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東京都の内部監査・内部統制の求人・転職情報(4ページ目)

公開中の求人347件中 61~80件を表示

  • 仕事内容

    内部監査室にて、以下業務をご担当頂きます。
    【具体的業務】
    ■業務監査の実施
    ■監査調書および監査報告書の作成
    ■各種チェックリストの作成
    ■監査計画の策定
    ■内部統制の構築支援
    【募集背景】IPOも見据えており、業務拡大中のため、増員での募集となります。

  • 仕事内容

    人事総務部にて、以下業務をご担当頂きます。
    ご経験に応じて課長~部長の役職でご入社いただきます。
    【ミッション】IPO関連業務については、経理と法務でそれぞれ1名ずつおり、今回ご入社いただく方にはその上に立ってIPO準備を進めていただくことを期待しています。
    【具体的業務】
    ■IPO対応
    ■労務管理
    ■リスク管理
    ■コンプライアンス(社内規定管理)
    ■BCP対応
    ■株主総会・取締役会対応

  • 仕事内容

    同社の監査部にて、下記業務をご担当頂きます。
    【職務内容】
    ■内部監査の実施(業務監査)
    ■コンサルティング業務
    【具体的に】
    ■監査計画の策定、実施、報告
    ■監査指摘事項に対する軽減策が期限内に実行されたことの確認
    ■実行された施策がリスクの軽減に寄与しているかの確認
    ■内部統制に関するコンサルティング業務の実施
    【配属部署】
    ■監査部に配属となります。

  • 仕事内容

    以下の業務のうち、適正に合った業務をお任せします。
    【具体的な業務内容】
     ・リスク管理の企画立案
     ・【証券事故処理業務】:証券事故処理対応 等
     ・【与信管理業務等】:追証/立替管理、赤残管理、顧客与信精査、銘柄与信 等
     ・【モニタリング業務】:各種モニタリング活動及び営業部門等への指導 等

  • 仕事内容

    ■新生「Dynabook株式会社」のとしての経理財務担当として主計、税務申告、財務(資金繰り/銀行折衝等)、海外事業会社管理(欧米、中国他)等をご経験に応じて担当していただきます。
    ■現在約半数が出向者で今後帰任予定があり、中途人材にて新たな組織体制の構築を進めています。
    決算の主担当はおり、他財務や海外事業会社の管理等の業務をお任せ予定です。
    また今後の中核となる人材として培った経験を活かして将来の管理職候補となるよう育成・支援してまいります。
    ■経理部の組織、業務分掌もこれを機に再構築を考えており、組織と仕組みを作り上げるタイミングのため主体的に取り組める方を歓迎いたします。
    【配属先情報】「経理部」全約20名 出向者13名
    【採用背景】出向者帰任に備えた補充
    ★シャープグループ移行に伴う新体制構築及び、将来のリーダーとして期待。
    【事業について】
    ■東芝のPC部門が独立して発足したメーカーでございます。
    PC開発製造販売の他セキュリティビジネスやIoT事業を展開。
    ■2018年10月シャープグループ移行に伴い、キャリア採用人材にて新たな組織体制の構築を進めています。
    【企業の魅力】
    ■主力のPC事業はSHARP・鴻海の販路を活用した海外展開が拡大中。
    3年後までに海外売上比率を22%→42%まで伸長させ、上場も視野に展開。
    ■クラウドや教育向けのソリューションも開発し、IoT領域も成長中。
    ★キャリアパス★
    ■残業時間は20時間程度で転勤もなく安定して働ける職場!
    ■米国・欧州・シンガポールに子会社があり、英語力を活かしたキャリアパスが形成できます!

  • 仕事内容

    内部監査(又は内部統制)業務担当者として、下記をご担当頂きます。
    【業務内容】
    ・内部監査(又は内部統制)計画の立案 、業務の企画
    ・内部監査(又は内部統制)の実施(インタビュー、資料閲覧、調書・報告書の作成)
    ・役員や管理職など監査対象部門への監査結果の報告
    ・監査結果に対するフォローアップ
    ※実際に現場に行って頂くなど、フットワーク良く幅広い業務を経験可能です。

  • 社名非公開(金融コンサルティング)
    管理専門職(法務)

    年収
    500万円~750万円※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    • 管理職・マネージャー
    仕事内容

