スマートフォン版はこちら

内部監査・内部統制の転職・求人情報(10ページ目)

内部監査・内部統制の転職 求人数は483件です。

内部監査・内部統制の新着求人としては、株式会社BuySell Technologiesなどがあり、経歴を活かして高年収を目指せるおすすめの求人が数多くあります。

専門知識やスキルを最大限に発揮しながら、あなたのライフスタイルや価値観に合った理想の働き方を叶えましょう。想定年収が高い順に検索結果を並べ替えることも可能です。

検索結果一覧483件(460~483件表示)
  • <大阪>内部監査

    化学・繊維・素材商社

    当社にて、内部監査業務をお任せ致します。 【具体的には】・国内外問わず当社グループの内部統制業務・海外子会社の内部監査業務・監査法人対応【募集背景】・M&A等を通じてグループ会社が増える中で監査業務増加に伴い、組織力強化が必要な為【組織構成】配属部署5名の組織。室長1名・課長1名・主任1名・メンバー2名

    年収
    450万円~650万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.07.01

  • 法務ガバナンス部員【横浜】※東証プライム上場/業界最大手※

    エネルギー

    日揮グループのガバナンス領域を統括するガバナンス統括オフィスの法務ガバナンス部門(法務ガバナンスユニット)において、部門長の下、グループ全体のガバナンス体制の整備と強化に関わる施策を戦略的に計画、設計、運営の実務を行っていただける方、ESG経営が求められる時代においてグループとしてのあるべき姿を考え、エンジニアリングのトップ企業として業界をリードし、当社グループのパーパス(Enhancing planetary health―カーボンニュートラルな社会)の実現を共に目指していただける方を募集しています。【具体的には】・コーポレートガバナンス対応一般の業務・取締役会の事務局としての対応・グループ全体のリスク分析及びその低減を戦略的に検討・事業のリスク審査及び管理業務・リスク管理委員会事務局対応業務・子会社ガバナンス整備及び強化施策の計画及び実行・個人情報保護法対応・その他企業法務業務<配属組織のミッション・役割>ガバナンス企業法務<仕事のやりがい・魅力>ダイナミックな環境でグループ全体を俯瞰でき戦略的な思考を求められる<国内外駐在の有無・頻度>可能性あり。<国内外出張の有無・頻度>可能性あり。

    年収
    年収非公開
    職種
    法務・知財・特許

    更新日 2026.07.10

  • 【内部監査/業務監査】国内シェア3位※在宅勤務可で働き方◎

    エネルギー

    ~経営企画や経理財務、法務などからのキャリアチェンジ歓迎/業界3位の風力発電リーディングカンパニー/土日祝休み/年間休日124日/有休とは別に特別休暇5日間制度有~【期待する役割】■会社の「仕組み(ルールと運用)」を第三者の視点で点検・評価し、より健全かつ持続的な会社の成長に貢献することをミッションとしています。3~5年の実務経験を通して、全社視点と問題解決力を磨いた後、経営企画等の中枢部門へ異動し活躍いただく、キャリアチェンジも視野に入れたポジションです。【募集背景】■事業拡大に伴い、組織強化を見据えたうえでの増員募集でございます。【具体的な業務内容】プライム上場のインフロニアHDグループの日本風力開発で、内部監査担当を募集します。入社後は業務の補佐から開始し、着実に業務を習得いただきます。※ご経験やご希望に応じて業務内容が決定します。1 高度な保証業務(アシュアランス)■業務監査監査計画の策定、高度なヒアリングと往査、監査調書の作成、報告書としての発見事項の論理的な文書化と最終報告。■財務報告統制評価(J-SOX)評価範囲の選定、整備・運用状況の評価、部門へのフィードバック、および会計監査人との連携。■個別テーマ監査特定のテーマに関する検証を主導。?2 戦略的な提言業務(アドバイザリー)■リスクマネジメント強化リスクマネジメント、およびサイバーセキュリティなど専門領域の統制強化に関する助言。■業務改善への積極的支援監査で特定した課題に対し、具体的かつ現実的な改善策を提案し、実行プロセスをリードします。<業務内容(変更の範囲)>原則、変更なし。(ただし、適性及び業績に応じて、会社の定める業務への異動を命じることがある)【仕事の進め方とリアル】■現場主義関連データの事前確認後、全国の事業所へ出向き、責任者へのヒアリングや実地確認を行います。■出張について年間45日程度、多い月は月の半分近く(13日程度)の出張が発生します。現地の移動には車の運転を伴い、現場の空気感を肌で感じるアクティブな動きが求められます。■育成体制入社後は補佐からスタート。「理論」と「実務」を学び、段階的に業務監査時の進行や報告書の作成を進めていきます。【働き方】■完全週休二日制■リモート勤務可能■残業:平均20h/月■転勤:原則無し【同社の魅力】風力発電における歴史とトップレベルの実績を誇る企業ながら、社内は小規模で一人一人の裁量が大きく、意思決定の速さと機動力が同社の強みです。また、過去実績に加え、現在環境アセスメント申請中の案件は業界トップクラスの案件数を誇り、今後もプロジェクトが増えていくことを見込んでいます。

