンスの根幹を担う、極めて裁量と責任の?きな役割です。【配属想定部署】内部監査室【求める人物像】【?融実務への深い造詣と適格性】・第?種?融商品取引業の?的要件を?い?準で満たし、当局(財務局等)から内部管理の責任者として信頼を得られる実務経験と専?知識を備えている?。・?商法や不特法などの法的規制を単に遵守するだけでなく、事業の?脈に合わせて解釈し、適切なガバナンスへと落とし込める?。【ゼロからの仕組み構築?と完遂?】・既成の監査フローを運?するだけでなく、成?フェーズにある同社の組織実態に合わせ、「?律的に機能する監査体制」をゼロから設計?構築することに情熱を持てる?。・属?化を排除し、再現性のある内部統制?監査プロセスを標準化できる構造化思考?を持つ?。【経営と現場を繋ぐバランス感覚】・内部監査の独?性を保ちつつ、経営陣に対しては事業成?を加速させるための建設的な提?を?い、現場に対しては「事業のパートナー」として改善を促せる?いコミュニケーション能?を持つ?。・「技術側から経営を動かす」という同社の?化に共感し、Techを活?した効率的な管理体制の構築に柔軟に取り組める?。【上場?準の誠実性と不屈のスタンス】IPO(新規上場)に向けた「最後の砦」として、不確実な環境下でも妥協せず、正論を貫き通す誠実さと、変化を楽しみながら構造化していける適応?を持つ? 。【この仕事で得られる物】【内部監査としての成?ポイント】? ?種業登録の?的要件を担い、当局折衝や登録申請を主導する希少な経験。? 不動産×Tech×?融が融合した環境で、?度なガバナンス体制をゼロから構築。? IPO準備の「最後の砦」として、上場?準の内部統制を確?し経営を?える。? 経営直属の?場で、事業成?と適法性を両?させる?い視座が磨かれる。【募集背景】同社は現在、不動産クラウドファンディング「みんなの年?」を不特法第3号?第4号事業へと発展させ、機関投資家からの投資対象となるファンド事業への転換を推進しています 。この戦略的転換において最?の関?となるのが、「第?種?融商品取引業」の登録と、それに伴う厳格な?的要件の充?です 。現在、同社のガバナンス体制は以下の課題に直?しています。?種業登録に向けた?的要件の不?: ?融商品取引業者として登録を受けるためには、コンプライアンスおよび内部監査部?において、?融実務に精通した?度な?的要件を満たすことが不可?です。現状、この要件を?い?準で満たし、当局との折衝を主導できる専?家が不在です 。ガバナンス・内部管理体制の?度化: ファンド事業の拡?に伴い、投資家保護の観点から、社内の業務執?が法令や内部規程に基づき適切に?われているかを厳格にチェックする「独?した内部監査機能」の確?が急務となっています 。上場準備に向けた内部統制の構築: 将来的なIPO(新規上場)を?据え、J-SOX対応を含む内部統制報告制度に耐えうる監査体制をゼロから構築・運?しなければなりません 。