    【企業法務】
    ◆取引先申請に基づく反社会的勢力。反市場的勢力のチェック
    ◆各種契約書における、契約内容のチェック(海外との取引有り※英文対応要)
    ◆海外取引先はアジア諸国が多いが、欧米、欧州等世界各国での取引有り
    【コーポレートガバナンス】
    ◆コーポレートガバナンス、リスク管理、コンプライアンス対策の検討及び実行
    ◆社内コンプライアンス研修の企画・実施
    【内部監査】
    ◆国内、海外における内部監査実施
    【出張について】
      半期に1~2度程です。海外は1年に1回を想定しています。

  • 仕事内容

    リスクマネジメント部にて、リスクマネジメントおよび危機管理に関する業務全般をご担当いただきます。
    【具体的な業務内容】
    ■全社的リスクマネジメント(ERM)体制の企画・運用
    ■リスク管理業務(方針立案、リスク評価・分析、対策推進など)
    ■情報セキュリティに関する対策企画・推進
    ■リスク管理のための委員会等、部門横断的組織の運営、事務局業務
    ■危機管理に関する各種事前対策、事業継続計画の立案・推進および有事対応
    ■インシデントの分析と再発防止の推進・支援
    ■研修の企画、実施
    【配属部署】リスクマネジメント部(5名)

  • 仕事内容

    同社の経理部長として以下の業務をお任せ致します。
    ■予算策定、管理
    ■単体・連結決算業務
    ■本社へのレポーティング(月次、四半期、年間)
    ■その他経理、税務全般
    ■全社プロセスの合理化
    ■監査対応
    ■内部統制 など

  • 仕事内容

    同社は新しいインターネット証券会社です。これまでにない新しい証券ビジネスプラットフォームの創造を目指しています。
    そんな証券ビジネスプラットフォームを提供する同社における内部監査業務に従事していただきます。
    ■内部監査に関わる一連の業務
     監査計画の策定、インタビューの実施
     調書・報告書の作成、監査後のフォローアップ
    ■内部統制システムの改善策立案・運用の促進
    ■監査マニュアル、監査チェックリストの策定

  • 仕事内容

    今後もさらに新規事業立ち上げや事業規模の拡大を進めていく計画です。これに伴いリスク管理態勢を含む経営基盤のレベルアップが急務となっております。
    組織構成や役割などはこれからまさにゼロベースで検討していくフェーズとなります。
    ■主な業務内容
    ご経験に応じて内部統制体制の構築および運用に係る下記業務をお任せいたします。
    ・社内規定の策定及び管理
    ・JSOX各種文書の作成および管理
    ・各部門に対する内部管理体制構築のためのコンサルティング(業務プロセス・フロー等)
    ・リスク管理体制の整備
    ・コーポレート・ガバナンス体制の整備   など

  • 社名非公開(人材ビジネス)
    【東京】監査室マネジャー

    年収
    500万円~800万円※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    仕事内容

    当社内での、内部監査に関する業務をご担当いただきます。
    当社の事業は、企業向けの給与計算業務のアウトソーシングサービスですが、それに関連した法令の厳守チェックやチェック体制の強化、ルール作り、運用などを行います。
    【具体的には】
    ・内部監査計画の立案
    ・業務監査の実施
    ・実施後フォローアップ
    ・監査報告書(レポート)の作成
    ・Pマーク社内監査
    ・ISMS社内監査 など

  • 仕事内容

    当社内での、情報セキュリティに関する業務をご担当いただきます。
    当社の事業は、企業向けの給与計算業務のアウトソーシングサービスですが、それに関連した個人情報保護や内部統制に関するチェック体制の強化、ルール作り、運用などを行います。

  • 有限責任監査法人トーマツ (Deloitte)
    金融機関向けアドバイザリー※未経験者歓迎

    年収
    年収非公開
    勤務地
    東京都
    • 正社員
    • 英語
    • 未経験可
    • 転勤なし
    • 土日休み
    • 完全週休2日制
    • 退職金制度有
    仕事内容

    金融部門にて金融機関に対する以下のようなサービスのいずれかをご担当いただきます。(複数のサービスに携われる方歓迎)
    ■以下の様な内部管理態勢に関する外部評価,検証,高度化アドバイザリー
    ・内部監査態勢
    ・内部統制(SOX、J-SOX等)
    ・法令等遵守、苦情処理、顧客保護等管理、委託先管理態勢等
    ・金融規制への対応アドバイス
     (規制当局による監督・検査、バーゼル規制、ソルベンシー規制等)
    ■リスク管理に関する検証
    ・高度化アドバイザリー
    ・リスク管理態勢(信用、市場、オペ、統合リスク等)
    ・プライシングモデル
    ・VaR、期待ショートフォール等のリスク計量手法
    ・内部格付手法