    年収
    550万円~800万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.07.10

  • 法務・内部監査【本社/京都】

    電気・電子・半導体メーカー

    【職務内容】■法務部門および内部監査部門にて、企業のコンプライアンス体制の強化およびリスクマネジメントに貢献いただくポジションです。法務では契約書の査閲や会社法関連の業務を担当し、内部監査では上場企業として求められる各種監査業務に従事していただきます。【おすすめポイント】東証プライム上場のコンデンサーメーカーです。弊社から約35名の入社実績もあり、長く働ける環境の企業様です。

    年収
    400万円~800万円
    職種
    法務・知財・特許

    更新日 2026.04.09

  • 【市ヶ谷】法務(バックオフィス)/IPO準備中/年休120日

    調査・マーケティング

    • 管理職・マネージャー経験

    アーティスト向けプラットフォーム事業を行う当社にて、法務・総務全般をお任せします。<業務詳細>■契約書のレビュー、契約管理(業務委託・ライセンス等)■各種社内規程の整備(景表法・下請法ほか)■取締役会・株主総会の運営サポート■内部統制・内部監査の補佐、リーガルチェック ■知財管理、外部専門家(弁護士・監査法人)との連携※IPO準備に伴うガバナンス強化やリーガルチェックが主なミッションです。※CAO直下で裁量大きく活躍できます。

    年収
    500万円~700万円
    職種
    法務・知財・特許

    更新日 2026.07.23

  • 【リスク統括部】AIリスク管理

    銀行

    • 未経験可

    【業務内容、案件例】・同グループにおけるAI活用に係るリスク管理方法・ガバナンス方法(AI審査等)を企画立案・運営・同グループにおけるAI活用案件を対象に、活用方法・運営状況の適切性を2線の立場でレビュー&チャレンジ・同グループにおけるAI活用に係るリスク管理状況を、会議体等を通じて経営宛に定期報告・関連部と一緒に同グループ向けの各種規程・ガイドラインの策定・改定など【配属予定の部/グループ】リスク統括部【想定されるキャリアパス】・AIリスク管理の担当者として経験値を積んで金融機関のAI活用に係るリスク管理のプロになって頂く他、非財務リスク分野を中心にリスク管理の知見・専門の幅を広げ経験・実績を積み、リスク管理部門のマネジメントを目指すことも可能です。・身に着けたAIに関する知見・スキルを武器に、本店他部や他部門、海外、グループ会社等への異動機会も豊富にあります。

    年収
    500万円~1500万円
    職種
    社内SE

    更新日 2026.07.07

  • 【大阪/内部監査】設立以降増収増益/完全週休二日制/心斎橋駅

    不動産

    • 管理職・マネージャー経験

    ■同社は大阪を拠点に全国へ進出している、創業14年目のハウスメーカーです。理想の家づくりにおけるベストパートナーを目指す同社で、内部監査をご担当いただきます。【具体的な業務】■ガバナンスプロセスとリスクマネジメントプロセスの整備■不正防止や内部統制の強化■継続的な業務改善と経営改善■常に見える化で現状と問題点の把握 など【同社の魅力】■心斎橋駅より徒歩1分、白を基調とした非常に綺麗な働きやすいオフィス。■駅から近く通勤しやすい環境です。週休二日制で、祝日は出勤になりますが 年末年始休暇が長めに設定されている年もあり、メリハリをつけて働ける環境。■設立以降、13年で従業員は1700名を超え、管理部門の組織強化が 必要なフェーズにあります。■落ち着いて長期就業ができますので、是非ご応募くださいませ。【配属先】内部監査室 3名 (本社 45名)【募集背景】拠点数の増加に伴う増員募集

    年収
    450万円~800万円※経験に応ず
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2025.03.19

  • オペレーショナルリスク管理部(※アシマネ想定)