    年収
    600万円~900万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.09.10

  • コンプライアンス責任者候補(金商法)@大阪・東京

    ハードウェア・ソフトウェアベンダー

    【業務内容】この度募集する内部監査責任者には、「適法かつ健全な事業運営を担保する最後の砦」として、以下のミッションを主導していただきます。第?種?融商品取引業登録の完遂当局が求める?的要件を充?する責任者として、登録申請から登録完了、その後の維持?管理に?るまでのコンプライアンス?内部監査体制の整備を完遂していただきます 。独?した内部監査機能の創設経営陣直属のポジションとして、年間監査計画の策定から実査、改善勧告、フォローアップまでを体系化し、属?化しない「仕組みとしての監査」を確?していただきます 。上場?準のガバナンス構築への貢献内部統制(J-SOX)の視点を取り?れた監査を実施し、上場企業に相応しい?度なガバナンス体制の構築を通じて、同社の社会的信??の向上に直接貢献していただきます。このポジションは、同社のファンド事業の成否を左右するだけでなく、上場に向けたガバナンスの根幹を担う、極めて裁量と責任の?きな役割です。【配属想定部署】内部監査室【求める人物像】【?融実務への深い造詣と適格性】・第?種?融商品取引業の?的要件を?い?準で満たし、当局(財務局等)から内部管理の責任者として信頼を得られる実務経験と専?知識を備えている?。・?商法や不特法などの法的規制を単に遵守するだけでなく、事業の?脈に合わせて解釈し、適切なガバナンスへと落とし込める?【ゼロからの仕組み構築?と完遂?】・既成の監査フローを運?するだけでなく、成?フェーズにある同社の組織実態に合わせ、「?律的に機能する監査体制」をゼロから設計・構築することに情熱を持てる?。・属?化を排除し、再現性のある内部統制・監査プロセスを標準化できる構造化思考?を持つ?。【経営と現場を繋ぐバランス感覚】・内部監査の独?性を保ちつつ、経営陣に対しては事業成?を加速させるための建設的な提?を?い、現場に対しては「事業のパートナー」として改善を促せる?いコミュニケーション能?を持つ?。・「技術側から経営を動かす」という同社の?化に共感し、Techを活?した効率的な管理体制の構築に柔軟に取り組める?。【上場?準の誠実性と不屈のスタンス】・IPO(新規上場)に向けた「最後の砦」として、不確実な環境下でも妥協せず、正論を貫き通す誠実さと、変化を楽しみながら構造化していける適応?を持つ? 。【この仕事で得られる物】【内部監査としての成?ポイント】? ?種業登録の?的要件を担い、当局折衝や登録申請を主導する希少な経験。? 不動産×Tech×?融が融合した環境で、?度なガバナンス体制をゼロから構築。? IPO準備の「最後の砦」として、上場?準の内部統制を確?し経営を?える。? 経営直属の?場で、事業成?と適法性を両?させる?い視座が磨かれる。【募集背景】同社は現在、不動産クラウドファンディング「みんなの年?」を不特法第3号?第4号事業へと発展させ、機関投資家からの投資対象となるファンド事業への転換を推進しています 。この戦略的転換において最?の関?となるのが、「第?種?融商品取引業」の登録と、それに伴う厳格な?的要件の充?です。現在、同社のガバナンス体制は以下の課題に直?しています。?種業登録に向けた?的要件の不?: ?融商品取引業者として登録を受けるためには、コンプライアンスおよび内部監査部?において、?融実務に精通した?度な?的要件を満たすことが不可?です。現状、この要件を?い?準で満たし、当局との折衝を主導できる専?家が不在です。ガバナンス?内部管理体制の?度化: ファンド事業の拡?に伴い、投資家保護の観点から、社内の業務執?が法令や内部規程に基づき適切に?われているかを厳格にチェックする「独?した内部監査機能」の確?が急務となっています。上場準備に向けた内部統制の構築: 将来的なIPO(新規上場)を?据え、J-SOX対応を含む内部統制報告制度に耐えうる監査体制をゼロから構築?運?しなければなりません 。

    年収
    600万円~900万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.09.10

  • グローバル監査・統制(管理職)/★残業少/プライム上場

    化学・繊維・素材メーカー

    • 管理職・マネージャー経験

    【業務内容】①業務監査・現地(国内外各拠点)における監査の実施・年初に立てた監査計画に基づき出張ベースで1拠点1週間程度の監査を年間5~10拠点程度実施する。・財務、購買、販売、在庫、債権、法律、IT、内部管理等、広範囲にわたるチェックリストに沿って、現地の管理状況の確認を行い、結果に応じて指摘や提言を行う。・指摘・提言に対する解決策の分析・提案から改善フォローアップ。・全範囲を一人で担当するわけではないが、担当になった部分についてはある程度の専門知識が必要。(仕事を通して勉強する必要あり)②内部統制・通年活動として書面で行う監査。・金融商品取引法で定められた内部統制の仕組み(有効に機能している状態をチェックリスト形式でまとめている)を構築しており、このチェックリストを親会社、各子会社が自己評価したものを、監査部が経営者に代わって経営者評価を実施する。・最終的に内部統制報告書(投資家や社会に対して当社の決算が正しく算出されていることを保証すると宣言するもの)を作成する業務。【募集背景】◇監査担当が定年退職となることに加え、現状手薄となっている海外監査をリードしスムーズに進めることができる能力を持つものが不足したため。◇海外管理の重要性が高まる状況の中で経営層の要求に応えるために、その方面の能力を持つ人員の増強が必須になってきていること。【配属部署】・監査部 17人・部署の雰囲気在宅もあり普段は静かな雰囲気であるが、監査が始まると担当同士でなんでも意見を出し合い、よりよい指導にまとめようとする、自由な雰囲気・部署の平均残業時間人(経験年数の違い等)によるが、平均すると数時間程度。・出張の有無年10回程度の国内外出張が有り【この仕事の面白さ・魅力】・昨今、注目を集めているガバナンス、コンプライアンス、内部統制を担当する部署であり、今後どのような仕事をしても必要となることが習得できる。・監査を通じて、不正やミスが潜むところへの勘所が身につく。・各子会社の監査を通じて、グループ会社管理等会社全体を俯瞰する視点を見につけることができる。・将来、海外管理系部門への異動、海外子会社幹部への可能性がある。