    会社特徴

    ■有限責任監査法人トーマツはデロイト トウシュ トーマツ リミテッドの
     メンバーファームで、監査、マネジメントコンサルティング、株式公開支援、
     ファイナンシャル アドバイザリーサービス等を提供する日本で最大級の会計事務所。
    ■国内約40都市に約2,500名の公認会計士を含む約5,500名の専門家を擁し、
     大規模多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしている。
    ■世界水準のサービスをデロイトというブランドのもと、デロイト トウシュ トーマツ
     リミテッドのメンバーであるそれぞれ独立したファームで業務を行う十数万人もの
     プロフェッショナルが協力し、全世界で、監査、コンサルティング、ファイナンシャル
     アドバイザリー、リスクマネジメント、税務に関するサービスをクライアントに提供。
    ■トーマツのコンサルの多くは賢く仕事を進めるタイプが多く、コンサル特有の激務に
     追われる環境はございません。また、社内は女性の比率も30%以上と高く、
     こちらもコンサル特有の雰囲気とは全く異なる雰囲気があります。
    ■高い給与水準も特筆すべきポイントです。スタッフクラスのコンサルタントでも
     800万以上ケースもございます。
    ■充実したサポート体制も魅力:配属されたいクライアントの希望から、部門や地区の
     異動希望、さらには海外派遣など、キャリアアップのための自分の希望を伝え、
     実現するためのサポート制度があります。

    勤務地

    東京都千代田区丸の内3-2-3丸の内二重橋ビルディング(他東京事務所)

    担当者のコメント

    ★ ----------------- 日本で最大級の会計事務所であり『Deloitte Touche Tohmatsu』のメンバーファーム ----------------- ★
    ★ ----------------- 監査・ITコンサル・IPO支援・FAS等を提供する総合プロフェッショナルファームです ----------------- ★
  • 社名非公開(化学・繊維・素材メーカー)
    内部統制

    年収
    500万円~900万円※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    仕事内容

    【ミッション】
    M&A等による同社グループ会社・拠点の増加に伴い
    海外拠点を中心に国内外拠点・グループ会社の
    コンプライアンス管理・強化を本社側担当として行っていただきます。
    ■各拠点における規定を遵守できてるかどうか管理
    ■遵守できてない拠点への指導・改善
    ■海外現地視察(2~3ヶ月に1回程度)
    ■新規定作成業務と国内外への発信
    ■定期的なコンプライアンスに関する講習の実施
    ■リスク管理(セキュリティ対策・情報システム管理等)
    ※上記業務を海外地域CCO(6名)・国内の各地方支社の業務部長と
     やりとりを行いながら遂行していきます。
    【配属先】内部統制推進室(5名)

  • 社名非公開(証券)
    コンプライアンス企画・モニタリング ※職種未経験可

    年収
    450万円~640万円※経験に応ず
    勤務地
    東京都
    • 管理職・マネージャー
    仕事内容

    以下の業務のうち、適正に合った業務をお任せします。
    【具体的な業務内容】
     ・リスク管理の企画立案
     ・【証券事故処理業務】:証券事故処理対応 等
     ・【与信管理業務等】:追証/立替管理、赤残管理、顧客与信精査、銘柄与信 等
     ・【モニタリング業務】:各種モニタリング活動及び営業部門等への指導 等

  • 有限責任監査法人トーマツ (Deloitte)
    不動産関連規制対応アドバイザリー/残業ほぼなし

    年収
    年収非公開
    勤務地
    東京都
    • 正社員
    • 未経験可
    • 転勤なし
    • 土日休み
    • 完全週休2日制
    • 退職金制度有
    仕事内容