    生命保険・損害保険

    【部署概要】オペレーショナルリスク管理チームはプロセス、ポリシー、システム等の不備に起因したリスクが適切に管理されるよう、マネジメントおよび事業部門を支援します。 私たちは主に情報(IT)、詐欺、パーソナルおよびフィジカルセキュリティ、プロジェクト、外部委託や人事関連、危機/災害管理 (BCP BCP/DR)に関連するリスクを対象とし、事業目標および戦略に沿った適切なリスク管理体制を目指します。【具体的な業務】オペレーショナルリスクに関するガバナンスを構築し、ツールやデータを活用し管理体制を効率化および最適化業務を担当します。■NNグループ、FSA要件、および業界におけるプラクティスに基づき、オペレーショナルリスク管理に関連するガバナンスおよび管理体制の構築および継続的な改善を行う-NNグループのリスク管理フレームワークであるECF (Effective Control Framework)の改善、および強化■Effective Control Framework(ECF)を介し、オペレーショナルリスクに対する統制状況とその有効性の検証、確認を継続的に行う-担当エリアにおける 1st Line によるリスクおよびコントロール評価実施、KRI設定サポートなど ■ORM (Operational Risk Management) ドメインにおけるリスク管理状況の評価およびその結果の報告を行い、必要に応じて統制整備の促進、支援を行う-各リスク管理状況の評価実施および2nd Line Opinionの提示 -オペレーショナルリスク関連のリスクや課題に関するフォローアップと検証(外部および内部監査のフォローアップ含む)など【当ポジションの魅力】・既存のやり方にとらわない改善に取り組むためのオーナシップや裁量・全社横断的な役割であるため、(通常業務での関係性が限られる)他部署の方とのコミュニケーションの広がりおよび活動を通した社内(様々な階層)、NNグループ関係者とのネットワーク構築・従業員の成長をサポートするためのさまざまなトレーニングや、ハードスキルおよびソフトスキルを含む能力開発の機会・リモートワークの導入などによる、柔軟に働ける環境

    年収
    450万円~800万円※経験に応ず
    職種
    リスク管理・与信管理

    更新日 2025.02.20

  • 【内部統制職】東証スタンダード上場/年休125日/残業10H

    その他(流通・小売・サービス系)

    • 管理職・マネージャー経験

    【募集背景】ニッチな業界において確かなポジションを築き、安定した事業基盤を有する同社。事業拡大が順調に進む中、さらなる体制強化を目的として増員募集を行います。【期待する役割】主に建設用資材の販売、賃貸、修理加工を行う同社にて内部統制をご担当していただきます。重仮設資材事業における業務プロセスを理解し、内部統制の整備・運用を通じて、事業の健全性と持続的成長を支えていただくポジションです。経験やスキルに合わせて、下記業務の中からご担当いただき、徐々に活躍の場を広げていただきます。【業務内容】■全国にある各事業所からサンプルを収集し、業務手続評価の実施■各支店・営業所に対して監査事項のアプローチ■リスク管理の状況や、不正・不自然な点がないかを社内規程に基づきチェック ■チェック内容を基に文書作成し、事業所へフィードバック ■監査法人対応・監査事項業務※年4回ほど各拠点への出張あり【組織構成】内部統制監査室 4名内部統制監査室長 1名 他メンバー3名【魅力】★ニッチな業界で確かなポジションを築き、安定した需要に支えられた事業基盤を有しているため、腰を据えて長く働ける環境が整っています。★1926年の創業以来、大手ゼネコンをはじめとする建設会社と長期的な取引関係を築いており、安定した需要と堅固な事業基盤を有しています。★平均残業月10h以下、年休125日となっており生活とのバランスを保ちながら働くことができます。

    年収
    550万円~800万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.06.23

  • システムリスク/内部監査・システム監査【DX銘柄3年連続】

    信販・ノンバンク

    • 副業制度あり

    システム企画部は全社のデジタル戦略を推進し、新たなシステムの企画・立案を担います。業務規程・ガイドラインの策定やリスクコントロールの強化によって、安定的かつ継続的なシステム運用を実現し、企業価値の向上に寄与しています。【ミッションの詳細】■法対応・監査チーム・経済安全保障法などの同社システムにおける関連法規制に則った申請管理・外部監査(J-SOC、提携先)及び内部監査のシステム部門としての渉外業務/とりまとめ・システム関連の規定・マニュアルの整備【入社後すぐにお任せしたい業務】■法対応・監査チームまず監査のチームに入っていただきOJTを通じて経験を積んでいただきます。システム部門における自社監査における監査法人との窓口となる業務をご経験いただき、将来的には提携先における監査にも関わっていただきます。他社内規定の作成やマニュアルの整備などをご対応いただく想定です。【組織について】■人数構成法対応・監査チーム:3名■働き方・残業時間:平均20時間程度・在宅勤務:週1-2日程度※監査を受ける期間等はフル出社となります。■その他法対応・監査チームに隣り合わせの形で、システムリスクマネジメント対応チームがあり組織としては2チーム体制となっております。