    年収
    800万円~1000万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.09.07

  • グローバル監査・統制(課長代理)/★残業少/プライム上場

    化学・繊維・素材メーカー

    • 管理職・マネージャー経験

    【業務内容】①業務監査・現地(国内外各拠点)における監査の実施・年初に立てた監査計画に基づき出張ベースで1拠点1週間程度の監査を年間5~10拠点程度実施する。・財務、購買、販売、在庫、債権、法律、IT、内部管理等、広範囲にわたるチェックリストに沿って、現地の管理状況の確認を行い、結果に応じて指摘や提言を行う。・指摘・提言に対する解決策の分析・提案から改善フォローアップ。・全範囲を一人で担当するわけではないが、担当になった部分についてはある程度の専門知識が必要。(仕事を通して勉強する必要あり)②内部統制・通年活動として書面で行う監査。・金融商品取引法で定められた内部統制の仕組み(有効に機能している状態をチェックリスト形式でまとめている)を構築しており、このチェックリストを親会社、各子会社が自己評価したものを、監査部が経営者に代わって経営者評価を実施する。・最終的に内部統制報告書(投資家や社会に対して当社の決算が正しく算出されていることを保証すると宣言するもの)を作成する業務。【募集背景】◇監査担当が定年退職となることに加え、現状手薄となっている海外監査をリードしスムーズに進めることができる能力を持つものが不足したため。◇海外管理の重要性が高まる状況の中で経営層の要求に応えるために、その方面の能力を持つ人員の増強が必須になってきていること。【配属部署】・監査部 17人・部署の雰囲気在宅もあり普段は静かな雰囲気であるが、監査が始まると担当同士でなんでも意見を出し合い、よりよい指導にまとめようとする、自由な雰囲気・部署の平均残業時間人(経験年数の違い等)によるが、平均すると数時間程度。・出張の有無年10回程度の国内外出張が有り【この仕事の面白さ・魅力】・昨今、注目を集めているガバナンス、コンプライアンス、内部統制を担当する部署であり、今後どのような仕事をしても必要となることが習得できる。・監査を通じて、不正やミスが潜むところへの勘所が身につく。・各子会社の監査を通じて、グループ会社管理等会社全体を俯瞰する視点を見につけることができる。・将来、海外管理系部門への異動、海外子会社幹部への可能性がある。

    年収
    600万円~850万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.09.08

  • ファイナンス監査チーム※アシスタントマネジャー

    生命保険・損害保険

    • 管理職・マネージャー経験
    • 英語
    • 未経験可

    【Hiring Managerのメッセージ】メットライフ生命保険のファイナンス監査チームでは、ファイナンス監査に携わるスタッフを募集しています。監査部門では、Globalベースでのトレーニング、CIA資格取得、英語スキル向上のサポートがあります。監査部門内では、様々なバックグラウンドを持つ方、また、性別、国籍なども様々な方が活躍されており、DEI(Diversity, Equality, Inclusion)を積極的に推進しています。また役員レベルのマネジメントとの協議や海外拠点の監査チームとの協業の機会もあります。プロの監査人としてのキャリアを真剣に考える方に最適な職場です。 【募集背景】財務経理、数理、人事、購買調達、ベンダー管理、マーケティング、広報などの領域の監査を担当するチームで、現在リプレイスのためオープンとなったポジションの募集です。【職務内容】メットライフ生命保険のファイナンス監査チームでは、アシスタントマネージャーを募集しています。アシスタントマネージャーは、監査案件によってLead Auditorを担当することもあり、個別監査のプランニング、リスクベースのテスティングの実施、監査品質の確保のため監査調書のレビューの実施、進捗管理、Time Budget内での監査完了、監査指摘事項のリスク評価とレーティング決定、指摘事項のDiscussion Paperの作成、改善策の立案のサポート、Audit Report(英語)のドラフト作成を担当します。【企業情報】メットライフ生命は、日本初の外資系生命保険会社として、1973年2月に国内での営業を開始しました。当社のPurpose「ともに歩んでゆく。よりたしかな未来に向けて。」は、メットライフが誇るグローバルネットワークと世界中のベストプラクティスを活かし、お客さまのニーズに応え、地域社会との信頼関係を築くという信念を表しています。