    【具体的な職務内容】
    不動産関連の金融商品取引業者(J-REIT、私募リートおよび不動産ファンドのAM会社、信託受益権を扱う不動産仲介会社)に対して、不動産鑑定士、公認会計士、公認内部監査人、不動産業界、金融業界、監督官庁経験者等から構成される不動産関連金融規制対応のアドバイザリー専門チームとしてサービスを提供します。
    ■コンプライアンス、リスク管理、内部監査体制等構築・整備に関する助言、実施支援
    ■コンプライアンス、リスク管理等各種セミナーの開催
    ■金融庁監督指針・検査マニュアル対応に関する助言 等
    当ポジションは、本業界の寡占的なマーケットシェア、顧客との安定的かつ深いリレーション、金融当局や協会などとの連携、経験豊かで専門性の高いチームメンバーの協業体制が特徴のチームです。また、常にコンプライアンスの「あるべき姿」を啓蒙する立ち位置での業務であり、社会的意義を感じながら、業務に取り組むことができます。
    ■顧客の問題の全体像、根本原因を把握し、顧客のコンプライアンス態勢、リスク管理態勢等の実効性のあるアドバイスを行うことができる
    ■現場レベルはもちろん、経営層、管理層にも関与し、取締役(会社運営の重要事項や方針決定を行う役割)とも踏み込んだ会話ができる
    ■顧客のリートビジネス全体を対象とした検証やアドバイスをするため、不動産金融のビジネスの全容を深く理解することができる。
    ■業界の主要な会社と継続的に関与することにより、個社だけでなく、業界全体の健全な発展に貢献していることを実感できる
    ■ワークライフバランスをチームの方針の一つとして認識しており、充実したプライベートと専門性の高いビジネスキャリアの形成の両立が達成できる

    会社特徴

    ■有限責任監査法人トーマツはデロイト トウシュ トーマツ リミテッドの
     メンバーファームで、監査、マネジメントコンサルティング、株式公開支援、
     ファイナンシャル アドバイザリーサービス等を提供する日本で最大級の会計事務所。
    ■国内約40都市に約2,500名の公認会計士を含む約5,500名の専門家を擁し、
     大規模多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしている。
    ■世界水準のサービスをデロイトというブランドのもと、デロイト トウシュ トーマツ
     リミテッドのメンバーであるそれぞれ独立したファームで業務を行う十数万人もの
     プロフェッショナルが協力し、全世界で、監査、コンサルティング、ファイナンシャル
     アドバイザリー、リスクマネジメント、税務に関するサービスをクライアントに提供。
    ■トーマツのコンサルの多くは賢く仕事を進めるタイプが多く、コンサル特有の激務に
     追われる環境はございません。また、社内は女性の比率も30%以上と高く、
     こちらもコンサル特有の雰囲気とは全く異なる雰囲気があります。
    ■高い給与水準も特筆すべきポイントです。スタッフクラスのコンサルタントでも
     800万以上ケースもございます。
    ■充実したサポート体制も魅力:配属されたいクライアントの希望から、部門や地区の
     異動希望、さらには海外派遣など、キャリアアップのための自分の希望を伝え、
     実現するためのサポート制度があります。

    勤務地

    東京都千代田区丸の内3-2-3丸の内二重橋ビルディング

    担当者のコメント

    ★ ----------------- 日本で最大級の会計事務所であり『Deloitte Touche Tohmatsu』のメンバーファーム ----------------- ★
    ★ ----------------- 監査・ITコンサル・IPO支援・FAS等を提供する総合プロフェッショナルファームです ----------------- ★
  • 仕事内容

    リスクマネジメント部の中堅ポジションとして内部監査業務を担当頂きます。
    【具体的には】
    ■各事業本部及び管理部門の監査及び指導、報告書の作成
    ■改善指摘事項の履行状況のフォローアップと業務指導
    ■監査結果の取り纏め業務/全社及び各本部(①改善指摘事項、②改善回答書、③改善履行結果)
    【組織構成】リスクマネジメント部6名
    部長:40代男性
    部員60代男性、40代女性1名、30代男性1名、30代女性2名
    【残業時間】月20時間程度

  • 仕事内容

    内部監査担当として下記業務を遂行して頂きます。
    ・内部監査(親会社・国内外連結子会社の業務監査および会計監査)
    ・J‐SOX評価 (親会社・国内外連結子会社)、内部統制の構築
    ・各種海外リスク事象の内部監査
    ・その他、リスクアセスメント、内部統制支援
    【募集背景】
    ■積極的な海外展開などにより新たなリスク管理が必要となっていること及び内部監査やコンプライアンスの強化に注力していきたい方針であることから、人員増加のための求人となります。

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