    年収
    500万円~800万円
    職種
    財務・会計コンサルタント

    更新日 2026.04.20

  • 【東京/企業リスク管理(内部監査担当)】三井倉庫グループ/プライム上場

    運輸・倉庫・物流・交通

    【職務内容】内部監査担当として、以下の業務をお任せします。■グループの国内外拠点 内部統制・業務監査の実施、監査指摘事項管理 ※持株会社及びその子会社約60社(含む海外子会社40社超) ■グループの国内外拠点 リスクトレンド分析と監査計画立案補佐 ■役員、監査役への監査報告説明 など

    年収
    500万円~800万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.01.30

  • 【東京】内部監査★東証プライム上場

    住宅・建材・エクステリアメーカー

    【会社概要】同社は創業130年の歴史を持つ大手オフィス家具メーカーです。現在、企業価値を高める知的創造の場としてオフィスの重要性が高まる中で、同社はオフィス創りに関わるさまざまな製品の開発・サービスを通じて質の高いビジネス環境の創造に挑戦しています。また、セキュリティや物流、医療・福祉施設や研究施設などの各分野にも積極的に取組み、今後の社会から求められる空間づくり、環境づくりを幅広く提案しています。【業務内容】:・業務監査計画の立案・業務監査の実施(ヒアリング、証憑確認、評価)・監査報告書の作成および改善提案・監査プロセス・手続きの改善、監査手法のアップデート・監査部門の仕組みづくり・組織づくりへの参画【部門の魅力】:・経営に近い立場で、全社の業務改善に直接貢献できる・監査プロセスや監査内容を刷新中。制度や仕組みはまだ発展途上であり、ゼロから構築する裁量と柔軟性がある環境・公認資格取得支援制度あり(CIA、CPAなど)・在宅勤務制度あり(週数回のリモートワーク可能)【このポジションの魅力】:・「決まったやり方に従う」ではなく、自ら監査の仕組みやプロセスを設計・改善できるポジション・IT監査やシステム監査のスキルを活かし、監査のデジタル化を推進できる・リモートワークを活用しながら、効率的に監査業務を遂行できる環境・将来的に監査部門のリーダーや専門職へのキャリアパスありやりがいのある仕事も多く、監査機能の向上に向けたリーダーシップの発揮やメンバーの育成など、今後のキャリア形成に極めて有益なやりがいのある経験が積めます。

    年収
    500万円~850万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.06.17

  • 内部監査

    ハードウェア・ソフトウェアベンダー

    【募集背景】現在、内部監査室は1名体制でJ-SOX評価と内部監査業務を行っております。ITインフラを担う企業として事業の成長に伴い、潜在的なリスクに今後もいち早く対応していく為に、今回募集を行います。IT領域を含めて、全般的に業務に携わっていただく予定です。【具体的な業務内容】■内部統制(J-SOX法)に関する業・リスクアセスメント・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制(ITAC含む)、IT全般統制、ロールフォワード評価・課題の抽出および改善提案■内部監査・年間監査計画の策定・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等)・監査報告書の作成、経営者報告・フォローアップ監査の実施【魅力】事業の成長とともに、業務フローも常に進化を続けております。計画立案から監査手続き策定し、監査の実施と報告まで全ての業務フローを主体的に一貫して行う事が出来ます。受け身ではなく、自ら考えて幅広く監査業務を推進していきたい方にとっては非常にやりがいのある環境です。

    年収
    500万円~800万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.07.03

  • 内部監査 ★横浜/週2在宅可/平均残業10-20H程度★

    機械・精密機器メーカー

    【期待する役割】ご入社後は、内部監査計画に基づく業務監査の実務(ヒアリング、資料・データ確認、報告書作成等)および J-SOX 対応を担当いただきます。加えて、特命監査・テーマ監査にも参画し、重点領域のリスク把握から課題抽出、改善提案まで一連のプロセスを担っていただきます。少人数体制のため、手順の標準化や効率化など監査実務の改善にも前向きに取り組んでいただくことを期待しています。【職務内容】内部監査担当として下記業務をお任せします。・内部監査計画に基づく、業務監査全般・特命監査およびテーマ監査・J-SOX対応【募集背景】グローバル展開の拡大や事業領域の広がりに伴い、内部統制およびリスクマネジメントの重要性が年々高まっています。同社では、各事業部門が国内外に広く展開しているため、監査対象業務や関係法人も増加しており、従来の体制では十分にカバーしきれない領域が生じ始めています。こうした状況を踏まえ、内部監査室の専門性と組織力をさらに強化し、より高度で効果的な監査体制を構築するための増員募集です。【組織構成】内部監査室:5名※室長(50代男性)- エキスパート職(40代男性)- スタッフ3名(20~60代)【働き方】■平均残業時間:約10~20時間/月■リモートワーク:週2日まで利用可能※入社後は業務をなるべく覚えていただくため、しばらくの間は出社がメインとなる予定です。【同社について】プライム市場上場の工作機械(放電加工機、マシニングセンタ、金属3Dプリンタ)、射出成形機、食品機械メーカー。社員数3,562名(連結) 1,183名(単体)名規模のグローバルメーカーです。「放電加工機」においては世界シェアトップクラスを誇るパイオニア的存在であり、高品質×精密な加工を得意とする工作機械に強みがあります。近年では3Dプリンターの製造販売にも力を入れており、小型化・精密化が求められる昨今の市場ニーズに応えていきます。