    年収
    年収非公開
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.09.10

  • 在庫管理/棚卸監査|在宅あり|プライム上場【東京本社】

    化学・繊維・素材メーカー

    • 未経験可

    【職務内容】フィルム製品にかかる、受発注管理(デリバリーチーム管理含む)、在庫管理、支払処理、SAP関連業務、各種承認業務、棚卸・監査対応など幅広い管理業務を担当します。製造委託先や物流業者などの社内外の関係者と連携しながら、事業運営を支えるバックオフィス業務を担うポジションです。【ミッション】本ポジションでは、受発注管理、在庫管理、購買、経理処理、監査対応など、事業運営に関わる幅広い業務を通して、横断的な経験が可能で、生産・物流・購買・経理の知識を総合的に身につけることができます。【行動特性】正確性を重視し、数値や事務処理を着実に遂行できる方複数の業務を計画的に管理し、期限を意識して行動できる方社内外の関係者と円滑なコミュニケーションが取れる方課題に対して主体的に行動し、業務改善に取り組める方

    年収
    1000万円~1100万円
    職種
    物流・倉庫管理・在庫管理

    更新日 2026.09.10

  • 外部・内部監査/統制業務<リーダクラス・オリックスG>

    システムインテグレーター

    • 管理職・マネージャー経験

    ★ミドルオフィス部門として、会社横断的な立場から開発・保守・運用現場およびバックオフィスをサポートすることによりオリックス・グループに貢献していきます。【業務詳細】■社内業務に対する、ガバナンス向上を目的とした牽制/統制活動■SOX外部監査対応の全体取りまとめ、および指摘事項に対する改善対応や現場サポート■SOX内部監査における整備/運用状況の検証、統制活動■オリックスグループの法務・コンプライアンス、情報セキュリティに関する方針に基づく統制活動【入社後のキャリアプランについて】グループIT部門SEとして同職種でキャリアを積んでいただいた後、ご自身のキャリアパス拡大の一環として人事異動があるとお考えください。年に一度の「キャリア面談」「自己申告制度」等を利用し、ご自身の希望業務を配慮しつつ、会社と個人がWIN-WINとなる新たな職務(部署)にチャレンジしていただきます。【本ポジションの魅力】■会社全体を支える統制ポジション社内業務のガバナンス強化やSOX対応など、現場とバックオフィス双方に関わる横断的な役割です。IT部門にいながら経営視点も身に付く環境です。■監査・コンプライアンス領域で専門性を深化SOX内部・外部監査の対応や改善支援を通して、統制・リスクマネジメントの実務経験を積めます。情報セキュリティや法務領域にも関われる点が魅力です。■働きやすさと長期就業を両立残業は実質月5時間程度と少なく、ハイブリッド勤務&転勤なしで安定した働き方が可能。キャリア面談制度により中長期で成長機会も確保できます。

    年収
    700万円~1170万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.09.16

  • 【フレックス】内部監査担当

    調査・マーケティング

    【業務概要】このポジションでは、グループ全体の業務監査を主たる役割とします。グループの成長や変化に迅速に対応できる柔軟性と適応力が求められます。また、必要に応じて他の部門とのコラボレーションを行うこともあり、広範囲なスキルを持つことが求められます。必須条件となるのは、業務監査又は内部統制実務経験が3年以上あることです。好ましい経験とスキルとしては英語の読解力と表現能力、データ分析結果を監査に活用する技術力等も求められています。高度な分析力、確立された意思決定力、優れたコミュニケーション力が求められます。従来の考え方ではなく、迅速かつ積極的に問題を解決し、変化に敏感に對応できる強力なリーダーシップが求められます。【具体的な業務内容】- 内部監査体制の構築- 年度監査の計画・実行・改善・報告- 年度監査計画に基づく内部監査業務全般- 業務監査- 情報セキュリティ・個人情報保護監査- 内部統制評価- 監査委員会のサポート- 監査法人との連携【仕事のやりがい/面白さ】グループ全体の業務を俯瞰的にとらえ、組織全体に貢献することでやりがいを感じられます。経営層と距離が近く、社会的な使命感を持って働くことができること、そして自己成長や成果を実感できることにあります。内部監査は、組織全体の業務効率やリスク管理の改善に寄与でき、組織の信頼性や持続可能性にも貢献できます。

    年収
    500万円~800万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.09.19

  • 【横浜】内部監査 (室長候補)/プライム上場/在宅有

    機械・精密機器メーカー

    【期待する役割】ご入社後は、内部監査計画に基づく業務監査やJ-SOX対応を中心に、監査実務全般を担当いただきます。監査対象部門へのヒアリング、資料・データ分析、監査報告書作成、改善提言まで一貫して携わり、グループ全体の内部統制・ガバナンス強化を推進いただくことを期待しています。また、特命監査やテーマ監査への参画を通じて、事業リスクの把握や業務改善提案にも取り組んでいただきます。将来的には内部監査室の中核人材として、監査計画の策定やメンバー育成、部門マネジメントにも携わっていただき、内部監査室長候補として組織運営を担っていただくことを期待しています。【職務内容】内部監査担当として下記業務をお任せします。・内部監査計画に基づく業務監査の実施・監査対象部門へのヒアリング、資料確認、データ分析・監査報告書の作成および改善提言・特命監査・テーマ監査の企画および実施・J-SOX(内部統制評価)対応・グループ会社を含む内部統制体制の整備・高度化支援・監査業務の標準化・効率化の推進・監査計画策定、メンバーマネジメント、組織運営【募集背景】グローバル展開の進展や事業領域の拡大に伴い、内部統制およびリスクマネジメントの重要性が高まっています。監査対象となる事業・拠点も増加しており、より高度な監査体制の構築が求められています。一方で、内部監査室では将来的な組織運営を担う次世代人材の確保・育成が課題となっています。現在の室長およびベテランメンバーが長年にわたり組織を支えていますが、今後を見据えた体制強化と後継者育成を目的として、本ポジションを募集します。内部監査の専門性を活かしながら、将来的には内部監査室長として組織マネジメントや監査戦略の立案を担っていただくことを期待しています。【組織構成】内部監査室:5名※室長(60代男性)- エキスパート職(40代男性)-メンバー3名(60代女性、50代男性、20代男性)【働き方】■平均残業時間:約10~20時間/月■リモートワーク:週2日まで利用可能※入社後は業務をなるべく覚えていただくため、しばらくの間は出社がメインとなる予定です。【同社について】プライム市場上場の工作機械(放電加工機、マシニングセンタ、金属3Dプリンタ)、射出成形機、食品機械メーカー。社員数3,562名(連結) 1,183名(単体)名規模のグローバルメーカーです。「放電加工機」においては世界シェアトップクラスを誇るパイオニア的存在であり、高品質×精密な加工を得意とする工作機械に強みがあります。近年では3Dプリンターの製造販売にも力を入れており、小型化・精密化が求められる昨今の市場ニーズに応えていきます。

    年収
    800万円~950万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.09.20

  • 【東京】内部監査 ※電子材料商社/豊通G/年休125日

    電気・電子・半導体商社

    【募集背景/ミッション】2024年に豊田通商グループへ参画したことに伴い、内部監査体制には海外子会社を含めた対応も求められるようになり、組織として担う役割がさらに広がっています。また、今後の内部統制基準の改定への対応や、サステナブル経営の実現に向けたガバナンス強化も見据え、内部監査機能全体の品質向上と組織体制の強化を目的に、新たなメンバーを募集します。【職務内容】ご入社直後は、内部統制監査業務(J-SOX)にまつわる業務へ従事いただくことを想定しております。将来的には、下記業務を総合的にご担当いただくことを期待いたします。■各種監査業務(準備、通知から監査実施、報告書作成までの一連の業務) ※部門内で担当、分業、協業をしながら進めていただきます。■業務監査(内部監査)・当国内営業部門監査・海外拠点監査・テーマ監査・統制部門監査・その他監査(物流、貿易、ISO)■部門内業務改善活動【組織構成】内部監査室:4名(室長1名、ジェネラリスト3名)【働き方】■平均残業時間:約20時間/月■所定労働時間:7.5時間■テレワーク:可能【ポジションの魅力】J-SOXから業務監査、海外拠点監査まで、内部監査の専門性を幅広く身につけられる環境です。豊田通商グループのガバナンス強化に携わりながら、将来的にはグローバルな監査にも挑戦できるキャリアパスがあります。平均残業20時間程度・リモートワーク可能と、腰を据えて長く活躍いただけます。【福利厚生】■借上社宅制度:20歳代では家賃の9割、30歳代では家賃の7割を会社が負担します。(地域により、上限金額が異なります。)■階層別研修制度■各種セミナー及びオンライン英会話受講料補助■TOEIC(R)テスト(R)テスト受験補助 等【企業の強み】豊田通商グループのエレクトロニクス商社として、安定した経営基盤とグローバルネットワークを有しています。 半導体・電子部品を中心に幅広い業界を支え、海外売上比率も高く、安定した財務基盤のもと長期的な成長を続けています。