    年収
    390万円~950万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.07.03

  • 募集コンプライアンスに関する企画・運営※担当or課長補佐

    生命保険・損害保険

    • 管理職・マネージャー経験

    【募集背景】はなさく生命保険は、日本生命保険の100%出資子会社として、2019年に開業し、当初計画を上回るペースで急成長中です。事業拡大に伴い、急成長期を支えてくださるコアメンバーを大募集しております。お客様本位のサービスを機動的に展開するため、新たなチャレンジに一緒に取り組んでくださる方のご応募をお待ちしております。【具体的な業務】2025年の保険業法改正に伴い、生命保険会社として保険募集代理店への監査体制を強化しています。本ポジションでは、代理店の健全な運営を支え、業界の信頼性向上に直接貢献できる重要な役割を担っていただきます。監督指針等に基づき、保険募集代理店の体制整備状況を確認し、改善提案や助言を行うことで、代理店の持続的な成長を支援します。ご経験・適性に応じ、以下の業務をお任せします。・監査体制の運用策定への参画・保険募集代理店を訪問し、監査項目にもとづくヒアリング・現物確認・代理店の業務品質向上に向けた改善提案や助言・監査結果のレポート作成および報告★法改正による“今まさに強化が求められる重要領域”で活躍が可能です。★成長フェーズの企業で、コアメンバーとして制度づくりから携われます。★代理店の成長支援を通して業界全体へ価値を発揮できるやりがいの大きいポジションとなります。【所属部署】チャネルマネジメント部【企業情報】同社は、日本生命100%出資の代理店向け戦略子会社として、2019年6月より生命保険商品の販売開始をいたしました。医療系商品を中心に、緩和型商品、収入保障保険、変額保険など、積極的な商品展開を進めています。販売業績については、現在、お客様・代理店様より好評いただいており、2024年度の新契約件数は24.7万件、保有契約件数は75.8万件を突破、今後も迅速な販売戦略を展開してまいります。戦略子会社ならではの機動性と、親会社の信用力・資金力ネットワークを背景にしながら、通販ビジネス、Webダイレクト販売、新規事業やアライアンス等にも積極的にビジネス展開してまいります。【魅力ポイント】■日本生命保険という強固な安定基盤を持ち、また一方で戦略子会社という位置づけから、積極的な事業展開を行うことができます。■2019年に開業後、急成長中の会社にて、業務を通じて会社とともに成長することができます。■本社勤務(転勤なし)のため、安定して就業することができます。■新しい価値創造に向け、新商品の開発やお客様へのサービスを拡充することはもちろん、会社成長を支える従業員の皆さんに対しても、前向きに働いていただけるような制度の拡充に積極的に取り組んでいます。■今までの金融機関にない、フラットな社風、働きやすさを追求したオープンでカジュアルなオフィス環境を設けており、現在の会社の急成長を後押ししています。

    年収
    年収非公開
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.06.15

  • 電力需給・取引領域の第2線業務担当(課長代理~課長)

    エネルギー

    【部署のミッショ】■第2線として国内電力需給・取引領域の適正化の実現に寄与- 積極的な第2線として制度・業務を分析し第1線を牽制 -市場取引管理室は、第1線(市場入札の現業部門)とは異なる立場という特徴と関連法規制動向の知見を踏まえつつ、第1線業務への理解を深め、批判的な目線で国内電力需給・取引領域のPDCAサイクルを分析し、仕組み構築、社内風土醸成、ひいては取引の適正化に向けた不断の提言を行う【業務内容】・国内市場取引の適正化に向けた第1線(市場入札オペレーション)業務の分析、改善点の洗い出し、第2線業務の見直しを行う・あるべき市場取引業務の実現に資する情報発信(ガイドライン解説等)を行う【働き方】■リモート勤務可能 月の営業日数の半分使用できます■フレックス勤務可能■必要に応じて現地への出張もあり・海外含む【本ポジションの魅力】■2015 年に誕生した国内最大・世界最大級のエネルギー企業である JERA にて内部監査のスペシャリストとしてご経験を積める環境です。■多彩な人財が活躍するグローバル本社(日本橋)の一員として、経営層や事業部と一体感を持って業務に取り組みながら、日本発企業のグローバル化に貢献できるポジションです。■インフラ事業特有の中長期的視野とグローバルスタンダードに適合するスピード感が並存する企業文化であり、中長期でキャリア形成を志向される方には最適な機会です。