    年収
    560万円~1200万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.09.03

  • 内部監査部門長※CFO直下・新設ポジション※オリンパス基盤顕微鏡メーカー

    機械・精密機器メーカー

    【期待する役割】グローバル顕微鏡メーカーとして変革期を迎える同社の財務統制を監督し、全社的な財務・業務リスクを管理する「内部監査部門長(Head of Internal Audit)ポジションです。日本および中国に中核となる事業・製造拠点を置き、シンガポールと日本の経理チームと緊密に連携しながら、グローバルな規模で業務を遂行していただきます。【業務内容】■経営陣へのアドバイザー業務CFOおよびグローバルリーダーシップチームの信頼できるアドバイザーとして、当社のビジネス全体における財務、業務、および戦略的リスクに関する独立した視点を提供します。■リスクベースの内部監査プログラムの牽引プロセスの有効性、ビジネスパフォーマンス、およびリスク低減に焦点を当てた、リスクベースの内部監査プログラムを主導します。AIやファイナンステクノロジーの新たな機会を活用し、コンプライアンス主導の活動への比重は抑えたアプローチをとります。■プロセス改善の特定と推進財務、業務、および製造部門におけるプロセス改善の機会を特定・推進し、グローバル拠点におけるスケーラビリティ(拡張性)と一貫性の向上を支援します。■内部統制の強化地域および各機能部門のリーダーと連携し、基幹ビジネスプロセスにおける内部統制と説明責任(アカウンタビリティ)を強化し、当社の内部統制プログラムを上場企業(SOX法)レベルの基準へと近づけます。■主要プロセスの評価グローバル・ファイナンス・シェアード・サービス(Global Finance Shared Services)のディレクターと協力し、Order-to-Cash(受注から回収)、Procure-to-Pay(購買から支払い)、在庫管理、および製造原価計算などの主要プロセスを評価し、非効率性やコントロール上のギャップを特定します。■実用的な提言の策定とフォローアップ監査や調査から得られた知見を、不必要な複雑さを伴わずに業務実行力を向上させる実用的かつ実行可能な提言へと落とし込み、その提言のフォローアップ状況をモニタリングします。■部門横断的な改善のファシリテーション部門横断的な改善イニシアチブのファシリテーターとして、各チームの課題解決と持続可能なソリューションの導入を支援します。■企業リスクマネジメント(ERM)の構築支援監査委員会(Audit Committee)の指示に基づき、当社の戦略的優先事項に沿った、より体系的な企業リスクマネジメント(ERM)のアプローチ構築を支援します。■経営陣へのレポーティング単なる監査結果の報告にとどまらず、インサイト、根本原因、および価値創造に焦点を当てた、明確で簡潔な報告を経営陣に対して行います。【魅力】■全社的に業務効率化・プロセスの再構築に温度感高く取り組んでおり、組織の変革期に裁量をもってジョイン頂くことが出来ます。【募集背景】組織拡大による新設ポジションとして募集致します。【組織構成】※レポート先:取締役会の監査委員会/CFOに対しては管理上の報告ラインを持ちます。本ポジションは、ピープルマネジメント(部下の管理・育成)を行う役割ではありません。直属の部下はいませんが、CFO、グローバルリーダーシップ、各拠点のリーダー、シェアードサービス等と「独立した一人のプロフェッショナル」として対等に連携し、周囲を巻き込んで業務を遂行していただきます。【同社について】■同社は、オリンパス㈱の祖業である顕微鏡を含む科学事業を承継し、2022年4月に新たに設立しました。 ■急速にグローバル化を進めており、変化を楽しみながら従事されている方が多いですが、日系企業の安定感や落ち着き、穏やかさを持ち合わせている社風です。■オリンパス社の福利厚生や人事制度を継承しており、大手企業同等の待遇制度が整っています。<製品の魅力>■研究機関向けの顕微鏡や工業用内視鏡を基盤に、データやクラウドを活用したソリューションビジネスへの拡大を進めています。■主力製品の顕微鏡はシェア約6割を誇る安定感に加え、昨今の健康医療分野(IPS細胞やAI活用での臨床研究等)に関心が高まっていることから更なる市場成長も期待されています。

    年収
    年収非公開
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.09.17

  • 三井物産G/内部統制/J-SOX/在宅◎

    機械・精密機器商社

    ■採用背景企業を取り巻くリスク環境が複雑化する中、当社では物流ビジネスの高機能化・事業拡大・海外展開の進展に伴い、内部統制・コンプライアンス体制の一層の強化に取り組んでいます。これらの成長戦略を支えるべく、内部統制、リスクマネジメント、事業法令対応の各領域において、専門性を持つキャリア人材を積極的に迎え入れ、組織力の向上を図りたいと考えています。今回、内部統制チームの担当者として、将来的にはチームリーダーを担っていただける方を募集します。■業務概要:物流ビジネスの高機能化・事業拡大・海外展開の進展に伴い、内部統制・コンプライアンス体制の一層強化のため、以下業務を行っていただきます。・内部統制(J-SOX対応含む)・改善活動の推進・重要リスク選定・フォローアップ・CSA(Control Self Assessment)によるリスクマネジメント体制の構築・運用・事業法令対応(遵守体制の構築、モニタリング、有事対応)■入社後にお任せしたい業務・重要リスク選定・フォローアップ/CSAによるリスクマネジメント強化・事業法令関連の遵守体制構築、モニタリング、有事対応・関係会社管理体制強化・J-SOX及び業務プロセス管理体制の確立・強化・上記業務の標準化(属人化排除)・効率化■キャリアパスチームリーダー候補として、将来的にはチームマネジメントも担当いただく想定です。■魅力・単なる統制運用担当ではなく、事業拡大・高度化に伴うリスクに対して「守り」と「攻め」の両面から事業を支える・経営・環境・リスクに対して高いセンシティビティを持ち、具体的な施策をタイムリーに実行・属人化を排し、仕組み化・再現性のある統制を志向する方にとって、組織づくりから関わることができる貴重な機会■就業環境:残業時間は閑散期は月10~20時間程度、繁忙期は月30~40時間程度。なお実働7時間15分となるため、一般的な8時間勤務と比較するとそこまで多くなりません。月10日程度の在宅勤務の活用実績があり時差出勤も可能、服装自由、年間休日125日と、働きやすい環境です。※2024年にオフィスリノベーション済。オフィスは非常に綺麗です。:https://www.mps.mitsui.com/recruit/■企業魅力:・同社について:当社は三井物産100%出資のインフラ・機械商社です。扱う領域は電力・重機械・交通・化学、鉄鋼、エネルギーと分野は多岐にわたり、日本のおよびグローバルな産業を下支えしており、社会貢献性が高いです。

    年収
    500万円~800万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.09.06

  • 【大阪本社】内部監査担当者

    医薬品メーカー

    • 管理職・マネージャー経験

    医薬品原薬・中間体メーカーでの内部監査業務を担当いただきます。監査の範囲はまずはリスクマネジメント、J-SOX対応、業務プロセス監査をお任せする予定です。■入社後~上場に向けて:将来的な上場を目指す上での本件募集です。業務のなかでリスククリーニングやガバナンス強化を進めるにあたり、社内の教育担当部門や公認会計士との打ち合わせにも参加いただき、内部統制の推進役を担っていただく予定です。■組織構成:配属先の内部監査室は3名(60代男性3名/室長1名、メンバー2名)で構成されております。■働き方:・リモートワーク週2回まで利用可・月平均残業時間:5時間程度■同社の特徴:同社は、医薬品原薬・中間体等の「医薬品・化粧品・食品素材」を国内外の大手製薬メーカーを中心に提供しています。担う範囲は製造業として、ニーズを見つけ、顧客の要望を理解することから始まり、その後、提供する「素材」のために世界中のパートナーと関係構築し、合成方法の検討~製法の確立~製造までを担当します。より優れた製法、高度な品質、有用な物資、比類ないサービスを提供していく、要(かなめ)的役割を担っています。