    年収
    年収非公開
    職種
    法務・知財・特許

    更新日 2026.07.27

  • 【大阪】内部監査★東証プライム上場

    その他(流通・小売・サービス系)

    【募集要項】 入社後は、現職スタッフからの業務引継ぎがメインになります。独り立ちができた業務から主担当としてご活躍いただきます。・内部統制評価(J-SOX)及び業務監査・監査対象会社の経営層、管理職との監査実施概要の調整・監査実務(監査項目作成、関係者への聞き取り、資料閲覧、データチェック、分析等)・監査業務のまとめ(調書・報告書作成)・監査対象会社への監査結果報告・業務改善支援、フォローアップ監査・監査役・監査法人との連携・その他、内部監査業務全般(データ集計、資料作成等)・グループ企業への出張(月数回程度)あり 北海道~九州まで月数回程度(2~4日)【求める人物像】 ■論理的な思考、柔軟性、学習意欲がある方■コミュニケーション能力がある方

    年収
    500万円~665万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.07.04

  • 内部統制推進【ソフトバンクグループ/柔軟な働き方◎】

    その他(IT系)

    • 管理職・マネージャー経験

    【募集背景】内部統制業務を継続的かつ安定的に推進し、今後の運用および改善体制を強化するための増員募集です。売上拡大に伴い、従来の運用から一歩進んだ「上場企業と同等レベルの内部統制」の構築・推進が求められており、体制強化が急務となっています。【業務内容】内部統制の推進担当として、以下の領域における整備・運用・評価・改善をお任せします。・会社レベル統制(全社統制)・業務プロセス統制・IT統制・決算開示統制関係部門へのヒアリングや統制文書の整備、運用状況・証跡の確認、課題抽出と改善提案、是正対応の推進、監査法人対応などを通じて、内部統制の実効性向上を担っていただきます。※本ポジションは上記領域を横断的に関わることを想定していますが、すべての領域のご経験が必須ではありません。 ご経験や強みに応じて担当領域は柔軟にアサインし、徐々にカバー範囲を広げていただくことを想定しています。【ポジションの魅力】多くの部門と関わりながら、会社全体の仕組みづくりやガバナンス強化を推進できるポジションです。内部統制の専門性を高めるだけでなく、課題発見から改善提案・実行まで一貫して関われるため、企画推進力も磨くことができます。また、体制構築・高度化のフェーズであるため、「決まった運用を回すだけではない」ダイナミックな経験を積むことが可能です。【働き方について】出社とリモートワークを組わせたハイブリット型(会社ルール、関係部門との連携や打合せに応じて必要に応じた出社があります。)少人数体制のため、担当領域を主体的に持ちながら裁量を持って業務を進めることができます。 【キャリアパス】内部統制の専門性と全社視点を身につけられるポジションです。将来的には、内部統制の高度化やガバナンス強化を担う中核人材としての活躍が期待されています。【企業の魅力】■ソフトバンクグループの中核を担う「国内最大級のITディストリビューター」世界中の最先端ITプロダクト(クラウド、AI、セキュリティ、IoT、SaaS、ハードウェア等)を国内のSIer・販売パートナーへ提供するITディストリビューション事業のリーディングカンパニーとして確固たる立ち位置を築いています。単なる「商社」に留まらず、プロダクトの選定・企画/技術支援、導入支援、検証環境の提供/マーケティング、販売戦略立案までを一気通貫で支援できる点が強みです。国内外の有力ベンダーとの強固なアライアンスを背景に、日本市場におけるITビジネス拡大のハブ的存在として成長を続けています。■クラウド・AI・セキュリティなど成長領域に強い事業ポートフォリオ取り扱い領域は、クラウドサービス(IaaS/SaaS)/AI・データ活用/サイバーセキュリティ/ネットワーク/モバイルなど、今後も市場拡大が見込まれる分野が中心。社会・企業のDX推進を“裏側から支える”立場で、日本のIT進化に大きく貢献できる点は同社ならではの魅力です。■働きやすさと成長を両立できる就業環境・リモートワーク/フルフレックス勤務など、柔軟な働き方を推進・ライフステージに応じた各種制度(育児・介護との両立支援 等)・ソフトバンクグループ共通の充実した福利厚生・研修制度や自己成長を支援する仕組みが充実長期的なキャリア形成を見据えながら、スピード感あるビジネスと安定した就業環境の両立が可能です。