    年収
    360万円~561万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.08.03

  • 内部監査室 ※未経験歓迎

    ホテル・旅行・レジャー

    • 未経験可

    【職務内容】■内部統制監査└全社統制、決算・財務報告統制、業務処理統制、IT統制の文書化、整備・運用評価、不備の改善フォローアップ■内部監査└監査計画の立案、監査実施、監査報告書作成、フォローアップ※ 監査対象は同社及び子会社(海外子会社を含む)【募集背景】会社の成長に伴う組織体制強化のため【組織構成】室長1名

    年収
    500万円~600万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.08.14

  • 募集コンプライアンスに関する企画・運営※担当or課長補佐

    生命保険・損害保険

    • 管理職・マネージャー経験

    【募集背景】はなさく生命保険は、日本生命保険の100%出資子会社として、2019年に開業し、当初計画を上回るペースで急成長中です。事業拡大に伴い、急成長期を支えてくださるコアメンバーを大募集しております。お客様本位のサービスを機動的に展開するため、新たなチャレンジに一緒に取り組んでくださる方のご応募をお待ちしております。【具体的な業務】2025年の保険業法改正に伴い、生命保険会社として保険募集代理店への監査体制を強化しています。本ポジションでは、代理店の健全な運営を支え、業界の信頼性向上に直接貢献できる重要な役割を担っていただきます。監督指針等に基づき、保険募集代理店の体制整備状況を確認し、改善提案や助言を行うことで、代理店の持続的な成長を支援します。ご経験・適性に応じ、以下の業務をお任せします。・監査体制の運用策定への参画・保険募集代理店を訪問し、監査項目にもとづくヒアリング・現物確認・代理店の業務品質向上に向けた改善提案や助言・監査結果のレポート作成および報告★法改正による“今まさに強化が求められる重要領域”で活躍が可能です。★成長フェーズの企業で、コアメンバーとして制度づくりから携われます。★代理店の成長支援を通して業界全体へ価値を発揮できるやりがいの大きいポジションとなります。【所属部署】チャネルマネジメント部【企業情報】同社は、日本生命100%出資の代理店向け戦略子会社として、2019年6月より生命保険商品の販売開始をいたしました。医療系商品を中心に、緩和型商品、収入保障保険、変額保険など、積極的な商品展開を進めています。販売業績については、現在、お客様・代理店様より好評いただいており、2024年度の新契約件数は24.7万件、保有契約件数は75.8万件を突破、今後も迅速な販売戦略を展開してまいります。戦略子会社ならではの機動性と、親会社の信用力・資金力ネットワークを背景にしながら、通販ビジネス、Webダイレクト販売、新規事業やアライアンス等にも積極的にビジネス展開してまいります。【魅力ポイント】■日本生命保険という強固な安定基盤を持ち、また一方で戦略子会社という位置づけから、積極的な事業展開を行うことができます。■2019年に開業後、急成長中の会社にて、業務を通じて会社とともに成長することができます。■本社勤務(転勤なし)のため、安定して就業することができます。■新しい価値創造に向け、新商品の開発やお客様へのサービスを拡充することはもちろん、会社成長を支える従業員の皆さんに対しても、前向きに働いていただけるような制度の拡充に積極的に取り組んでいます。■今までの金融機関にない、フラットな社風、働きやすさを追求したオープンでカジュアルなオフィス環境を設けており、現在の会社の急成長を後押ししています。

    年収
    年収非公開
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.06.15

  • 検索結果一覧341件(256~306件表示)

    年収800万円以上、年収アップ率61.7%

    内部監査・内部統制の産休育休制度有の求人探しは、パソナキャリアの転職コンサルタントへお任せください。

    極秘プロジェクトにかかわる求人や、事業立ち上げ、IPOなど、サイト上では公開されない、他の転職サイトでは見られない「非公開求人」の中から、ご経験にマッチした求人をお探しします。

    年収診断・キャリアタイプシミュレーション

    あなたの年収、適正ですか?
    転職前に【年収UPの可能性】と【キャリアタイプ】をチェック

    よくあるご質問