    年収
    545万円~880万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.06.04

  • 内部統制 (J-SOX)整備・評価人材 ※業界最大手

    食品メーカー

    【業務概要】・財務報告に関わる内部統制(J-SOX)の対象範囲拡大(海外含む)に伴う、統制と3文書(業務フロー/業務記述書/RCM)の整備・財務報告に関わる内部統制(J-SOX)による、業務の有効性・効率性の評価・監査を通じた課題発見と適切なアドバイスで、リスク低減に貢献。・J-SOXの評価対応に関わる業務:統制整備、3文書の確認、全社統制/IT全般統制/決算プロセス/業務プロセス統制の整備評価、運用評価、等年間を通じて各種評価業務の準備および対応①監査計画立案や、各種評価業務の事前準備や評価対応②各評価の調書作成、証跡資料の入手、評価、報告書作成および監査法人との監査対応③事業所往査(事業所の場所により、日帰り、宿泊出張。現地往査またはリモートでの実施の場合もあり)④各事業所、また監査法人や監査役との協議、調整等

    年収
    年収非公開
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.07.28

  • 【プライム上場】グローバル内部監査 ★海外子会社を含む監査

    機械・精密機器メーカー

    【配属先部門の担う役割】当社および当社グループのリスク・マネージメント、コントロール及びガバナンスの各プロセスを対象に有効性を評価し、改善を図ることがミッションです。独立・客観的なアシュアランス活動とこれに付随するコンサルティング・サービスを行うことにより監査先の目標達成に貢献します。【具体的な仕事内容】欧州、北米、豪州に拠点を置く海外主要子会社3社を対象とした海外監査の強化業務を主たる業務とし、加えて一部国内外の内部監査業務にも従事していただきます。具体的には、期初に立てた年間監査計画(部門長中心に策定)に従い、監査準備(予備調査を含む)を行います。その後、往査(1箇所につき2~4日(往復の旅程込みで1週間)程度)を行い、監査報告書を作成のうえ監査先に説明・報告を行い、その後是正・改善状況のフォローアップを行うという一連の業務を担当していただきます。年間の監査先は海外に関しては主要子会社を含め平均5箇所程度が含まれます。国内監査においては監査項目毎に担当を決めて役割分担をし、チームで取り組む体制を構築できているものの、海外監査については体制構築の道半ばであるため、体制構築も図りながら監査業務の強化に取り組んでいきます。【組織構成】■監査室(海外グループ):3名国内を担当する監査グループと合わせると監査部門として10名程度。多様な専門的キャリアを持ったメンバーが集い、近年では社外からの入社メンバーも増えています。※テレワーク: 週2~3回程度(監査実施期間を除く)※残業:往査期間を除き、ほとんどないことが多い※出張:年5か所程度(往査期間は、1箇所につき2~4日程度)【事業の目指す姿】監査対象となる部門(拠点)は国内に約40ほどあり、海外に約20ほどあります。(うち海外主要子会社は3社)中でも海外監査を強化する方針であり、現状は外部のコンサルファームと協働しスキル・ナレッジ等を吸収している段階であり、2028年度には監査室単独で監査を行える体制構築を目指しております。【このポジションの魅力/やりがい】海外監査強化に向けた体制構築に貢献することができます。そしてそれは当社海外グループ会社・海外事業の発展に貢献することにも繋がるため、やりがいや達成感を味わうことができます。

    年収
    年収非公開
    職種
    その他経営幹部

    更新日 2026.07.27

  • 【内部統制JSOX/業務監査】リーダー候補★在宅メイン★

    システムインテグレーター

    • 管理職・マネージャー経験

    【募集背景とお任せしたいミッション】現在の組織構成上、メンバー層と管理職層で二極可が進んでいる状況にて、その間に立ち、メンバー層のマネジメントおよび管理職層との企画フェーズへ参画いただき、全社監査部門の強化を図っていただく方を募集いたします。尚、業務監査チーム、内部統制チームそれぞれでリーダー候補を募集しており、双方のご経験があられる方には両チームの管理をお願いいたしますが、いずれか片方のご経験でもご経験チームでのリーダー候補として従事いただくことが可能です【業務内容】■業務内容(1) 内部統制・内部統制評価の計画立案、評価の実施・内部統制委員会の運営・内部統制文書の作成及び体制整備支援 等(2) 業務監査・監査実施計画の策定・業務監査の企画、実施、報告書作成、フォローアップ・子会社監査 等■入社後のイメージまずは、内部統制や業務監査の主要メンバーとして実務にあたりながら、チームリーダー候補としてチームマネジメントにも携わっていただきたいと考えています。【働く環境】■配属部署:総合管理統括部 法務・監査部内部監査室内部統制チーム 3名 ★業務監査チーム 5名 ★上記いずれかへ配属予定内部監査室は、室長以下12名で活動し、30代~50代のメンバーが活躍しています。ご経験に応じて、J-SOX対応や業務監査、グループ子会社監査等の複数分野にまたがる経験を積みながら長期的に成長できる環境です。※内部監査室:室長以下12名(30代~50代)【同社のポイント】■独立系SIではトップクラス規模/売上独立系SIであり親会社の影響を受けない魅力があり、ほぼ全領域をカバーする事業領域の広さがあり安定性抜群です。ハードからソフトまで、インフラからアプリまで、顧客の業界も幅広く、網羅的にカバーしています。■リモートワーク推進/複数拠点のオフィス全社で働き方改革を推進しており、リモートワーク可、フレックス制度有、残業少と充実したワークライフバランスを実現できます。また都内だけでも10か所、神奈川でも5か所と拠点も多々あり、国内外で活躍が出来る企業です。■複数のキャリアパスグループ企業も多く、部署も多岐に渡るため自身の希望する部署へ社内異動希望も出せる環境がございます。会社として抱える案件も非常に多岐に渡るため、社内で幅広いスキルを身に付けることが可能です。

    年収
    450万円~741万円
    職種
    内部監査・内部統制

    更新日 2026.06.25

  • コーポレートセクレタリー職※取締役会等の運営

    医薬品メーカー

    【募集背景】コーポレートガバナンス・コードの対応をふまえ、当社グループにおいてコーポレートガバナンス関連業務(取締役会やグループ経営戦略会議の運営等)の強化が必要であり、新設された当部門においてご活躍いただける方を募集します。【職務内容】■取締役会、グループ経営戦略会議の事務局業務(スケジューリング・議案選定・会議資料チェック・議事録作成等含む)■社内外役員との各種調整業務■コーポレートガバナンス関連書類のチェック・外部専門家との連携業務■役員、ガバナンスに関する社内規程の整備、改訂 等【魅力】 ■新設組織の立ち上げフェーズに参画し、業務を通じてコーポレートセクレタリー機能・体制そのものを構築していく経験ができます。■各カンパニー、各部門と連携しながら業務を進めるため、部門横断型の実践的な業務経験を積むことができます。■経営、ガバナンスの中枢に関わり、企業価値向上を強く意識した役割が求められるポジションのため、全社視点と経営視点を養うことができます。【働き方】■残業15時間以下■リモートワーク可能■フレックス制度あり

    年収
    年収非公開
    職種
    総務

    更新日 2026.07.24

  • 検索結果一覧483件(460~483件表示)

    内部監査・内部統制は、企業の各事業部門・子会社の運営が適切なルール・プロセスに従っているかを検証し、リスク・コンプライアンス・会計品質を確保する職域です。上場企業では法定要件(J-SOX・内部統制監査)が厳しく、大手企業では独立した内部監査部門を有し、CFOやAudit Committee直属で動きます。この領域は、会計・財務知識に加えて、IT・オペレーション・コンプライアンス等の多角的専門性が求められ、ハイクラス転職市場では、複雑なグループ経営体での監査経験を持つ人材が高く評価されます。

    デジタル化・グローバル化・規制環境の急速な変化に伴い、内部監査・内部統制に求められる機能がより複雑・高度化しています。サイバーセキュリティ・データプライバシー保護、M&A後の統合管理、新興市場での事業運営リスク対応等が新たな監査テーマとなり、従来の財務監査中心の体制から、全社リスク管理への拡張が必須となっています。また、監査結果に基づいた経営層への提言能力、法務・知財・特許セキュリティエンジニア等との連携も必要です。

    求人を検討する際は、監査対象となる事業部門・拠点の数規模、監査チームのサイズと体制、直属の上位部門(CFO・CEO・監査役会等)、および監査計画の立案・実行における自由度を確認してください。さらに、IT監査・データ分析監査等の高度な監査領域への対応要求、グローバル監査基準(IIA等)への対応経験、組織・人材コンサルタント的な改善提言機会、および経営層が監査指摘をどの程度真摯に受け止める文化が根付いているかも、職務の充実度を大きく左右します。

    年収800万円以上、年収アップ率61.7%

    内部監査・内部統制の求人探しは、パソナキャリアの転職コンサルタントへお任せください。

    極秘プロジェクトにかかわる求人や、事業立ち上げ、IPOなど、サイト上では公開されない、他の転職サイトでは見られない「非公開求人」の中から、ご経験にマッチした求人をお探しします。

    年収診断・キャリアタイプシミュレーション

    あなたの年収、適正ですか?
    転職前に【年収UPの可能性】と【キャリアタイプ】をチェック

    条件をさらに絞り込んで内部監査・統制の求人を探す

    勤務地でさらに絞り込む

    業種でさらに絞り込む

    こだわりでさらに絞り込む

    年収でさらに絞り込む

    資格でさらに絞り込む

    経験・スキルでさらに絞り込む

    ポジションでさらに絞り込む

    関連の求人を探す

    よくあるご質問